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分析高校财务内部控制管理

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分析高校财务内部控制管理
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如今,高校财务内部控制管理工作开始面临更多、更大的挑战,进而产生了一系列薄弱环节与问题。要想有效地解决相关问题,最主要的办法就是加强高校财务内部控制与管理,规范高校内部经济行为。从高校财务内部控制管理问题研究入手,探讨高校财务内部控制管理的有效对策。

一、高校财务内部控制管理中存在的问题分析

1.财务内部控制管理意识淡薄。如今,我国大部分高校都已经创建了相应规范的内部控制管理制度。但因为财务控制管理意识淡薄,使得该项工作的实施流于形式,无法落实到位,且财务内部控制管理作用也无法充分地发挥。在以往办学观念的阻碍与影响下,当前很多高校控制管理人员往往强调教学质量,单纯地加强科研与招生,没有意识到内部财务控管的重要性,针对实际问题,缺乏相应的执行力。

2.财务预算管理体系不完善。高校内部财务核算,往往将预算执行率这一指标,当作主要的考核内容。但在具体的财务预算审计当中,往往不注重对其审计效果的关注,这样就可能使得高校财务管理弱化的问题出现,高校部门人员不按要求列支预算处以及其他费用,甚至私设小金库,产生很恶劣的影响。

3.经费监管难度大。近年来,我国高校中央,以及高校各地区的专项资金、维修资金、基建资金和科研资金都在增长,对这部分资金的监督管理已经被越来越多的人所关注。但在当前的一些高校工作当中,还存在部分人私自挪用、冒领资金的问题,甚至存在暗箱操作等违法行为,导致高校财务内部控制管理人员的旨在和权限模糊,无法充分挖掘出资金的应用价值。

4.财务控管机制不健全,专业人才缺乏。如今,我国高校加强财务内部控制管理的方法有稽核与审计两种。如果高校内部稽核机制不健全的话,可能会导致控制管理实效,进而出现高校财务信息不准确和不全面的问题。在高校财务内部控制当中,内部审计机制是主要组成部分,但在当前的很多高校当中,还存在财务控制管理机制不健全的问题,主要表现为审计机制不健全。具体如下:高校内部财务审计方法落后;高校内部财务审计范围不够广;高校内部财务审计不具备独立性,往往是事后审计,无法充分发挥监管职能。另外,当前很多高校都缺乏足够多的财务控制管理专业人才,导致财务内部控制管理活动无法有序地开展。

二、加强高校财务内部控制管理的有效对策

1.不断地创新与完善财务预算管理体系。在高校财务内部控制管理工作中,与时俱进,不断地创新与完善财务预算管理体系很重要。通过加强高校财务内部预算管理,不但可以通过数字化的方式,全面地表现出高校内部的经济活动情况,还能促使财务资源科学合理地配置,确保每项资金得到充分地利用,从根本上增强高校办学效益。具体来说,应当全面地了解校级收支情况,实现高校专项投资、院系财务活动、校级课题等收支情况的统一预算。在加强高校财务内部统一控制之后,进行内部资金的集中预算,撤销不同机构的分管权利,促使下属机构人员只具备资金使用权。另外,高校还要建立专门用来加强高校财务信息控管的多媒体网络平台与系统,反映出不同部门的财务核算实际情况,促使不同部分人员之间加强财务沟通。

2.优化收费控制管理程序。高校资金,不仅来自于政府财政拨款,还来自于学费收入。但高校教育并不属于义务教育,需要遵循成本分担要求,而学生是教育的对象,应承担教育费用。但如今,很多高校学生,借着家庭困难等原因拖欠学费,阻碍了高校教育事业的发展,且会严重影响学生综合素质的培养。因此,当前高校必须调整与优化高校学生收费控管程序。具体来说,首先,要想创新与完善学生资助管理制度与体系,采取多种可以为学生提供帮助的渠道,为学生建立系统化的诚信档案,做好对大学生贷款的控管工作。其次,要促进高校不同职能部门人员之间的交流与合作,将财务控管工作落实到个人,促使财务人员在规定期限内落实好收费工作,主动与那些拖欠学费的学生及家长联系,采取有效措施,惩治那些恶意拖欠学费的家庭,并建立健全欠费收缴机制。

