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社保机构内部控制制度建设浅谈

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社保机构内部控制制度建设浅谈
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一、前言

社保机构是我国社会保障体系的主要组成成分,为广大劳动人民提供保障措施,避免人民群众的合法权益受到损害,使人们获得基本的生活保障。同时还能起到调节社会贫富差距的作用,不断推进我国社会的持续稳定地进步。目前,我国的经济和人民生活水平持续发展,社保机构内部对风险的防范和控制提出新的要求,所以,社保机构要根据自身发展的现实情况,推进内部控制在社保机构内部体现出积极作用。

二、社保机构内部控制的意义

首先,社保机构实施内部控制是我国社会发展的需要。目前,随着我国社会经济的快速发展,国家对劳动者的权益关注度不断增强,社保机构作为保障人民合法权益的部门格外引起注意,这就要求社保机构必须通过有效的内部控制,对社保资金进行管理,确保基金的安全,避免发生损害人民权益的风险发生。通过推进内部控制管理的实施,可以明确社保机构的业务流程,识别和评估风险,并有的放矢地开展风险的防控措施,从而保障了社保资金的安全运营。其次,社保机构实施内部控制是自身发展的需要。根据社保机构承担的社会功能来说,社保机构自身涉及的范围更加广泛,社保资金的规模不断扩大,这种改革的现状就要求社保机构必须依靠完善的内部控制体系,管理和防范运营风险,借助内部控制的管理工作,提高自身管理水平,以适应社保机构发展的需要。最后,社保机构实施内部控制是确保社保数据准确的需要。我国政府相关部门对社保机构的财务信息开展定期的核查工作,因此,社保机构必须建立起有效运行的内部控制体系,籍此来梳理清晰业务流程,明确各职能部门的职责,这样才可以全面落实国家的法规和政策,为国家相关部门提供准确的信息,为国家对社会保障体系的决策提供帮助。

三、存在的问题分析

(一)对内部控制的意识淡薄

现阶段,随着我国社会经济的快速发展,各行各业的企事业单位都建立起内部控制体系,社保机构建立的内部控制体系对其自身提高管理水平有着促进的作用,然而。目前,社保机构的工作人员对内部控制的认识还停留在表面,未能完全意识到内部控制对自己工作的促进作用,以及对本机构风险防控的重要控制作用。其意识不足主要体现在两个方面:一是认为内部控制主要控制的财务部门,而非相关的业务和管理部门;二是认为内部控制的实施仅仅是走过场、做样子。所以,这种认识体现出对内部控制没有进行深入的学习和体会,亟待解决。

(二)内部控制部门职权不清

针对内部控制,大多数社保机构都设置了相关的部门进行管理,然而,由于实际工作的需要,不可避免的由一人兼任内部控制的相关工作,这就造成了内部控制管理人员的职责不清,兼职人员的就有可能成为风险的初始点。其可利用自身的职务之便,逃过内部控制的监督管理进行犯罪。事实表明,必须重视起内部控制岗位的作用,设置各项道德素质和业务能力俱佳的人员专职负责。

(三)内部控制对象主次不明

社保机构作为我国公共服务的主要组成部分,必须把人民群众的利益放在首要位置,服务于民,所以,目前来说,社保机构在建立内部控制体系时,必须明确其控制的首要对象,并对控制的主体进行主次区分。现实是,一些社保机构并未把社保基金的合理、有效运行这一最主要的控制对象放在首位,把内部控制的首要目标放在机构内部财务系统,往往更加希望把机构内部财务管理水平提高,避免机构自有财产的流失上,这就忽略了社保基金在管理和运营上的风险,把社保资金置于危险的境地,就不能有效保障社保资金的安全性。

四、完善内部控制制度的探讨

(一)增强社保机构对内部控制认识

第一,社保机构必须严格按照国家相关部门制定的既定方针开展内部控制体系的建设工作,在机构内部推动内部控制的运行。在建设过程中,要求各个部门都参与到体系建设工作中来,提高各部门对内部控制的认识;第二,通过机构内部的业务培训,加深机构人员对内部控制的认识,讲解内部控制的具体流程,要求其工作严格按照其业务流程的内部控制相关要求开展,从每个人做起,规范业务工作,保证内部控制的稳定实施。

