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浅谈学校基建财务管理与内部控制

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浅谈学校基建财务管理与内部控制
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【论文关键词】 学校基建 财务管理 内部控制

【论文摘要】 学校基建工作资金投入大,专业性强,管理要求高,在建筑市场的激烈竞争下,基建投资还存在管理弱化和损失浪费的现象。为了有效使用建设资金,堵塞漏洞,控制建设成本,提高投资效益,学校应加强基本建设投资的财务管理与内部控制,管好、用好各项基本建设资金,提高基建财务管理水平,获得最大的投资效益。

一、学校基本建设投资管理与财务管理方面存在的问题

(一)基建投资计划变更较大,不能严格按基本建设投资规模操作

在基建项目立项时,为争项目、抢时间,部分学校的调查研究不够,编制的可行性研究报告不科学,往往与实际建设情况差距较大。在实施过程中也存在随意改变投资规模、投资主体的现象。工程竣工结算时,该项目已不是立项时的项目。还有的投资规模突破概算较多,出现严重的“三超”现象:超投资、超概算、超建设规模。个别项目更是先斩后奏,搞计划外施工,增加项目未按程序批准,在财务管理和内部控制上存在着薄弱环节。

(二)建设资金到位不及时

学校申报基建投资计划时,其申报年度自筹计划往往大于学校财务支出计划,这就从根本上导致了自筹资金不能及时到位。为了加快基建工程的进度,又往往在资金不到位的情况下就开工建设,没有很好地处理拨款、自筹和贷款之间的关系。

(三)工程结算出现超预算较多

在学校基建工程中,施工单位在工程结算上超预算问题比较突出,主要有:多计工程量(主要是隐蔽工程)、多计材料、设备价格和数量,设计变更增加部分通过现场签证重新计入,而变更减少部分未作调整,重复计算费用等。

(四)基建财务报表虚报和少报基建投资完成额

部分学校在年终财务决算时往往根据实际完成数与计划投资的差额作一些账务调整。如果是超额完成投资,就将其超额完成的部分暂挂“预付工程款”或“应付工程款”等往来账处理,待下年年初再予调回;如果没有完成投资额,就将其差额部分以虚假附件或根本无附件虚报投资完成额,挂“在建工程投资”和“应付工程款”等科目。这样做的目的主要是为了不影响下年度的上级拨款,同时也为了年终决算报表的顺利通过。

二、完善学校基本建设投资管理的内部控制

针对学校基本建设特点和存在的问题,根据山东省电力学校和周边高校新校区建设的情况,笔者认为应从以下几个方面加强和完善基建投资管理的内部控制。

(一)建立和完善内部制度的控制

制定基建项目招标管理规定,基建工程质量管理规定,工程监理管理规定,基建材料采购管理规定,设计变更、设备采购管理规定等一系列内部控制制度。这些规定经有关部门和学校领导讨论通过后,由纪委、监察、审计、合同管理等职能部门组成检查小组对基建管理制度的执行情况进行定期检查和监督,以确保基建管理工作的顺利进行。

(二)加强基建的预算控制

学校应成立以主管校长为首的基建财务领导小组,小组成员应包括校党委会成员及各职能部门的行政负责人,特别要有财务、审计、政策研究室、国资办、基建办、规划办等有关职能部门领导参加。财务领导小组负责编制学校的基建预算,并制订年度基建计划。在编制学校预算时,一方面要“量入为出,收支平衡”;另一方面要“积极发展”、“贷款建设”。但学校实施基建计划必须做到建设规模要适度,结构要合理,经费来源要可靠。通过预算控制解决基建投资计划变更较大、不能严格按基本建设投资规模操作的问题。

(三)实行经济责任制控制

根据学校有关规定,学校的财务工作实行校长负责制,设置总会计师的学校由总会计师协助校长全面领导学校的财务工作。按照学校的领导体制和机构设置,经济责任制的层次可分为:校长、总会计师或主管副校长、财务处长、二级单位财务负责人和基层财务人员等若干层次,这些层次的人员组成一个职责明确、相互制约、各负其责、运行有序、共同实现学校财务管理目标的工作机构。校长是该机构的管理者、指挥者、协调者和督促者。