3.关注科研经费的流动情况。高校科研工作的正常开展,与相应经费的划拨密切相关,通过科学地使用科研经费,不但可以确保项目成功率,而且可以确保国家的总体科技发展水平。如今,在我国社会经济不断发展的情况下,需要进行科研的项目很多,高校必须完善内部管控系统,注意关注科研经费的流动变化,并实现科研项目课题组、管理机构、财务机构的有效交流,确保高校科研经费流动过程,可以通过明细账的方式反映出来,从根本上提升资金使用率。针对不同的科研项目,以及相应不同的课题,要做好相应经费来源的科学分类工作,且财务部门人员要加强财务审核预算与经费核算,依靠审计职能,确保财务审计职能实质高于形式,从根本上控制好经费的最终流向。高校科研部门人员,要结合科研项目分析进度,做好相应经费的发放工作,并做好科研项目经费结余清查工作。针对那部分经费结余,还应当通过物质奖励的模式,按照合理的比例给予科研者奖励,鼓励科研者积极工作。与此同时,还要将经费结余合理地运用到新课题的开发与分析当中,从根本上提升高校的综合竞争力。

4.加强财会队伍专业建设,提升内部控制管理水平。实践研究表明,通过实施高校内部会计控制规范,能促使高校财务内部控制建设、财务控制管理监督工作、控管秩序维护工作的有效实施。因此,当代高校要落实好高校内部会计控制规范,从根本上强化高校内部财务控制管理,维系好高校财务控管纪律,保证高校财务的安全与完整性,从根本上提升高校财务控制与管理工作质量。具体来说,第一,高校各级领导,都要从根本上意识到财务内部控制管理工作的作用与迫切性,将财务内部控制管理工作摆在核心位置上,不仅要加强财务控管制度建设,还要加强财务控管制度实施,以制度为支撑,使得各级人员落实好工作职责。第二,高校要加强财会专业队伍建设工作,加强专业财会计人员培训,将那些工作责任感足够强、业务水平足够高、事业心比较强烈的员工安排在核心岗位上。还要引导高校财会人员加强思想政治知识学习,使得他们具备科学合理的人生观与价值观,并督促他们学习和拓展与财务内部控制管理有关的法律法规知识。高校要从不同的方面,加强对高校财务控制管理人员的法纪政纪知识教育与思想政治教育,从根本上增强他们的自身约束能力,促使财务控管人员自觉地依照法律法规工作,自觉地遵守财经纪律。另外,高校还要加强对财务内部控制管理工作人员的职业道德教育、继续教育,从根本上提升他们的工作自觉性,激发起他们财务控管工作的热情。

三、结语

综上所述,高校财务内部控制管理,属于一项重要的经济活动与工作。在高校财务体系不断变化的同时,高校必须合理运用网络信息技术,建立健全高校财务内部控制管理机制,完善内部控制管理体系,不断地推陈出新,促使高校财务内部内控管理工作的有效实施。