(二)以内部审计为主要手段,强化监督管理作用

审计作为各单位对其生产经营和管理工作的监督起着重要作用,是保证社保机构发挥其主要功能的保障。社保机构可以将内部审计作为监督管理其自身内部控制实施的主要手段,针对机构内部每一个业务流程进行审核,将审核发现对照业务流程内部控制的相关手续,核实该业务流程的风险是否得到有效控制。还能够在审计过程中,发现业务流程新的风险点,以此来推动社保机构的内部控制体系不断完善。同时,还能通过内部审计工作与社保机构业已建立的监督管理机制进行有效融合,从而健全了相关的监督机制,形成合力,共同推进社保机构有效运行。

(三)完善内部控制体系

目前,我国的社保机构都根据自身的实际情况建立了内部控制的体系,并已实施运行,但是,由于意识和专业能力的限制,往往把重点放在了对其财务系统上,造成对业务管理和其他非财务系统管理的忽略,所以,社保机构必须完善其内部控制体系,加强对业务流程的梳理工作,并且,针对业务流程中的关键风险进行识别、评估和制定风险管理措施,使内部控制体系对社保机构全方位的覆盖。适时加强内部控制体系的信息化建设,最终实现内部控制体系信息化,实现社保机构业务管理的自动化,全面提升社保机构的管理水平。

(四)规范业务操作流程

社保机构有必要认真研读我国有关社会保险的相关法律法规:对外,实施对参保登记的全面有效管理,简化办理的流程;对内,规范财务业务的操作流程,避免财务审核、审批权力过于集中。另外,还应该将所有的业务流程进行有效的管理,对关键节点的操作,必须留下相关的审核证据,这样才能有利于责任的划分,避免越权、越级进行审核审批的情况发生,才能保证社保基金的安全。

五、结束语

综上所述,只有社保机构不断推进内部控制有效实施,才能提高社保机构综合管理水平,才能防范于未然,避免风险的发生或减少风险造成的损失,从而保证社保基金的安全管理。社保机构的内部控制体系尚有不足,这就需要社保机构对内不断完善内部控制体系,增强人员内部控制意识,加强信息化建设,不断促进社保机构服务于民的能力提升。

参考文献

[1]栗新红.社保机构内控制度的完善策略分析[J].经济研究,2018(29):164-165.

[2]李序平.事业单位内控制度建设探讨[J].现代商业,2017(30):168-169.

