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浅析内部控制在公路单位财务管理中的应用及创新

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浅析内部控制在公路单位财务管理中的应用及创新
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随着经济全球化发展速度的不断加快,在公路单位管理中财务管理占据的位置越来越重要,内部控制一直以来都是财务管理的核心内容,也是单位管理的重要研究对象。作为公路部门经营风险防范的有效方式,内部控制的意义在于确保单位经营管理的合法性、资产安全性及财务报表等信息的真实性、完整性,进而对单位经营管理效率进行有效提升。内部控制必须先全面控制单位的生产经营活动,避免各种违法行为的出现,以此确保公路单位的快速发展。

一、内部控制的概况

在内部控制定义方面,最为认可的就是美国准财委员会(A SB) 1972年作出的《审计准财公告》,这财公告遵循《证券交易法》对内部控制进行了分析与研究。并将内部控制定义为:内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。也就是说内部控制是为实现单位经营目标,对资产的安全性与完整性进行有效保护,并确保会计信息资料的真实性与准确性,同时贯彻执行经营方针,确保单位经营活动的经济性,同时有效提升其效率。目前这种制度在公路部门财务管理中得到了广泛地应用。

二、公路部门财务管理内部控制的现状

公路事业的健康发展离不开科学合理的管理,内部控制作为公路单位财务管理的重要组成部分,其内部控制是否有效对公路单位的发展具有至关重要的作用。内部控制的意义在于确保单位经营管理的合法性、资产安全性及财务报表等信息的真实性、完整性,进而对单位经营管理效率进行有效提升。现阶段,虽然我国大部分公路管理部门都进行了内部控制制度的建立,但其制度还存在诸多问题,根本无法对其管理模式及方式进行有效改善。为有效提升公路单位的管理水平及实现其经济效益最大化,应先对其内部控制现状进行分析。

(一)管理者内部控制意识个足

作为公路部门内部控制环境的主要内容,内部控制意识的强弱对内部控制制度的顺利执行具有关键性的作用。目前大部分单位领导并不重视内部控制,对其也没有一个全面的认识,并缺乏责任意识,在单位内部控制重要性认识中,仅把内部控制作为工作来完成,并没有落实内部控制防范风险的作用。基于上述原因,导致内部控制信息不流通、管理效率降低,甚至影响到管理工作的开展。部分公路单位内部控制机制不完善,无法将其功能充分发挥出来,管理层在执行内部控制制度时,往往不重视,导致内部控制如同虚设,进而无法进行约束效应的充分发挥。

(二)内部控制制度不健全

作为单位自身规范化建设强化的重要保障,内部控制制度的完善,可以有效提升单位财务的管理水平。单位内部各部门、各组织之间权利与责任的划分必须通过一系列科学有效的规章制度来进行准确确定,建立和完善内部控制,才能确保单位各项财务工作的正常进行,在单位经营中应进行工作环境的营造,并建立相应的监督约束机制,将单位财务管理工作中存在的失误降到最低,以此提升公路部门的管理水平,为实现发展战略目标提供可靠的财务信息依据。作为公路部门内部控制的主要内容,内部审计的合理性对财务管理内部控制具有极大的影响。但目前在公路部门财务管理中内部审计的职能并没有充分发挥,其独立性还较低,在内部审计中往往忽视其事前防范职能,不能充分发挥其作用。

二、强化公路部门财务管理内部控制的措施

(一)健全公路部门内部控制制度

公路工程具有双重属性,即公益性与商品性,在投资方面额度较大,且投资主体多元化,导致公路管理不仅需要进行行政管理,还需要重视其经营管理。按照公路工程事业发展的需求,可以选用多种方式,对融资渠道积极扩宽,并进行建设资金的有效筹集,这样可以对公路工程建设资金短缺等问题进行有效处理。与此同时,还应将现代单位经营管理机制适当引入,以此对公路资产使用效益进行有效提升。目前,必须对公路管理体制进行完善,并建立成本费用预算编制及审批制度,并对各个岗位职责、权限进行明确,同时制定相应的管理制度,如成本费用预算制度与内部报告制度等。对成本费用的支出情况进行实时监控,查看实际成本与预算成本之间的误差值,并及时进行分析与处理。