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发布时间:2023-07-13
【摘 要】众所周知,财务内部控制是医院日常经营管理工作的重点,其水平的高低和工作的质量与医院的资金运行秩序有着重要的联系。在医院发展的日常运行的过程中,财务内部控制工作的有效开展,可以有效地对风险进行预防,并且减少风险......
高校内部控制制度浅探
发布时间:2013-12-18
" 摘要: 随着我国教育体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已经势在必行。本文提出了建立高校内部会计控制制度的四个目标、七项原则及具体措施,使它成为学校管理的有效工具,充分发挥其在学校内部进行监督控制的职能和作用。 关键词:高......
高校新财务、会计制度实施对高校财务管理的影响分析
发布时间:2022-07-21
近年来,我国高等教育事业发展迅速,但高校财务管理却难以跟上教育事业发展的步伐。为了适应财政预算改革和高等学校经济业务发展的需要,同时为了完善高校财务制度、促进高校教育事业持续健康发展,财政部和教育部先后修订了高校财务、......
基于内部控制构架的医院财务风险管理
发布时间:2015-08-05
摘要:随着我国经济的发展及医疗体制改革的不断深入,医院内外环境发生了巨大改变,这就对医院财务管理提出了更高要求。财务管理中风险预防和控制是重中之重,关系到医院的生存与发展。医院财务风险存在财务风险意识不足,人员素质不......
企业内部控制的风险管理机制分析
发布时间:2023-01-23
[摘要]随着我国市场经济的发展,企业之间的竞争越来越激烈,企业内部的管理和经营面临巨大的挑战。企业的内部控制成为管理工作中的一项重要内容。而企业的风险管理的评估和预测是企业抵御外界市场风险主要途径,有利于企业对内部人员的管理,加强企业内部建设,提高企业的市场竞争力,促进企业的平稳发展。本文通过对企业内部控制与风险管理的关系和企业风险管理的现状进行分析,阐述完善企业内部控制风险管理机制的有效途径。[.........
基于医院财务管理视角下探析内部控制的价值
发布时间:2022-12-08
财务管理是保证各个企业或机构在发展过程中资金得到合理控制的最有效途径,在医疗机构发展中财务管理工作是非常关键的部分,医院想要得到整体性发展,并从发展和经营过程中获取理想的经济利益,那么就要对财务管理机制完善和规范。而在医院财务管理工作中内部控制起到了非常重要的作用,保证内部控制的良好性医院财务管理水平才会得到提升。现阶段,随着多元化市场的快速发展,医疗机构之间的竞争越发白日化,怎样强化医院财务管理.........
公司财务管理中内部控制问题和应对策略探析
发布时间:2023-07-10
摘要:新形势下,公司的财务管理内部控制制度对于公司的长远发展有着极其重要的作用。公司的财务内部控制制度的施行是以财务管理制度为基础的,它的主要目的就是能够对财务风险做到有效的事前防范和监控,使财务管理活动更加的高效稳......
浅析内部控制在事业单位财务管理中的重要性
发布时间:2023-03-20
一、引言 某一单位或者某一企业通过实行内部控制,保障资产保存完整,保障内部会计资料真实可靠,保证会计信息记录准确,并最终完成经营目的。内部管理可以很好地约束事业单位相关财务活动,还可以合理调节财务管理的实施,有利于科学......
浅谈酒店财务的内部控制
发布时间:2023-03-27
酒店是一个集餐饮、居住、娱乐、购物于一体的综合性、多元化服务企业,几乎囊括了全部服务业及商业行业。 营业部门多、收入金额大、财产物资分散等特点。而在现代酒店的经营管理中最核心的内容便是酒店财务的内部控制。 财务内部控制......
浅谈林业财务之内部控制
发布时间:2015-09-09
摘 要:由于社会经济的快速发展,社会主义市场经济体制已经逐渐确定,现代的企业制度也已经基本完善,企业各级管理者要认识到财务风险是客观存在的,管理的基本原理也是风险与收益对等,财务人员一定要树立风险观念,正确面对与分析客......
关于企业会计财务管理与内部控制的相关探析
发布时间:2022-11-20
在企业发展的过程中本身就具有一定的不稳定性,企业必须不断更新内部控制的手段,提高财务管理的能力,降低经营风险和财务风险出现的几率,才能促进企业的平稳、健康发展。 一、当前企业会计的财务管理及内部控制工作中存在的问题 为......
浅析工程建设单位财务内部控制
发布时间:2023-01-28
摘 要:军队工程建设单位财务内部控制,必须依据军队工程财务管理规定要求,坚持依法管财、科学理财,结合项目预算管理和内部控制的基本理念和方法,着力加强工程建设单位项目决策、概预算编制、价款支付、财务风险控制等重要内控环节......
