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高校内部控制制度建设现状分析

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高校内部控制制度建设现状分析
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关键词:高校;内部控制制度;现状分析;解决对策

近年来,高等院校的办学规模逐渐扩大,高校的运营资金来源多元化,同时随着教育事业蓬勃发展,高校开展的日常经济活动逐渐增多,这就需要大量的资金维持日常运转,以确保学校日常经济活动顺利开展。要使得资金的使用健康化、有序化,就要建立完善高校内部控制制度,但是在一些高校的资金运用中,还存在挥霍浪费、滥用资金设立“小金库”的违纪行为,要保证资金在阳光下健康运行,完善内部控制制度势在必行。

一、高校内部控制的内涵

高校内部控制就是高校在进行教学、科研活动和日常其他工作时,为了促进工作的高效运转,尽可能降低在运转中可能出现的不同风险,提高学校办学效率,让学校在自身制定的运行规划中实现目标,在高校内部管理过程中进行的自身调整、规划、约束、控制的方法、措施的总称。各高校改革已经进入攻坚期,原有的内部控制制度存在的弊端逐渐显现,已经不能按照原先的内部控制制度进行管理,不断完善内部控制制度,建立新的符合实际需要的高校内部控制制度已经成为各高校不容忽视的一个大问题。

二、完善高校内部控制制度的重要性

高校内部控制是高校自身的内部管理建设,对于学校自身长远发展具有重要意义。在内部控制制度中设置约束机制、控制手段、综合评价方法等有关措施,以保证学校科研活动和教师教学的有效进行,提高学校办事效率,优化资源配置,促进高校日常活动健康有序开展。制定一个健全的内部控制制度可以促进高校繁荣昌盛,强化高校内部管理,可以更好地监督工作人员的日常行为,防止贪污腐败现象和违法违纪行为的发生。随着国家经济水平不断提高,高校对内部控制制度进行了整改。但是各个高校的实际情况不同,自身内部构建情况各不相同,高校资金来源渠道多元化,资金储备逐渐增多,一些高校修建校园,研究科研项目时,需要的启动资金动辄上亿元,花销庞大。制定合理的内部控制制度,能够有效规避经营风险,更好地完成高校的发展目标。所以加强高校内部管理,把财务管理放在发展的重要的地位,提高内部管理人员的财务管理水平,对高校长远发展有重要意义。

三、高校内部控制制度建设现状

目前我国大部分高校在对自身内部控制方面还存在一些不足之处,影响了控制成效的充分发挥,具体表现在如下几个方面。

(一)高校内部控制意识相对比较薄弱

许多高校领导管理者并没有把加强学校内部控制作为实现自身健康、持续发展的重要因素之一,还没真正认识到加强内部控制的重要性,从而对内部管理认识存在偏差,并没有把加强内部控制放在和提高高校办学水平同等的地位。实际中高校内部贪污等行为比比皆是,高校财务管理人员的管理职能和管理权限受到限制,管理人员无法真正行使自身的权利进行财务管理。甚至有的财务管理人员联合高校领导弄虚作假,会计人员监管意识缺失,在记账时故意利用虚假原始凭证、提供虚假财务信息,造成大量国有资产流失,给国家和学校造成重大经济损失。

(二)高校内部会计管理职能弱化

高校内部都拥有会计控制系统,但是一些高校内部会计控制系统不健全。首先,内部会计控制制度明确的责任主体不全面,高校内部进行会计控制时,往往是把财务管理的主要财务员作为主要约束对象,对高校其他部门的负责人和会计部门的会计师、记账人员的控制职能弱化;其次,会计控制的范围狭窄。高校往往只重视内部经费的控制,而忽视预算外收入,比如一些科研项目的创收收入没有得到很好的控制,管理不够规范,支出相对比较混乱,结余管理不到位;最后,内部会计控制的项目片面,部分高校存在对外投资的项目,但是风险意识不强,收益不佳,没有充分考虑风险和收益的内在联系,许多投资得到的回报甚微,高校会计内部控制制度没有真正发挥出监督职能,没能制定有效的控制对策,对内部财政资金实施严格监管。