(四)加强基建招标管理的控制

学校基本建设项目应按照国家有关规定进行招投标,但在实际操作过程中存在一些人为因素,导致评标过程缺乏公正、合理、透明的程序,往往几个人甚至一个人说了算,招标工作很容易成为少数人自身利益分割的平台,由此出现了在同等条件下不选质优选质劣、不选价优选价劣的现象。学校应成立招标领导小组,建立招标专家库,以监督基本建设项目招标工作。招标领导小组以分管校领导为组长,由审计、监察、财务、政策研究、基建部门等负责人组成,主要负责学校基建项目的具体招标工作、审定招标方案、考察和确定投标或邀标单位、审查评标结果。招标专家库由具有基本建设相关专业资质并在省招标中心注册登记的专业人员组成,负责向基建招标领导小组提供专业技术支持,并代表校方作为基建项目招标评委。 "

(五)严格实行合同会签控制

(六)实行造价审计控制

对工程决算实行“初审、终审”二审制度,严格控制工程成本。聘请合格的工程监理公司和跟踪审计单位,实现工程建设的专业化管理。初审是由工程监理公司、跟踪审计单位、学校基建处工程管理人员和预决算人员对施工单位报送的原始资料如图纸会审纪要、设计变更记录、现场隐蔽工程记录等的真实性、完整性进行检查。同时对工程量的计取、定额套用是否与标书中要求一致,以及甲方所供设备、材料有无重复计算等进行审查,为降低工程成本把好第一关。终审是学校审计处通过招标,选择有资质的中介事务所对工程进行跟踪审计和造价审计,并出具审计报告,财务人员据此作为结算依据。

三、完善学校基本建设财务管理的内部控制

在学校基本建设方面,财务部门要做到管理规范、运作有序、监督有力、管理科学,就要建立健全各项财务规章制度,严抓内部控制制度。

(一)单独设置财务管理机构,建立会计岗位责任制,达到相互制约的目的

学校应建立、健全与基本建设资金管理任务相适应的基建财务机构,配备具有相应业务水平的专职财务人员,具体负责基本建设资金管理并保持相对稳定。学校应单独设立基建财务部门并科学设计内部业务流程和岗位,对资金的申请、拨付,会计凭证的填制、账务的处理,印鉴的保管以及票据管理等按照不相容职务相互分离的原则,建立全方位的内部控制体系。同时,还应公开办事程序、办事制度及原则,接受群众监督。

(二)制定完善的财务规章制度

《基本建设资金报销程序及审批权限管理办法》对报销程序及审批权限作了明确规定:大额资金的支付除提供合同外还应提供各监督部门、各级校领导签批的工程支付款会签单,进度款的支付要提供由施工管理人员、预决算人员、监理人员、职能部门负责人签字的工程进度会签单,其他费用支出按规定标准实行定额控制,严格审批手续,避免或减少不合理支出。

(三)加强施工过程管理的控制,建立一套完整的内部监督体系

(四)加强工程款的及时核对

学校财务部门要会同基建管理部门、工程监理、施工单位等部门定期核对工程款的支付情况,防止因工期长、付款次数多而出现错误。对工程尾款的支付,要建立工程、物资质保金支付巡签单程序,要由资产、工程管理部门、合同承办部、合同管理部门、审计部门等相关部门根据使用情况和合同管理情况签署支付款意见,再由财务部门支付工程质保金。

【主要参考文献】 [2] 审计部.电网建设工程投资审计业务指南[S].2006

(1

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[3] 第三届全国会计知识大奖赛辅导讲座[M].大连出版社,2007(0

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[4] 经济法律部.国家电网公司系统规章制度汇编[G].2008(0

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[5] 我国企业内部控制规范体系建设的重大突破[J].财务与会计,2008(0

8).

[6] 家电网公司会计核算办法培训教材[M].中国电力出版社,2007

(10).