企业内部财务控制状况探析论文
发布时间:2015-12-01
它是内部控制的重要组成部分,对加强会计监督、提高会计信息质量,提高管理效率具有重要作用,也是衡量企业经营管理水平的重要标志。然而财务控制决不仅仅只是财务部门的事情,也不仅仅是经营者的职责,而是整个管理体系内各组织结构共......
公立医院财务内部控制的问题与对策分析
发布时间:2019-12-23
摘要:新中国建立以来,随着我国经济的快速发展,我国医疗卫生事业也进入了快车道,随之而来问题也越来越多。随着国家对医疗体系改革探索力度的加大,大家逐渐意识到公立医院财务内部控制的薄弱,更加重视财务内部控制对于医院的重要性。文章首先从公立医院运营效率低下的表现方面入手,指出公立医院面临的各种问题,分析造成此类情况的原因,最后给出运用财务内部控制解决此类问题的建议。关键词:公立医院;财务控制;内部控制改.........
浅析高校内部控制审计研究
发布时间:2018-12-04
一、高校开展内部控制审计的必要性1、开展内部控制审计是适应内部审计工作转型的需要,也是合规性审计的升级近年来,各级政府、主管部门对高校管理越来越重视,倒逼各高校管理越来越规范,内部审计机构开展的合规性审计显得越来越不合时宜。一方面,内部审计人员耗费了大量的时间和精力,查出的问题都是一些鸡毛蒜皮的小事,有时候甚至劳而无功;另一方面,由于合规性审计的目的仅仅在于被审计对象是否遵循了相关的法律法规,发现.........
论内部审计在高校财务管理中的作用
发布时间:2013-12-18
作者:张建涛 韩英霞 陈宝农 【摘要】 随着高等 教育 改革的不断深入,高校财务管理呈现出一些突出的问题,制约着高校的健康快速 发展 。新形势下,高校应通过重新定位内部审计的职能和作用,强化高校......
企业会计财务管理内控问题分析
发布时间:2022-08-30
[提要]现如今,全球经济呈现一体化的发展趋势,企业若想在激烈的市场环境中脱颖而出,占据优势地位,就必须认识到财务管理以及内控工作的重要性,从而提升其工作水平,使企业可以维持可持续发展道路。不过,立足于我国当前企业实际状况,在财务管理及内部控制方面仍存较多不足,可以通过多种途径予以提升。关键词:企业会计;财务管理;内控一、企业会计财务管理和内部控制的内涵企业在日常运营过程中,需要对相关财务工作进行管.........
探析加强职业院校财务内部控制的有效对策
发布时间:2022-11-21
摘要:职业院校的财务工作关乎院校的发展和稳定,随着各级财政推行多项改革,必须加强职业院校财务内部控制。笔者根据以往工作经验,首先介绍了目前职业院校财务内部控制工作中普遍存在的问题,并针对这些问题给出相应的优化对策。 ......
内部控制理论在村级财务管理中的应用探究
发布时间:2016-08-11
内部控制是指政府、非营利组织、企业等单位为了自身的事业或经营目标,遵循不相容职务分离的基本制衡原则,根据本单位的业务状况、文化习惯、人员素质的构成,制定既先进科学又切实可行的相关的内部牵制制度。 1. 内部控制理论的涵义......
风险管理下税务事务所内部控制
发布时间:2019-11-13
摘要:内部控制作为企业内部管理的重要手段,将其切实应用于税务事务所的风险管理中可有效提高税务事务所的风险预警能力与抵抗能力,提高税务事务所自身的经营与管理水平。内部控制可让企业在竞争激烈的市场上具有良好风险抵御能力,切实加强内部控制可推动税务事务所正常、有序、合法、公正的开展税务工作。文章基于风险管理视角下分析当下税务事务所内部控制存在的问题现状,并且针对性的提出解决策略措施,期望可有效提高税务事.........
论新形势下事业单位财务管理的内部控制
发布时间:2023-03-02
自十八大以来,党中央、国务院对各级事业单位提出了更高的要求,由此,在推进中国可持续发展的这一大背景之下,事业单位不仅承担着服务社会的重任,更担负着党中央、国务院的期望,因此,强化内部控制,加强自身建设,首先实现自身的可......
对信息化管理下医院财务内部控制的研究
发布时间:2022-10-14
随着信息技术的深入发展,医疗机构的信息化积水水平明显提升,但是医院的财务内部控制也逐渐呈现出一些弊端,严重制约和影响医疗机构信息化管理水平的提升,对此,本次研究展开分析,并提出相应措施,旨在为医疗机构信息化管理提供可行......
高校内部控制制度浅探(1)
发布时间:2023-02-03
摘要: 随着我国教育体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已经势在必行。本文提出了建立高校内部会计控制制度的四个目标、七项原则及具体措施,使它成为学校管理的有效工具,充分发挥其在学校内部进行监督控制的职能和作用。 关键词:高校......