(二)加强管理者对内部控制的重视

在整个单位内部控制中公路单位管理者起到关键性的作用,管理者综合素质的高低对单位发展具有至关重要的意义。作为相关财务部门,应对公路部门管理者内部控制的有关内容加强培训,特别是在防范经济风险中,必须增强管理者防范风险及预算执行的责任意识,重视内部控制管理工作。在管理者领导水平考核中应将内部控制制度的制定与执行情况作为其考核的重要指标。

四、内部控制在公路部门财务管理中的创新

(一)理念创新

在社会主义市场经济不断完善的环境中,为创新公路部门内部控制理念,应进行单位效益监控体系的建立与完善,将单位最终发展成果作为内部控制的依据,将内部控制行为主体作为其理念创新的基础。不断创新公路部门内部控制的思想观、管理体制及运行机制,为单位发展提供个良好的社会经济环境,将内部控制的作用最大限度地发挥。作为公路单位内部控制创新的基础,理念创新,不是指进行各种制度、文件的分析与配置,而是在单位整体管理系统内植入内部控制,将其作为一种主动型控制系统,对单位发展目标的实现提供强有力的保障。在创新内部控制理念中,应树立以人为本的观念,尊重人才是以人为本的核心内容,也是公路单位内部控制管理工作发展重要推动力,在确立人本管理思想中,要为员工发展创建一个良好的平台,培养员工的专业素质。现阶段不少事业单位存在专业人才流失严重的情况,这种情况的产生,将给单位发展造成极大的阻碍。为实现单位的健康发展,促进国民经济的增长,必须重视人力资源管理工作,确立人本思想,充分尊重员工,增强单位市场竞争力。

(二)制度创新

制度创新是公路单位管理创新的开始,也是其制度建设中最关键的因素。制度创新有两种情况,第一种是单位内外部环境变化或管理目标及要求出现改变,导致制度与时代需求及单位发展不适应,而进行的制度创新,这种创新通常包括两点:形式创新与内容创新,也就是在原有制度的前提下进行适当的改变。另一种是前所未有的创新,这种创新是单位发展的一种追求。

(二)管理创新

作为一项有关经济管理模式的创新,内部控制体系的完善需要具有相应的规范性制度的约束,还需要对各部门各种业务类型提出具体指导性意见。管理创新不仅为实施内部控制制度提供了强有力的依据,还为单位发展提供了可靠地保障。事后管理作为传统管理方式,已经不适合当今时代的发展。在信息时代到来的今天,应扩宽信息渠道,对单位发展情况进行及时掌握与分析,并对单位业务范围及发展趋向进行分析与确定,并做好经营风险防范工作。实现单位管理的集约化、价值化与智能化,实现信息化管理。加强内部控制与公路单位之间的联系,利用规划、执行及监督等方式实现单位经营管理的科学化与合理化,并以此提升单位的财务管理水平。

五、结语

综上所述,随着社会主义市场经济发展速度的不断提升,公路单位管理中内部控制一直以来都是财务管理的核心内容,也是单位经营管理的重要研究对象。在公路单位经营管理中必须对其内部控制的现状进行分析,只有这样才能为提高单位财务管理水平提供一个强有力的保障,才能充分发挥员工的潜能,才能最大限度地提升单位的经济效益和社会效益。

