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浅谈酒店财务的内部控制

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浅谈酒店财务的内部控制
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酒店是一个集餐饮、居住、娱乐、购物于一体的综合性、多元化服务企业,几乎囊括了全部服务业及商业行业。

营业部门多、收入金额大、财产物资分散等特点。而在现代酒店的经营管理中最核心的内容便是酒店财务的内部控制。

财务内部控制制度是以确保会计资料真实性、可靠性与保护财产物资为目的,用于会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法、措施和程序,并予以规范化、系统化,使之组成一个有效的控制机制。下面以内部控制理论为基础,抓住酒店收入、成本费用支出等财会方面最容易出现问题的关键环节进行重点分析。

收入环节的内部控制

(1)严格把控客房保证金、预收定金的内部控制。保证金、预收定金的内部控制主要体现在收取及退回时的财务操作流程的合理性设计,手续要完备,会计处理时应当单独列账。保证金、预收定金的内部控制要求酒店财务稽核人员每天审核客人账户余额,若客人预付定金或信用卡授权不足支付下一天房费或其他消费,应及时通知有关人员补收定金或补授权。在客人退房时,如客人定金单据遗失,除要求客人在定金遗失单上签字外,尚须提供身份证明,前台收银员必须复印一份随定金遗失单一并交财务部门。

(2)严格把握客房收入稽核的内部控制。酒店客房收入稽核的难点表现在与财务内部控制有关的所有数据都要逐步、逐笔核查。一是对前台的收银工作、客房部房间的出租情况、房租过账三者应进行严格的审查和勾对。二是对当天客人客房收益汇总表形成二次核查。三是对离店客人消费明细表的最终核对,形成有利于账款催收的有效、合理的数据。

(3)严格把控房价折扣权限的内部控制。酒店客房产品的特征,一是不可存储性,二是时效性。客房产品如果当天未能销售出去,就意味着当天客房价值永远失去。为了有效利用、发挥好客房的时效性,酒店往往会制订当天或一段时间内房价折扣制度,吸引更多客源。房价折扣权限的具体操作有一定灵活度,也容易产生失控。加强房价折扣管理,一是要检查每日房费过账前客房收入的折扣情况。二是检查折扣是否符合规定、是否有越权批准的折扣。三是检查折扣的实际比例与房金的收入情况是否一致。四是检查预定人是否和入住人一致以及折扣计算是否正确等。

(4)严格把控换房内部控制。酒店客房产品有多种类型,以适应不同需求、不同档次客户的使用。酒店不同类型的客房产品,其投入与维护成本不同,客人可能因各种原因对原有预订或在住客房提出更换要求。换房运作的内部控制也应严格规范。一是严格权限。要制订严格的换房权限制度。二是同类互换,换房时应以同类房型更换为主。三是严格差价管理,非同类房型更换应补差价。四是严格操作,不管哪种换房均应填写换房单,更换房卡,并将原客房中的消费转入新房间。五是严格审核,稽核人员在每日客房收入过账前,应检查有关批准手续是否完备、原房间消费是否已全部转入新房间。

餐饮收入的内部控制要点

(1)票、卡的保管与领用。领位记录卡和点菜小票都应顺序连续编号,并由财务人员登记保管,餐厅应由专人领用。所有作废的小票应将三联单同时上缴财务部门,财务部门应每天将收银员和厨房上缴的小票销号。

(2)小票的检查核对。稽核人员应检查厨房上缴的小票,厨房联与收银员上缴的收银联项目是否一致,有无遗漏。

(3)发票与小票检查核对。稽核人员将小票收银联与收银账单(销售清单或发票)进行核对,检查收银员是否漏收或少收客人餐费。

(4)发票与餐厅领位记录核对。餐厅领位记录详细记录了当天就餐客人的数量、台号以及上座率、翻台率等。稽核人员将发票与餐厅领位记录进行核对的目的是防止餐厅走餐或走单等现象的发生。

(5)优惠折扣制度。稽核人员在审核账单时,应检查折扣优惠是否符合本酒店的规定,如有不符合规定的,应记录在案,明确责任,严肃处理。 其他收入的内部控制。主要包括房间小酒吧、洗衣收入、商务中心、商场、汽车服务等收入的内部控制。在酒店的整个经营过程中以上收入所占份额较小,内部控制的方法在比照上述客房收入和餐饮收入内部控制方法基础上可以适当的简化。