(三)高校内部审计制度不健全

高校财务管理不仅需要内部的控制制度监督,外部监督同样重要。根据调查发现,很多高校缺乏必要的外部监督,高校面对国家审计部门的检查只是例行公事,每年对审计部门的抽样审计都是敷衍了事,有的高校几年都没有被审计部门抽查到,学校内部审计制度不健全。由于独立性不够,部分高校内部审计工作总是受到其他因素的影响对个别重要项目出现的问题进行审查,加上人员综合素质不够,致使审查能力不足,没能彻底解决项目中存在的问题,大多是在事后提出一些建议,审计制度没有起到很好的监督效果。

四、完善我国高校内部控制制度的对策

(一)提高建立高校内部控制制度意识

《会计法》中明确规定,单位负责人对本单位会计工作及其内部控制制度建立健全实施负责。内部控制制度是一个长期复杂的建构工程,仅仅依靠领导或者各单位负责人是不行的,需要内部全体人员的共同努力。要建立内部控制制度责任制,让内部全体工作人员意识到,加强内部控制制度人人有责,大到高校各级领导,小到全校的各个部门、各个科室的人员都有义务加强建立单位内部控制制度。首先要从高校领导人做起,加强对领导财务、管理、法律知识方面的培训,要让领导者意识到内部控制制度和财务管理的重要地位。定期在各部门开展对管理知识和法律知识的学习,全面提高每一名工作人员的内部控制意识。建立内部控制制度问责制,明确各个部门的职责,让职工自觉履行内部控制制度的规定,将制度执行的好坏和个人的利益结合,教职员工的业绩考核要加入是否履行内部控制制度规定这一项内容,让每一名职工都能够廉洁工作,遵守法律。

(二)强化高校内部会计管理职能

有效的内部会计控制制度,能够确保高校各项经济工作的顺利开展,保护资产的安全,防止出现贪污腐败的经济犯罪。高校内部会计部门要制定和实施一系列加强控制的方法,杜绝违法违纪行为的出现。为此,会计人员要加强自身的业务素质和道德观念,才能秉公办事,严格按照《会计法》和有关法律的规定。同样要加强财务管理人员的业务素质和道德素质,防止出现违法犯罪情况。完善内部会计控制制度,制定符合客观规律和遵循法律依据制定制度,根据《内部会计控制规范———基本规范(试行)》的规定,制定符合国家有关法律法规和本规范,以及单位的实际情况的控制制度,保证在对内部会计控制过程中,具体行动落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。强化高校内部会计管理职能对加强高校整体内部控制有重要意义。

(三)完善高校内部审计制度

审计部门不隶属任何部门,是一个独立的机构。审计工作应直接由高校领导人负责,确保审计工作在高校内部控制中的重要地位。审计人员严格按照审计法律法规的规定,加强自身职业道德修养,在工作中主动监督高校管理和会计工作的进行,在日常工作中及时监督,防微杜渐,不要出了问题才进行工作。国家审计部门要对高校财务管理方面做好监督工作。国家的审计部门要经常抽查高校的内部控制工作,调查研究高校各项工作的落实情况,确保高校内部控制的每一笔资金都健康有效的运用,逐步扩大审计调查的工作范围,可以适当借鉴一些高校反腐的经验,提高审计部门的工作效率,外部监督和内部监督相结合,促进高校内部控制制度的完善。综上所述,加强高校内部控制制度的建立与完善,对高校经济活动符合法律规定,确保公共资产安全有重要作用。当前我国高校的内部控制制度的建立存在内部控制意识比较薄弱,内部会计管理职能弱化和内部审计制度不健全等突出问题,只要高校配合国家相关监督部门,严格按照法律规定,不断提高内部的控制意识,强化高校内部会计管理职能,完善高校内部审计制度,就可以把建构内部控制制度工作做好。良好的内部控制制度对于一个主体健康发展有关键作用,不只是靠高校内部工作人员的努力,还要结合全社会的共同监督,才能促进高校健康发展。