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发布时间:2015-08-07
摘要:随着经济的不断发展,我国加大了对水利水电行业的投资力度,水利工程建设的财务工作有了很大的进展,但是在内部会计控制方面仍然存在较多问题。内部会计控制作为水利工程财务管理中的重要内容,对水利工程的建设有着很大的作用......
内部控制地质勘查行业的财务管理
发布时间:2022-07-24
摘要:当前,我国社会经济得到快速发展,各行各业均受到影响,其中为不断提高自身的竞争力与创新力,各个单位与企业均将财务管理提到日程之上。其中地质勘查行业作为国民经济发展体系中不可或缺的组成元素,在近几年的发展中其财务管理容易受到诸多因素的影响,存在缺陷与不足。本文主要从内部控制视角出发,针对现阶段我国地质勘查行业财务管理存在的问题进行分析,并从内部控制角度提出相关的解决措施,旨在推动我国地质勘查财务.........
基于财务云平台的采购管理内部控制优化研究
发布时间:2023-03-23
【摘要】大数据、云会计等信息技术发展与应用为重庆海事局内部控制信息化建设提供了良好的技术环境。以重庆海事局为例,基于重庆海事局财务云平台采购业务应用,在阐述重庆海事局的采购管理内部控制现状及其存在的未建立供应商的信用评估机制、采购规模优势利用不够、偏重事后评价、管理与决策信息质量不高等问题的基础上,从供应商信用体系建立、供应商最优选择机制、采购过程持续跟踪评价机制、深化大数据技术应用等方面提出了财.........
基于医院财务管理视角下探析内部控制的价值
发布时间:2022-12-08
财务管理是保证各个企业或机构在发展过程中资金得到合理控制的最有效途径,在医疗机构发展中财务管理工作是非常关键的部分,医院想要得到整体性发展,并从发展和经营过程中获取理想的经济利益,那么就要对财务管理机制完善和规范。而在医院财务管理工作中内部控制起到了非常重要的作用,保证内部控制的良好性医院财务管理水平才会得到提升。现阶段,随着多元化市场的快速发展,医疗机构之间的竞争越发白日化,怎样强化医院财务管理.........
浅析基于内部优化管理的上市公司财务风险评估与控制策略
发布时间:2022-08-17
一、引言 随着我国社会经济稳步发展,及进一步深化经济体制改革,对上市公司财务风险控制提出了新要求。一方面,国家关于宏观经济政策制定和经济增长,需要企业建立科学合理化的企业内部财务管理优化办法;另一方面,2013 年,我国投资......
物业管理企业内部控制浅谈
发布时间:2023-01-27
摘要:随着经济的发展和市场的不断完善,物业管理企业也面临着越来越大的竞争。传统管理思维下的物业管理企业并未注重内部控制,导致他们在竞争环境中面临着一系列的困境。文章首先剖析了物业管理企业内部控制的内容,以及注重内部控制的意义,并就物业管理企业如何强化内部控制提出了相应的建议和对策。关键词:物业管理企业内部控制财务一、物业管理企业内部控制概述1.在经营发展过程中为了保证企业的财务报告具有可靠性,企业.........
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
企业财务内部控制体系的建立与完善
发布时间:2022-08-23
摘 要:早在很久之前,西方一些国家就已经提出在企业的内部控制的过程中采取管理制度的有效方法,现在经济快速发展的几年,我国的企业界在对企业内部进行控制所研究以及运用都变得显著的增加。发展科学健全的企业财务内部的控制有效体......
谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........
基于信息化管理探讨医院财务的内部控制策略
发布时间:2022-11-24
摘要:本文对医院财务信息化管理的背景进行了介绍,并从医院财务内部控制理论、控制范围和未来发展三方面说明了信息化管理下的医院财务内部控制问题,最后对医院财务内部控制发展策略提出了几点建议。希望本文能够为医院财务信息化管......
地方高校内部控制与风险管理
发布时间:2022-07-23
摘要:随着我国经济的快速发展,我国地方高校得到了跨越式发展。在快速发展的过程中,地方高校内部控制和风险管理存在着各种各样的问题,严重制约着地方高校的健康发展。文章结合地方高校内部控制建设和风险管理情况,分析了地方高校内部控制和风险管理存在的问题并提出了相关的建议和措施。关键词:地方高校内部控制风险管理一、我国地方高校内部控制现状2012年11月,财政部正式发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》,.........
财务内部控制在高校实施的问题与对策
发布时间:2022-11-20
摘要:社会经济的发展推动了我国高校教育体制的改革和发展,在高校发展的过程中,除了教育教学工作的改革与发展外,高校财务内部控制制度的建设与完善也是其应关注的重点。对于高校而言,其财务内部控制以及财务管理水平的提升对于高......