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分析财务公司风险的控制及管理在企业集团的应用
发布时间:2022-11-28
新常态下,企业在推行多元化经营发展战略的同时也使企业集团面临着一系列的更大的财务管理难题,如果想要解决好企业集团在生产经营过程中所面临的诸多困境和难题,就需要加强对财务公司的财务管理和控制,从而保证企业集团的财务安全,......
保险公司财务内部控制有效性浅析
发布时间:2023-03-08
一、保险公司财务内部控制概念 保险公司内部控制( 简称内控),是指保险公司各层级的机构和人员,依据各自的职责,采取适当措施,合理防范和有效控制经营管理中的各种风险,防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。保险公司......
医院财务管理中的内部控制问题探析
发布时间:2016-01-21
摘 要 建立完善的内部会计控制制度,是医院用以规范会计行为,保护资产的安全与完整的重要措施之一。本文通过分析当前医院财务管理中内部控制所存在的问题及背后原因,进一步就问题的改进提出建设性建议。 关键词 医院 财务管理 内......
内部财务控制及其作用试论
发布时间:2013-12-18
" 内部财务控制是内部控制(内部管理控制)的重要组成部分,其理论发展经过了一个漫长的时期。目前,我国理论界和实务界对内部财务控制的认识还很不统一。其中,多数学者的认识停留在内部财务控制制度阶段或认为内部财务控制即是财务监......
基于内部控制的中小学财务管理分析
发布时间:2023-01-02
一、内部控制的概述(一)财务管理制度间的关系复杂随着我国教育事业的发展,中小学基础教育也得到很大的改观。旧有的财务管理状况已有较大改变财务管理的内容愈加丰富、财务管理制度愈加复杂、制度间的联系愈加紧密。因此,优化财务管理,理清财务管理制度间的关系也显得尤为必要。学校作为事业单位,享受财政拨款。但同时也要按照要求纳入财政预算管理并履行相关文件的规定。在执行预算的时候,为了尽量按照预算编制的要求进行,.........
浅谈事业单位财政信息系统的内部控制
发布时间:2023-02-14
普遍认为,信息技术带来了当今世界经济的飞速发展,促进了世界一体化格局的到来。信息技术作为一种科学技术,如今已经普遍参与到企事业单位的经营管理中来。事业单位相比较于企业,由于其不以盈利为主要目的,因此市场化程度较低,在管......
企业财务内部控制中内部审计的作用探析
发布时间:2015-11-04
摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对独立的内部审计机构,培养高素质、高专业水准的审......
浅谈内部控制、内部审计对单位经营管理活动的影响
发布时间:2013-12-18
浅谈内部控制、内部审计对单位经营管理活动的影响 一、内部控制与内部审计工作的概述 内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。内部控制它由企业董事会、经理层以及其他员工共同......
企业财务监控模式分析在财务管理过程中财务控制的应用
发布时间:2023-01-02
摘 要:我国企业起步较晚、经营规模较小、竞争力较弱。特别是加入WTO以后,伴随着跨国公司的大量涌入,带来了更为严峻的经济全球化的挑战。在这种背景下,对我国企业集团发展中遇到的问题进行研究不仅是十分必要的,也是十分紧迫的。......
探究新形势下事业单位的财务管理创新思路
发布时间:2017-06-13
在我国当代社会运行体系下,事业单位是社会运转的重要机体,承担着重要的服务管理职能。事业单位财务管理水平,直接关系事业单位整体运转效率和工作水平。但是,在当前的事业单位财务管理工作中,由于传统的管理理念和重视程度等多方面原因,导致事业单位的财务管理工作出现了一系列的问题,这些问题在一定程度上制约了事业单位的发展。所以,在新形势下,创新事业单位的财务管理显得尤为重要。一、当前事业单位财务管理工作存在的.........
医院财务管理中的内部控制制度建设探析
发布时间:2023-07-04
摘要:财务内控制度是现代医院财务管理制度的重要组成部分。良好的财务内控制度建设是加强医院财务管理和成本控制的根本保障,同时也有利于保障医院合法经营,保障医院资产的安全和完整性,提高医院运营资金的安全性。本文主要是针对......