参考文献:

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高校内部审计制度建设与优化研究
发布时间:2017-06-16
摘要:随着社会经济的快速发展,促进了经济市场的不断变化。高校作为一种服务性较高的社会组织要想在这不断变化的经济市场中生存并发展下去,就需要从改进内部审计着手,做好内部审计制度的建设与优化。本文主要是通过探讨分析高校内部审计的现状,进而提出一些改进的意见,以便于高校可以得到更好的发展。关键词:高校;内部审计;制度建设优化内部审计是广义审计当中十分重要的一个环节,应该在健全完善的内部审计制度的基础上进.........
基于五要素视角分析的医院内部控制制度建设研究
发布时间:2022-11-18
摘 要:本文基于委托代理理论,以企业内部控制五要素分析为基础,研究五要素分析在公立医院内部控制制度建设过程中的适应性问题,并对如何改进医院内部控制制度建设提出意见。 关键词:委托代理理论;医院;内部控制制度;五要素 ......
浅析高速公路建设项目内部控制
发布时间:2022-12-02
近年来,随着国家对基础设施投资力度加大,国内不少省市都掀起了一股交通基础设施建设热潮,其中高速公路建设表现较为突出。受物价水平上升、人工成本上涨等因素的影响,高速公路的建设成本也在逐年递增,筹融资渠道狭窄、建设资金短缺......
建筑装饰企业内部控制现状探究
发布时间:2022-10-24
在经济全球化浪潮的推动和我国城镇化运动的推进下,建筑装饰行业日益发展成为社会发展不可或缺的产业,但由于其经营业务的多样化和生产管理的现代化等特点,在企业管理方面仍存在不小的问题。就当前的市场环境而言,企业内部控制是企业管理的重要手段,科学、完善的内部控制制度是企业增强核心竞争力,获得长足发展的重要保障。因此,就建筑装饰企业而言,想要完善企业管理、使获得长足发展与稳定效益,就必须加强企业内部控制,修.........
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......
科学事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2022-10-09
摘要:随着创新驱动发展战略的实施,国家要求科学事业单位在为科研人员松绑解套的同时,规范经济业务行为,防范舞弊,保证资产安全,有效控制风险。本文拟通过分析科学事业单位在建立内部控制制度过程中存在的一些问题,提出相应的改进建议和措施。关键词:科学事业单位;内部控制;制度建设科学事业单位一方面承担了国家和地方政府基础、公益和应用研究方面的纵向课题,另一方面广泛开展产学研科学合作、承接一些来源于企业的横向.........
行政事业单位内部控制制度建设探讨
发布时间:2022-12-26
1完善行政事业单位内部控制制度的重要性首先,满足了建设廉洁高效、服务人民的政府要求。党的十八大明确指出应建设高效、人民满意的服务型政府,加强行政事业单位的内部控制可以从根源上遏制腐败行为的发生,有效避免国有资产的流失,加......
机关单位财务内部控制制度建设探讨
发布时间:2023-02-07
摘要:目前,机关单位的财务管理工作中显露出一些弊端,存在着制度落后、内控管理不足等问题,使得机关单位财务内部控制水平较低。本文对机关单位财务内部控制中存在的问题进行分析,并针对提出调整对策,以此推动机关单位财务内部控制制度的建设。关键词:机关单位财务内部控制问题建设一、机关单位财务内部控制中存在的问题(一)内部控制意识不足目前,受到传统计划经济的影响,部分机关单位在进行财务管理时其内部控制意识不足.........
健全内部控制制度
发布时间:2023-06-02
内部控制制度是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的程序和方法,用以明确企业内部各职能部门的职责和权限,形成一种相互联系、协调、制......
新常态下高校内部控制体系建设研究
发布时间:2016-03-03
对于新常态下高校而言,高校内部控制体系的建设越来越重要,及时揭示在财务活动过程中出现的不合理操作,制约违规违法行为的发生,从而为高校财务活动的正常开展提供更为坚实的保障。因此,高校必须要认清当前的教育环境及自身......