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[摘要]近年来,随着我国经济的迅速发展,我国企业也迎来了发展的黄金时期。企业发展对于国民经济的健康发展以及社会的稳定和谐都有着至关重要的作用,而在实际的运行过程中,也存在着诸多的问题和隐患,严重制约着企业的发展和壮大。财务内控作为企业内部控制管理的一项重要内容,其创新探讨是当今社会不容忽视的重要内容。因此,文章主要分析了财务内控管理创新的重要性以及当前财务内控管理存在的问题,并在此基础上提出了切实.........
企业财务风险内部控制评价的研究
发布时间:2013-12-18
企业财务风险内部控制评价的研究 企业财务风险内部控制评价的研究 企业财务风险内部控制评价的研究 摘要:本文运用层次分析法和模糊综合评价法两种方法来评价企业财务风险内部控制。首先,运用层次分析法确定企业财务风险......
关于强化单位财务内部控制的研究
发布时间:2023-01-15
一、单位财务内部控制的现状 根据审计财政部门的审计检查发现,现阶段各单位逐渐认识到了财务内部控制对单位发展和国民经济发展的重要作用,并且随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关制度规范和法律条例的健全和完善,使得单......
加强医院财务内部控制制度的几点思考
发布时间:2015-08-05
摘 要:医院作为保证人类进步、社会发展的重要机构,随着市场经济的深入,加强财务内部控制是其改革与发展的必然之路。只有建立并完善财务内部控制制度,才能使其步入激烈的市场竞争中,提高工作效率,满足经济效益与社会效益的有机结......
民办高校财务内部控制制度建设思考
发布时间:2022-11-21
摘要:民办高校的成绩,我们都有目共睹。在改革开放后的30多年间,民间办学力量异军突起,成为高校教育事业中的重要组成部分。但由于政府对民办高校投入资金较少,资金的合理分配更显重要。本文对民办高校财务内部控制制度的现状进行分析,总结出其存在的几个问题———权责不明、内部监督职能弱化、财务风险大、预算管理不善,并针对其作出具体的改进措施,预防财务风险,旨在让民办高校资金运行安全高效,实现资源合理化,充分.........
中外酒店财务管理的差异
发布时间:2013-12-17
【摘要】我国业的迅速和国际酒店管理集团的长驱直入,给酒店参与市场竞争带来了新的机遇,同时也对我国酒店业传统的财务管理提出了严峻挑战。本文在制度、组织机构设置和现金管理三个方面阐述了中外酒店财务管理的差异并提出了改进建议。 ......
浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性
发布时间:2022-12-12
浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 张丽 随着我国经济体制的转变,对外开放,对内搞活方针的不断深......
浅谈企业内部控制制度建设
发布时间:2022-11-10
摘要:内控制度是企业在生产经营活动中进行自我调节、自我约束的机制;是企业高层为履行管理目标而建立、加强的一系列规则、政策和程序。本文旨在通过梳理内控制度发展的三个阶段,分析我国内控管理现状,提出企业必需注重公司治理组......
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......
探析高校财务内部控制体系建设
发布时间:2023-02-05
【摘 要】目前,随着高校规模的扩大,其业务活动呈现出多样化的态势。高校财务内部控制面临着较大的压力,具有自身内部业务质量的要求,也有源自外部控制环境的重压,这对高校财务控制来说,也是快速提升内部控制的机会。当然,每个高......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
加强企业财务内部控制的思考论文
发布时间:2023-02-01
内部控制,是指被稽查单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全与完整,防止、发现和纠正错误舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定实施的政策与程序。下面是加强企业财务内部控制的思考。 内部控制包括:控制环境,会计......
内部控制地质勘查行业的财务管理
发布时间:2022-07-24
摘要:当前,我国社会经济得到快速发展,各行各业均受到影响,其中为不断提高自身的竞争力与创新力,各个单位与企业均将财务管理提到日程之上。其中地质勘查行业作为国民经济发展体系中不可或缺的组成元素,在近几年的发展中其财务管理容易受到诸多因素的影响,存在缺陷与不足。本文主要从内部控制视角出发,针对现阶段我国地质勘查行业财务管理存在的问题进行分析,并从内部控制角度提出相关的解决措施,旨在推动我国地质勘查财务.........