医院财务管理中的内部控制问题探析
发布时间:2016-01-21
摘 要 建立完善的内部会计控制制度,是医院用以规范会计行为,保护资产的安全与完整的重要措施之一。本文通过分析当前医院财务管理中内部控制所存在的问题及背后原因,进一步就问题的改进提出建设性建议。 关键词 医院 财务管理 内......
浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性
发布时间:2022-12-12
浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 浅谈加强企业财务管理完善内部财务制度的必要性 张丽 随着我国经济体制的转变,对外开放,对内搞活方针的不断深......
探析企业集团财务管理中心内部控制
发布时间:2022-12-15
目前,企业实施对财务进行管理控制工作,主要的目的就是为了节约投入的成本,减少企业资源的浪费,并且合理的分配企业的资源,不断的高企业资源的利用率。因此,企业要采取科学合理的控制方法对财务进行管理,不断的完善财务管理中心内......
企业财务内控管理制度建设研讨
发布时间:2022-07-23
随着社会经济的发展,城市化的加剧,使企业需要面临更加激烈的市场竞争,在此社会背景下,企业为有效提高自身的竞争能力,需要从内部控制入手,为企业提高竞争力奠定基础。但是在实际落实的过程中,会受到多种因素的影响,而且有一部分企业没有对财务内控管理制度有着足够的重视,在实际应用上会出现问题,会对企业的长期发展造成影响,但是在此发展趋势下,需要正确认识到财务内控管理的重要性,采取有效的措施解决内控管理制度中.........
浅谈企业内部控制制度建设
发布时间:2022-11-10
摘要:内控制度是企业在生产经营活动中进行自我调节、自我约束的机制;是企业高层为履行管理目标而建立、加强的一系列规则、政策和程序。本文旨在通过梳理内控制度发展的三个阶段,分析我国内控管理现状,提出企业必需注重公司治理组......
事业单位财务内控管理制度建立
发布时间:2019-09-26
摘要:如今,我们已经踏入了二十一世纪,也迎来了新的时期,行政因素在职场的发展中占据十分重要的位置,事业单位作为国家的政府部门,一言一行都代表着国家的形象,事业单位虽然是以盈利为主要目的,但是更加重要的也是作为国家的职能部门,会促进国家社会的发展,在当下的经济环境下,各事业单位都要为了适应市场环境的需求而对自身做出改变,对管理要加大控制力度,这样一来,事业单位的财务管理力度就需要加强,我们会发现,在.........
分析医院财务会计内部控制管理问题
发布时间:2023-03-22
[摘要]近年来,随着现代化社会经济发展水平的不断提高,人们对医院控制管理的要求日益提高,医院需要加大管理力度。医院财务管理是医院管理工作的重要组成部分之一,医院财务会计部门一直以来对医院的进步发展起到关键性作用。医院财......
企业会计的财务管理及内部控制分析
发布时间:2016-11-08
市场经济不断地发展,企业的规模不断的扩大,企业的内部管理模式正不同程度的进行更新。在企业的日常运营中,会计的财务管理对企业的整个工作流程都有一个贯通性的作用。企业的每一环节都需要与会计财务有接触,但是,在企业发展的过程......
内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系
发布时间:2023-04-02
yjbys小编为您提供一篇关于内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系的毕业论文,欢迎参考! 关键词:内部控制审计 内部控制评价 内部控制评审 内容摘要:随着内部控制配套指引的出台,内部控制审计越来越被关注,内部报......
基于风险管理的内部控制
发布时间:2019-12-03
企业内部控制作为一项涉及到约束和评价等管理控制的方法,主要目的就是为了确保自身生产经营平稳地实施,从而达到企业战略目标。内部控制参与者主要由董事会、管理层还有所有成员构成。事实上,对于整个企业而言,内部控制的实施可以让企业在实际生产实践时,有科学的经营方针能够为其决策指点迷津,针对企业有可能存在的风险实施科学的管理控制。企业内部控制涉及了诸多的内容,其中包括风险评估、控制活动等。2企业内部控制存在.........
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......
健全医院财务货币资金控制内部控制管理的思考
发布时间:2023-03-07
随着我国卫生体制的不断改革,医院中所涉及的经济活动的不确定因素也在不断增加。因此,要想将安全、高效的管理的货币资金,医院必须通过加大对内部控制的管理力度,实现对医院经济的管理。建立健全完善的医院内部控制制度对保证医院稳定持续发展和获得经济效益具有重要意义。另外内部控制是医院保证医院财务收支合理合法、会计资料真实可靠、维护医疗设备和财产安全的重要制度,也是提高医院自我协调、监督检查的控制体系。因此,.........