谈企业内部控制制度的建立
发布时间:2013-12-18
内部控制制度是 现代 企业 管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有 经济 性、效率性以及效果性;保证管理决策的......
分析事业单位内部会计控制现状及对策
发布时间:2022-11-21
事业单位内部会计控制指的是事业单位为了提高会计信息质量保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。完善而有效的内部会计控制,对加强单位经营管理,保护单位则产安全......
内部控制视角下高校财务管理分析
发布时间:2022-09-26
前言: 随着社会主义市场经济体制的不断深化,市场经济体制在社会各个领域的不断渗透,尤其是在高等教育领域的渗透,使得高校的办学模式更加科学合理,高校办学的自主性得到进一步落实,高校间的竞争更加良性积极,这对于高等教育的健......
加强医院内控制度建设途径分析
发布时间:2023-01-27
近几年来,随着医疗体系的全面改革,这给我国医疗事业发展提供机遇的同时,也提出了一定的考验。在医疗市场竞争逐渐加剧的背景下,医院要想得到长远发展,不被社会所淘汰,就要加强内部管理,增强核心竞争实力。而内部控制作为一种新型的管理方式,将其运用到医院内部控制,不但能够确保医院各项工作顺利落实,同时还能实现医院整体水平的提升,给医院创造更好的效益。因此,在新会计制度的作用下,加强医院内部控制机制建设是极为.........
加强高校内部会计控制制度问题的研究
发布时间:2022-08-23
2010 年 7 月《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020 年)》正式发文实施,我国高等学校建设迎来了飞速而深刻的变革。2012 年 11 月 29 日财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定印......
浅析高校内部控制审计研究
发布时间:2018-12-04
一、高校开展内部控制审计的必要性1、开展内部控制审计是适应内部审计工作转型的需要,也是合规性审计的升级近年来,各级政府、主管部门对高校管理越来越重视,倒逼各高校管理越来越规范,内部审计机构开展的合规性审计显得越来越不合时宜。一方面,内部审计人员耗费了大量的时间和精力,查出的问题都是一些鸡毛蒜皮的小事,有时候甚至劳而无功;另一方面,由于合规性审计的目的仅仅在于被审计对象是否遵循了相关的法律法规,发现.........
探析加强医院内部控制制度建设的思路与途径
发布时间:2022-11-22
摘 要 内部控制制度在医院之中发挥着无比重要的作用,其中,针对医院各项活动,比如经营活动、财务报告等,内部控制制度都会起到着效益性、可靠性等作用,所以可以说内部控制制度是医院当中起到着检查、管理、调节,以及制约等作用的一......
探析企业财务内部控制制度
发布时间:2022-12-14
摘 要:当今在市场激烈的环境下,企业不可避免的面临着更多的不确定的财务风险,而如何防范这些风险,且不受其影响是当前企业普遍面临的难题。对此,企业应当建立、完善企业的财务内部控制制度,企业通过财务内部控制,能最大程度上避......
谈企业内部控制制度的建立(1)
发布时间:2013-12-18
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维......
高层建筑施工质量控制现状分析
发布时间:2023-04-02
【摘 要】本文主要阐述高层建筑的特点,分析高层建筑施工质量控制存在问题及影响其质量的原因,提出加强高层建筑施工质量控制的措施。 【关键词】高层建筑;施工;质量控制 一、高层建筑特点 高层建筑其主要特点在于楼层层数多......
事业单位内部控制制度浅析
发布时间:2015-08-06
[提要] 事业单位的内部控制存在多方面的问题。本文对此从完善事业单位内部控制制度建设、优化环境、加强人才培养等方面进行探讨。 关键词:事业单位;内部控制制度;问题浅析 中图分类号:D63 文献标识码:A 在我国,事业单位与......