机关单位财务内部控制制度建设探讨
发布时间:2023-02-07
摘要:目前,机关单位的财务管理工作中显露出一些弊端,存在着制度落后、内控管理不足等问题,使得机关单位财务内部控制水平较低。本文对机关单位财务内部控制中存在的问题进行分析,并针对提出调整对策,以此推动机关单位财务内部控制制度的建设。关键词:机关单位财务内部控制问题建设一、机关单位财务内部控制中存在的问题(一)内部控制意识不足目前,受到传统计划经济的影响,部分机关单位在进行财务管理时其内部控制意识不足.........
财产保险公司财务内部控制制度的建立与完善
发布时间:2023-02-16
近年来,我国财产保险业务取得了较快的发展,这在一定程度上推动了财产保险公司的发展进程。目前我国财产保险公司不仅保费规模增长较快,而且保险主体也呈增加的趋势,竞争越发的激烈,保险公司所面临的经营风险也在不断的上升,在这......
浅析事业单位财务会计内部控制存在的问题
发布时间:2023-07-10
一、事业单位财务会计内部控制存在的主要问题 当前现行的事业单位财务会计管理上依然跟不上社会的发展,现行事业单位财务会计管理体制与实际相脱节,严重阻碍了事业单位正常业务的运行。具体说来,我国事业单位财务会计内部控制存在的问......
浅析基于内部控制的物业管理公司财务管理
发布时间:2022-11-22
企业的财务内部控制对于企业的内部控制工作来说是一个重要的组成部分,也是企业能够在各方面实行有效管理的重要保证。近年来,我国物业管理公司迅速发展,整个行业也是处在一个快速成长的阶段。但是,较快的发展也会给企业的管理带来一......
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用
发布时间:2023-04-23
内部控制是指 企业 行政领导和各个管理部门的有关人员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。它作为 现代 企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种......
浅谈星级酒店酒吧实习生服务优化策略
发布时间:2022-11-22
【摘要】酒吧对于都市的人们来说,不仅仅是一种时尚了,而是一种生活方式。它就像是都市人的另一个家,亲切、随意、放松。进入了酒吧就像进了另一个世界,紧张、压力、烦恼都消失了。同时酒吧的诞生为人们提供了另一种休闲的生活方式......
浅析财务会计在酒店管理中的作用
发布时间:2022-09-04
摘 要:近年来,随着我国的经济的飞速进步、科技的发展,社会各方面都有所变化,从中折射出人们生活水平的提高,我国综合国力的提高。高层建筑、大型企业和公司、酒店不断建成,服务性能更好,而在每一个企业中都离不开会计,会计分为......
行政事业单位内部财务控制与审计
发布时间:2019-12-04
[摘要]行政事业单位承担着一定的行政执法职能,单位的经费来源主要是依靠国家财政,因此必须要做好内部财务控制与审计工作,实现行政事业单位的科学高效运转。内部财务控制与审计工作可以对行政事业单位资金收支情况、经济活动等涉及财务的问题进行控制与监督,有利于提升行政事业单位资金使用效率,防范资金漏洞、财务风险等各种问题的发生。行政事业单位必须要重视内部财务控制与审计工作的开展。当前我国很多行政事业单位的内.........
财务报表与内部控制的双向审计研究
发布时间:2023-02-19
摘要:继世通和安然事件发生以后,越来越多的执业界人士意识到仅仅依靠财务报表审计来评估上市公司存在的财务舞弊风险是远远不够的,据此,提出把财务报表审计和内部控制审计结合起来,把投资者、债权人等利益相关者的监督和企业内部控制......
医院财务管理中的内部控制制度建设探析
发布时间:2023-07-04
摘要:财务内控制度是现代医院财务管理制度的重要组成部分。良好的财务内控制度建设是加强医院财务管理和成本控制的根本保障,同时也有利于保障医院合法经营,保障医院资产的安全和完整性,提高医院运营资金的安全性。本文主要是针对......
健全医院财务货币资金控制内部控制管理的思考
发布时间:2023-03-07
随着我国卫生体制的不断改革,医院中所涉及的经济活动的不确定因素也在不断增加。因此,要想将安全、高效的管理的货币资金,医院必须通过加大对内部控制的管理力度,实现对医院经济的管理。建立健全完善的医院内部控制制度对保证医院稳定持续发展和获得经济效益具有重要意义。另外内部控制是医院保证医院财务收支合理合法、会计资料真实可靠、维护医疗设备和财产安全的重要制度,也是提高医院自我协调、监督检查的控制体系。因此,.........
试述行政单位财务内部控制的关键点
发布时间:2023-02-27
摘要:提高行政单位的工作效率以及社会效益的关键在于行政单位的内部控制,其工作主要内容为通过会计工作指导、调节以及促进单位各项活动。然而在行政单位内部控制中仍然存在诸多问题。例如领导层的重视程度不高,相关制度体系不完善......