基于全面预算的高校内部财务管理体制设计研究
发布时间:2022-12-01
随着我国市场经济不断完善以及我国加入WTO,我国高等院校面临的竞争压力和挑战越来越大。高校财务管理作为高校管理的重要组成部分,在国家经济环境以及教育环境不断变化、财政政策及国外教育的不断冲击下,高校内部财务管理工作也面临......
新会计制度下高校财务内控机制研究
发布时间:2022-11-27
摘要:高等学校经济活动日益复杂,新的高校会计制度从2014年1月1日起执行后,对高校财务管理提出了新的要求。高校财务管理中最重要的内容是财务内部控制,如何完善高校财务内控机制的应对措施是文章研究的主要目的。通过加强对高校经济活......
现代医院财务审计内部控制问题分析与对策
发布时间:2023-02-06
现代医院财务审计内部控制问题分析与对策 一、引言 近年来,随着国际金融危机影响的不断深入,一些企业、上市公司频频出现会计造假、会计报表虚假瞒报等一系列财务问题,给企业带来了巨大影响。会计造假不仅使企业管理混乱、会计信息......
分析互联网+物流模式下财务内部控制的创新
发布时间:2017-06-21
随着互联网技术的深入发展,现阶段,虽然许多企业都已经对信息化管理有了更高的关注,但是,其对于互联网模式下的财务管理研究,始终都停留在理论的层面上,并且,在实际的应用过程中,也大多都集中于对电子商务财务管理软件平台的研究与开发上,导致信息化的应用始终都停留在表层阶段,只是用电脑取代原来的手工操作而已,例如会计电算化等。然而,我们之所以要进行财务管理,最根本的目的就是为了能够为相关的管理者提供准确信息.........
内部财务控制及其作用试论
发布时间:2013-12-18
" 内部财务控制是内部控制(内部管理控制)的重要组成部分,其理论发展经过了一个漫长的时期。目前,我国理论界和实务界对内部财务控制的认识还很不统一。其中,多数学者的认识停留在内部财务控制制度阶段或认为内部财务控制即是财务监......
基层医院财务内部控制探讨
发布时间:2023-02-12
摘要:目前,作为服务于广大基层群众的医疗机构,在财务内部控制上存在认识不到位、机制不健全、财务人员整体素质不高、内部控制审计缺位等问题,导致近年来基层医院经常出现工作人员贪污、舞弊等问题。因此,为了防止国有资产流失、......
现代企业财务内部控制研究
发布时间:2023-06-15
摘要:本文主要对现代企业财务控制中存在的问题与控制对策进行了研究,以使其在企业管理过程中发挥更好的作用。 关键词:现代企业;财务内部控制;问题;对策 一、前言 财务控制是指财务人员(部门)通过财务法规、财务制度、财......
企业财务内控管理制度建设
发布时间:2022-10-20
摘要:随着我国社会主义市场经济的快速发展,企业的竞争日益激烈,企业的管理不能仅仅停留在运营层面,更重要的还需要练好内功,加强企业的内控管理,特别是财务内控管理,以保证企业经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业能有效实现其战略目标。本文在分析企业财务内控管理制度建设的重要性基础上,深入探讨了企业财务内控管理制度建设现状和存在的问题,并针对性地提出了加强.........
高校内部控制审计初探
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:当前,以风险为导向的内部控制审计理念逐步从 企业 渗透到 教育 系统。高校内控审计目标是为了促进高校加强管理和提高办学效益。应加强审计基本程序中准备、实施和终结三个阶段的工作,防范了解不全、测试失效和评价不当......
企业财务内控管理制度建设
发布时间:2023-01-26
关键词:企业财务;内控管理;制度建设一、企业财务内部控制管理建设中存在的问题(一)企业对于财务内部控制的力度不足企业落实监督财务内部工作,主要指的是在企业当中,根据岗位的需求选择合适的人员对财务工作进行设计,合理的监控整个财务工作在运行过程当中可能会发生的问题。当前,有很多的企业在进行财务控制以及落实监督管理体制时存在不完善的地方,更有很大一部分企业没有真正的建立起符合企业实际情况的监督制度。有的.........
加强军队基层财务内部控制
发布时间:2023-07-06
摘要:文章首先对军队的基层财务实行内部控制的过程中主要存在的问题进行了详细的分析和论述,进而针对这些存在的问题提出了几点建设性的措施,以此来实现军队的基层财务工作更好地进行内部控制使其进一步强化。 关键词:军队;基层......