浅谈成本控制在企业财务管理中的应用
发布时间:2023-06-27
摘 要:在化工企业财务管理中,成本控制往往会发挥着极为重要的作用和意义。本文结合笔者多年的实际工作经验,就成本控制在化工企业财务管理中的应用进行了较为深入的探讨,具有一定的参考价值。 关键词:建筑工程项目;成本控制;......
浅析会计集中核算在行政事业单位财务管控中的运用
发布时间:2022-11-23
在行政事业单位财务管控中,采用集中核算方法是一种切实可行的方法,主要内容是指财政部门将下属单位银行账户取消,将企业财务信息核算统一由会计核算中心进行,下级部门单位在资金使用方面仍然拥有以往的所有权。在行政事业单位财务工......
事业单位财政资金内部控制研究
发布时间:2019-12-03
摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进.........
事业单位在新会计制度下的财务管理
发布时间:2023-03-21
[摘要]文章针对新会计制度环境下财务管理工作改进的意义进行剖析,通过完善财务管理体系、优化经营管理制度、提高信息安全管理、调整财务管理结构、创新财务管理理念等方法,以期提高财务管理工作效率,推动社会经济良性发展。[关键词]行政事业单位;新会计制度;财务管理1新会计制度环境下财务管理工作改进的意义1.1提升服务质量行政事业单位在进行财务管理工作时,需要根据数据信息作出科学决策。在实际操作过程中,行政.........
探析企业集团财务管理中心内部控制
发布时间:2022-12-15
目前,企业实施对财务进行管理控制工作,主要的目的就是为了节约投入的成本,减少企业资源的浪费,并且合理的分配企业的资源,不断的高企业资源的利用率。因此,企业要采取科学合理的控制方法对财务进行管理,不断的完善财务管理中心内......
加强科研事业单位财务内部控制的相关对策
发布时间:2023-04-28
摘要:文章分析了目前事业单位的财务内部工作中存在的几点突出的问题,根据实际情况的需要提出几点意见。借此提高事业单位的财务内部控制水平,同时强化内部控制的力度。关键词:事业单位;内部控制;问题;建议一、前言事业单位在进行内部控制的过程中,事业单位的财务内部控制是非常重要的组成部分之一。如果我们能不断的强化事业单位的财务内部控制力度就可以为相关法律法规的贯彻执行提高切实的保证,同时也可以不断的规范单位.........
成本控制在医院财务管理中的应用分析
发布时间:2022-11-14
为了适应医疗体制改革以及新医院会计制度,提高医院的管理水平,增强医院核心竞争力,对照目标找差距,对医院原有的核算方案进行调整,改变以收入为主要考核标准,降低抗菌素使用强度,降低药占比,加强成本控制,加强医院成本管理。 ......
刍议内部控制在自收自支事业单位中的运用
发布时间:2022-12-02
摘要:事业单位作为我国社会组织机构的重要组成部分,在我国社会的发展中占据着不可替代的地位。自收自支事业单位是市场经济体制改革下的产物,其运营发展形式对我国经济体制的进一步改革有着深远的意义。但是在实践中,自收自支事业......
保险公司财务风险内部控制措施浅析
发布时间:2019-11-26
为加强我国保险公司的经营管理水平,提高保险公司的风险防范能力和保障经济活动中的资金安全,内部控制制度建设是有效的渠道之一,能够保证我国保险公司的合规、稳健经营。保险公司需加强对财务风险的管理能力,认真分析公司风险的形成成因并进行有效的防御,针对保险公司内部控制过程存在的不足进行讨论,并提出针对性的建议措施。保险公司财务风险内部控制加强措施一、引言:保险公司财务风险的成因保险公司的经营对象为可保风险.........
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
浅谈新形势下事业单位财务管理新思路
发布时间:2016-01-19
【摘要】随着社会主义市场经济体制进一步完善,事业单位财务管理作为事业单位管理体制的重要组成部分,对建立适应现代化的事业单位管理模式起着重要作用。本文通过对事业单位财务管理重要性、事业单位财务行为规范运行存在问题及事业......
刍议县级事业单位加强财务内部控制的策略
发布时间:2022-12-17
摘要:县级事业单位在财务控制上存在一定的漏洞,会计法执行力度不足,缺乏必要的监督制度是其主要问题。针对这一问题,笔者提出了理论上的解决办法,以便于促进我国县级事业单位财务管理的合理性,保证县级事业单位的稳定发展。 关......