机关单位财务内部控制制度建设探讨
发布时间:2023-02-07
摘要:目前,机关单位的财务管理工作中显露出一些弊端,存在着制度落后、内控管理不足等问题,使得机关单位财务内部控制水平较低。本文对机关单位财务内部控制中存在的问题进行分析,并针对提出调整对策,以此推动机关单位财务内部控制制度的建设。关键词:机关单位财务内部控制问题建设一、机关单位财务内部控制中存在的问题(一)内部控制意识不足目前,受到传统计划经济的影响,部分机关单位在进行财务管理时其内部控制意识不足.........
浅析建筑企业内部审计与财务风险管理
发布时间:2017-01-13
在经济全球化的今天,日新月异的科学技术推动着社会向前发展,经济的快速给建筑行业发展带来了一个巨大的发展空间,在市场经济体制条件下,以往的建筑工程企业内部审计与财务风险的管理水平已经无法适应当今社会的发展步伐,不利于建筑......
探析企业财务内部控制制度
发布时间:2022-12-14
摘 要:当今在市场激烈的环境下,企业不可避免的面临着更多的不确定的财务风险,而如何防范这些风险,且不受其影响是当前企业普遍面临的难题。对此,企业应当建立、完善企业的财务内部控制制度,企业通过财务内部控制,能最大程度上避......
浅析内部控制在事业单位财务管理中的重要性
发布时间:2023-03-20
一、引言 某一单位或者某一企业通过实行内部控制,保障资产保存完整,保障内部会计资料真实可靠,保证会计信息记录准确,并最终完成经营目的。内部管理可以很好地约束事业单位相关财务活动,还可以合理调节财务管理的实施,有利于科学......
医院财务内部控制制度研究
发布时间:2023-07-13
【摘 要】众所周知,财务内部控制是医院日常经营管理工作的重点,其水平的高低和工作的质量与医院的资金运行秩序有着重要的联系。在医院发展的日常运行的过程中,财务内部控制工作的有效开展,可以有效地对风险进行预防,并且减少风险......
企业内部控制的风险管理机制浅谈
发布时间:2023-03-23
摘要:市场经济环境下,企业经营发展中面临着激烈的市场竞争,必须切实做好内部控制和风险管理,才能实现自身的健康发展。就目前而言,不少企业在内部控制风险管理中存在很多问题,缺乏对于内控风险的评估和预测能力,导致企业在经营管理活动中面临着各种各样的风险,影响了企业的稳定健康发展。本文从企业内部控制风险管理中存在的问题出发,就其内部控制风险管理机制的构建和完善策略进行了讨论。关键词:企业;内部控制;风险管.........
浅谈高校内部审计风险控制
发布时间:2022-10-17
随着高校教育体制改革的深化及办学规模的扩大,我国高校发展逐渐多样化,学校各项经营开支和基建投资成倍增长,筹资渠道逐步多元化,机遇增加的同时也面临日趋复杂的风险。内外环境的复杂化也赋予了内部审计更大的价值潜力。高校内部审......
基于全面预算的高校内部财务管理体制设计研究
发布时间:2022-12-01
随着我国市场经济不断完善以及我国加入WTO,我国高等院校面临的竞争压力和挑战越来越大。高校财务管理作为高校管理的重要组成部分,在国家经济环境以及教育环境不断变化、财政政策及国外教育的不断冲击下,高校内部财务管理工作也面临......
关于企业会计财务管理与内部控制的相关探析
发布时间:2022-11-20
在企业发展的过程中本身就具有一定的不稳定性,企业必须不断更新内部控制的手段,提高财务管理的能力,降低经营风险和财务风险出现的几率,才能促进企业的平稳、健康发展。 一、当前企业会计的财务管理及内部控制工作中存在的问题 为......
财务管理内控制度建设及风险防范
发布时间:2023-07-08
摘要:伴随着社会经济水平进一步提高以及融入世界经济一体化进程不断深入,事业单位也得到了前所未有的发展。确保国家经济管理活动的顺利进行是事业单位财务管理工作的主要内容,并且通过制定完善、健全的财务管理工作内部控制制度及其全面实施和稳定执行,用以保障我国经济资源的安全性、协调经济行为、管理经济活动的工作。关键词:事业单位;财务管理;内部控制制度;风险防范所谓事业单位就是由国家投资创办且非营利性组织单位.........
内部控制与财务风险的研究综述
发布时间:2015-08-06
摘 要:随着经济的高速发展和越来越激烈的竞争,企业面临的不确定性更高,很多企业在追求企业价值最大化的过程中忽视了经营管理过程中的财务风险,而内部控制存在缺陷是企业出现财务风险的一个重要原因。系统回顾国内外内部控制与财务......
企业财务内部控制的现状与应对
发布时间:2016-07-25
完善的财务预算管理能够为企业在瞬息变化的市场中提供具有参考价值的路线和方针,以下是小编搜集整理的一篇探究企业财务内部控制问题的论文范文,欢迎阅读借鉴。 一、引言 财务管理是企业管理的核心,是直接关系到企业价值能否......