基层行内控制度建设
发布时间:2023-05-23
一、当前基层行内控制度建设存在的主要问题(一)对内控制度建设重要性认识不足。有的基层行管理人员错误地认为,建立内控制度就是建章立制,有了规章制度,就等于建立了内控制度,忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督机制;也没有意识到管理人员和相关业务部门在内部控制过程中应当承担的职责,仅仅把内部控制当作上级对下级的管理手段;还有的人把内部控制与业务发展对立起来,片面追求业务扩张,忽视风险控制.........
试论建安企业内部控制制度的构建
发布时间:2015-10-26
[摘要] 内部控制作为企业经营管理活动的重要组成部分,是现代企业制度的内在要求。随着我国市场经济体制改革的不断深化和建筑安装行业的快速发展,建安企业要想在竞争日趋激烈的市场中求得生存与发展,需要构建完善的内部控制制度以提......
高校内部控制审计初探
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:当前,以风险为导向的内部控制审计理念逐步从 企业 渗透到 教育 系统。高校内控审计目标是为了促进高校加强管理和提高办学效益。应加强审计基本程序中准备、实施和终结三个阶段的工作,防范了解不全、测试失效和评价不当......
高校财务内部控制研究
发布时间:2023-01-28
摘要:近年来,随着高等教育体制改革不断深入,我国高校不断扩招,规模日见庞大,教学条件和教学质量都有了显著改善。与此同时,财务风险和财务控制面临着严峻的挑战,传统粗放的管理方式渐渐无法适应新的格局。为此,本文强调了高校......
基于风险控制下的内控制度建设
发布时间:2023-01-03
【摘要】我国企业内控制度的起步较晚,内控制度发展较为缓慢。国内诸多企业依然处于内部牵制与控制的阶段,尚且只具备内控制度的雏形,还未形成完善全面的风险管理,未形成完善的评估机制与奖惩机制。本文针对企业制度构建方面普遍存......
建筑施工企业内部控制的现状与对策
发布时间:2015-08-04
摘 要:建立健全企业内部控制管理是现代企业最关心的主题之一,尤其是对建筑施工企业来说,强化企业内部控制管理就变得相当重要,有助于满足现代建筑施工企业发展的要求。本文通过阐述加强建筑施工企业内部控制的重要性及原则,分析存......
内部会计控制制度的建立与完善
发布时间:2015-08-05
摘要:为了企业的持续、健康发展,保证我国经济结构的完整,促进企业战略发展目标的实现,必须不断完善企业的会计内部控制,完善企业的管理。基于此,本文对会计控制制度问题进行了具体分析。 关键词:内部会计;控制制度;会计控制......
事业单位的内控制度建设和内审监督分析
发布时间:2022-11-13
摘要:内部控制与内审监督是事业单位管理工作中最为关键的组成部分,考虑到我国事业单位目前所存在的内控及内审监督制度的特殊性和复杂性,许多事业单位都存在相关建设节奏滞后、思想认识不足等问题,它们影响了事业单位的信息管理质量。......
试论内部会计控制制度
发布时间:2016-05-03
亲爱的同学们,今天为你准备了内部会计控制制度,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、内部会计控制的基本原则和内容 1.职务分离。根据《会计法》中关于职务分离的规定,在这些业务处理程序中授权和执行的职......
事业单位内控制度建设工作开展分析
发布时间:2023-04-07
摘要:事业单位的不断完善与进步,一定程度上推动了内控制度建设和内审监督工作的开展,得到了事业单位内部的高度重视和关注。加强内控制度建设和内审监督工作的开展,可以大大提升事业单位会计信息的质量和水平,促进事业单位的稳定发展。本文主要针对事业单位内控制度建设以及内审监督工作展开深入的研究,以供相关人士的借鉴。关键词:事业单位;内控制度;内审监督;研究目前,加强事业单位内控制度建设和内审监督工作是事业单.........
新医院会计制度下医院内部控制制度构建
发布时间:2022-11-04