企业会计财务管理及内部控制研究
发布时间:2022-11-15
改革开放以来,特别是最近几年,伴随着国民经济的发展,和企业组织结构的日益完善,越来越多的中小企业涌现出来,中小企业在市场中相比于大企业几乎没有优势,在强烈的市场竞争中如果想立于不败之地并且得到发展,就必须在会计财务管理......
事业单位会计内部控制探析
发布时间:2015-08-13
摘 要:随着我国市场经济的不断发展,我国事业单位相应建立了约束和管理内部的相关会计内部控制。事业单位可以通过建立健全的会计内部控制系统,使得单位内部的会计控制更加科学、合理,可以说事业单位会计内部控制对事业单位来说起到......
预算管理在公立医院内部控制中的作用
发布时间:2023-07-24
摘要:加强公立医院内部控制,实施全面预算管理,是公立医院优化流程、降低运营成本、实现医院战略目标的关键。基于此,文章从内部控制和全面预算管理的概念入手,诠释了内部控制和全面预算管理的重要性,然后分析了全面预算管理在公立医院内部控制体系建设中的作用,最后提出了如何在医院内部控制中把全面预算管理做到实处的几点意见,希望能够为公立医院在内部控制体系建设和如何落实全面预算管理等问题上提供一些参考。关键词:.........
浅析事业单位财务管理存在的问题及对策
发布时间:2023-05-27
一、加强事业单位财务管理的意义事业单位运营管理的作用在于为社会提供服务而非盈利,其经营活动大部分的资金由财政拨款,资金来源是无偿的,事业单位对财政拨入资金及国有资产的管理容易松懈,会计核算是全面、系统、连续记录事业单位资金运动过程,反映和监督事业单位执行国家预算情况。有些事业单位在日常核算工作中存在会计行为不规范,信息失真等问题,随着事业单位改革的深入,迫切需要提高财务管理质量,因此规范会计核算工.........
事业单位内部控制与风险管理问题
发布时间:2022-12-26
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。事业单位由于其特殊性,完善内部控制、加强风险管理具有更重大的意义。目前我国事业单位内部控制和风险管理体系存在诸多弊端,内控体系不健全,风险管理水平低下,不能有效地对单......
事业单位新会计制度创新及应用
发布时间:2023-07-10
摘要:随着社会经济的飞速发展,事业单位的原有会计制度已经不能满足发展的需求。新时代下经济的发展要求会计制度不断革新,而且事业单位在社会组织上起着重要的作用。因此,内部的业务活动和财务管理要求更为严格,创新会计新制度是事业......
基于事业单位内部控制的探析
发布时间:2023-05-26
摘要:事业单位是非盈利性质的国家机构,履行着部分的国家政府职能,是贯彻我国政策方针的执行先锋队。随着我国各个事业单位的整体结构的改革不断深入,企业化管理方法是被事业单位进行大量运用,在这一系列的过程中,内控管理方法占......
浅谈医院财务内部控制与风险管理
发布时间:2023-02-19
摘要:医院财务管理作为医院经营管理中的重要组成部分,是一项专业性比较强的工作,也是现阶段医院经济工作的主要核心。同时,医疗体制的改革要求医院财务内部控制制度必须相当完善,只有如此,才能从根本上规范我国医院财务管理工作......
浅谈学校基建财务管理与内部控制
发布时间:2013-12-18
" 【论文关键词】 学校基建 财务管理 内部控制 【论文摘要】 学校基建工作资金投入大,专业性强,管理要求高,在建筑市场的激烈竞争下,基建投资还存在管理弱化和损失浪费的现象。为了有效使用建设资金,堵塞漏洞,控制建设成本,提高投资效......
浅谈人力资源管理中内部控制管理的应用
发布时间:2015-08-06
摘 要:作为事业单位管理的重要环节及经营运作的主要手段,内部控制管理在事业单位发展中具有至关重要的作用。为提高人力资源管理水平,必须完善其内部控制,并确保其规范化,才能最大限度地提升单位的经济效益及社会效益,才能取得更......
浅谈新事业单位会计准则下的内部控制
发布时间:2022-11-16
[摘 要]随着我国社会主义制度的不断完善,新事业单位会计准则也跟随颁布下来,对于事业单位会计准则的颁布实行,更加完善社会主义事业单位的各项制度,更好地服务于人民。事业单位是一个独立的法人机构,是服务于国家、社会、人民的,......