摘要:新医院会计制度是在医疗改革的环境之下诞生的产物,要求医院应按照时代的发展需要,对自身的各项经济活动以及财务制度进行完善,并要根据新标准来对内部财务制度进行控制,从而确保医院在新时代下的平稳运营。通过对新医院会计制度......
企业内部会计制度建设
发布时间:2022-11-04
现代我国企业简单可以分为国企、私企、外企以及相关的合资企业等,不仅分类明确,现代企业已经包含了人们日常生活当中的方方面面,如卫生、教育、科学等多个重要领域。在当前这个企业快速建设发展的年代,给我国当前社会发展带来了巨大......
浅析我国企业内部控制审计现状及相关建议
发布时间:2023-03-10
近年来,我国经济进入新常态,市场整体的经济状况运行状况不佳,造成上市公司的舞弊和财务造假动机增加,这对会计师事务所的执业能力提出了更大的挑战,为了加强审计行业整体的执业质量,我国自2012 年开始实施《内部控制审计指引》并......
内部审计与内部控制关系分析
发布时间:2023-03-10
内容 摘要:内部审计与内部控制都是 企业 规模与经营范围扩大的产物,都是企业为完善管理而采取的措施。本文认为,内部审计作为内部控制的一个重要组成部分,能发挥重要作用,主要包括参与内部控制设计、监督与评价内部控制、提......
建立和完善内部控制制度的思考
发布时间:2013-12-18
" 众所周知,红极一时的亚细亚集团曾因其在经营和管理上的创新创造了一个平凡而奇特的现象——“亚细亚现象”。来自全国30多个省市的近200个大中城市的党政领导、商界要员来到亚细亚参观学习。并且亚细亚商场自1989年5月开业以来,仅7个......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
某高校奖学金制度内部控制问题及对策研究
发布时间:2023-03-26
[摘要]高校奖学金制度越来越受到社会的关注,很多高校的奖学金制度在内部控制方面都是存在一定问题的。本文主要通过对某高校奖学金评定要求、评选方式、发放情况等的分析,指出了某高校奖学金制度在内部控制方面存在的问题,并针对问题提出了相应的改进措施。[关键词]奖学金内部控制评定一、某高校奖学金制度内部控制存在的问题近年来,随着某高校办学规模不断扩大,学校知名度日渐提高,各种奖学金纷纷设立。为此,奖学金的评.........
企业内部会计的制度建设探析
发布时间:2022-10-11
摘要:现代企业运转及发展进程中,会计工作的地位与作用不容小觑,在内部管理活动开展对企业常态化发展影响十分明显下,会计工作开展质量的影响也十分深远。越来越多的企业认识到了进行会计制度建设以更好开展会计工作的必要性,但在企业生存发展环境、内部会计工作开展状况存在明显不同下,普适性较强的会计制度建设理论在实际应用上容易受多种因素影响。本文将对企业内部会计制度建设相关问题进行研究,并就企业如何更好进行会计.........
论内部控制中的“度”
发布时间:2023-05-17
摘要:文章简要回顾了内部控制在美国的发展过程,利用模型分析了内部控制制度的影响,及本次金融危机中暴露的企业内部控制的诸多问题,并结合我国实际,分别在制度层面和执行层面提出改进建议。关键词:内部控制;财务战略;宏观经济政策中国传统文化中历来重视对于事物“度”的把握“过犹不及”的思想早已深入人心。所谓“度”在汉语中是尺和法的意思。在哲学上讲的是质与量的关系,说的是在界限里,量的增减不会引起质的改变,但.........
浅谈会计制度设计中的内部控制(1)
发布时间:2013-12-17
摘 要:内部控制制度是企业内部各职能部门、各有关工作人员之间,在处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种管理制度。文章提出了会计制度设计中贯穿内部控制的“制约控制”观点,并对如何建立有效可控的内控系统进行了探讨。 关键......
施工企业内控制度建设
发布时间:2023-03-03
2008年财政部颁布了《企业内部控制规范》,旨在规范企业经营行为,增强企业竞争力,避免管理上出现失误给企业带来损失。当前,国内外各行各业都高度重视本行业、本企业的内控制度建设,努力堵塞经营管理中的漏洞,实现企业经济效益和管理......