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摘 要:电子计算机的普遍应用和计算机技术的迅猛发展,改变了企业生存环境与管理理念,拓宽了企业管理的范围和内容,企业内外环境变化必定影响企业会计信息系统各个组成要素,企业会计信息系统内部控制的内容和手段等将发生相应变化。......
浅析检察机关会计内部控制制度的完善
发布时间:2022-10-24
摘要: 内部控制制度是单位现代化管理的重要组成制度。本文通过对检察机关会计内部控制制度存在的问题进行分析,提出建立内部控制制度的重点环节,以此来完善内部控制制度的途径,促进会计制度的完善发展。 关键词:会计制度;内......
内部审计是完善企业内部控制制度的重要保障
发布时间:2023-03-04
为促进单位的内部 会计 控制建设,加强内部会计监督,维护 社会 主义市场 经济 秩序,财政部财会〔2001〕41号印发了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》,本规范适用于国家机关、社会团体、公司 企业 、事业单位和其他经济组织......
浅论企业内部会计制度建设
发布时间:2023-06-22
【摘 要】随着我国社会主义市场经济的飞速建立,企业若想在激烈的市场竞争中立足并获得较强生命力,就必须加强企业内部会计控制制度的完善,这对防范企业经营、管理风险和培养企业管理人才以及提升管理水平有着至关重要的作用。在复杂......
基层行内控制度建设
发布时间:2023-05-23
一、当前基层行内控制度建设存在的主要问题(一)对内控制度建设重要性认识不足。有的基层行管理人员错误地认为,建立内控制度就是建章立制,有了规章制度,就等于建立了内控制度,忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督机制;也没有意识到管理人员和相关业务部门在内部控制过程中应当承担的职责,仅仅把内部控制当作上级对下级的管理手段;还有的人把内部控制与业务发展对立起来,片面追求业务扩张,忽视风险控制.........
公司治理下的内部控制环境建设浅谈
发布时间:2023-03-25
随着我国市场经济的发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。以下为查字典论文网为您编辑的:“公司治理下的内部控制环境建设浅谈”,敬请关注!!公司治理下的内部控制环境建设浅谈 1 我国的内部控制环境现状及存......
我国农村信用社内部审计制度的构建
发布时间:2013-12-18
我国农村信用社内部审计制度的构建 摘要:我国农村信用社必须实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险的核算原则。内部审计是信用社内部的一种独立客观的监督和评价活动,是信用社持续经营、健康发展不可缺少的必要保障。由此,建立......
社保基金监管制度建设和机制创新对策
发布时间:2022-12-19
怎么更好地建立、健全社会保障基金的监管制度,切实地方法和化解管理的风险是社会保险的经办机构以及相关的管理部门都需要解决的问题,这个问题的解决迫在眉睫。本文对社会保障基金的管理制度建设提出了一些建议,提出机制创新等,以期望能够解决问题,促进社会保障基金管理制度的机制的完善。【关键词】社保基金;建设管理;创新对策一、主要问题如今,全国各地方的社会保障基金的监管办法立法层次比较低,几乎还是停留在部门规章.........
医院财务管理中的内部控制制度建设探析
发布时间:2023-07-04
摘要:财务内控制度是现代医院财务管理制度的重要组成部分。良好的财务内控制度建设是加强医院财务管理和成本控制的根本保障,同时也有利于保障医院合法经营,保障医院资产的安全和完整性,提高医院运营资金的安全性。本文主要是针对......
谈谈高校内部控制制度及其评审(1)
发布时间:2023-04-06
内容摘要:本文阐述了内部控制制度在现代管理中的作用,分析了高校在市场经济环境建立完善的内部控制制度的必要性和紧迫性,讨论了内部审计在高校内部控制中的地位与作用,并对内部审计如何开展内部控制制度的评审发表了自己的见解。 关......
基于风险控制下的内控制度建设
发布时间:2023-01-03
【摘要】我国企业内控制度的起步较晚,内控制度发展较为缓慢。国内诸多企业依然处于内部牵制与控制的阶段,尚且只具备内控制度的雏形,还未形成完善全面的风险管理,未形成完善的评估机制与奖惩机制。本文针对企业制度构建方面普遍存......
农村信用社内控制度建设问题与建议
发布时间:2023-06-13
摘要:农村信用社是地方性国有金融企业,在一定的历史因素的影响下,农村信用社的内控制度仍旧存在着一定的漏洞。本文立足于现实,对农村信用社的概念进行分析、存有意义进行解读,点明内控制度建设中的问题并进行详细分析,最后提出一定的建议,供相关人士交流了解。关键词:内控制度;问题;建议内控制度的建立对于地方性国有金融企业有着极其重要的作用,完善的内控制度能推动农村信用社的发展,对于信用社经济效益的提升也有着.........
浅谈建筑企业会计内部控制体系的构建论文
发布时间:2022-10-13
目前建立完善的企业会计内部控制的体系是国家相关部门不断在着重强调并努力达到的一项重要的目标,以下就是由小编为您提供的浅谈建筑企业会计内部控制体系的构建。 根据建筑公司管理层的经营管理不善、违法作业、经常做假账这些不良事......
浅谈如何完善企业内部控制制度(1)论文
发布时间:2022-09-02
【摘 要】企业内部控制是经济发展到一定阶段的产物,是现代 的重要手段。本文就如何完善企业内部控制制度,谈谈个人的初浅见解。 【论文关键词】内部控制 控制制度 措施 企业内部控制是经济社会发展到一定阶段的产物,是现代 的重......
内部会计控制制度的建立与完善
发布时间:2015-08-05
摘要:为了企业的持续、健康发展,保证我国经济结构的完整,促进企业战略发展目标的实现,必须不断完善企业的会计内部控制,完善企业的管理。基于此,本文对会计控制制度问题进行了具体分析。 关键词:内部会计;控制制度;会计控制......
试论内部会计控制制度
发布时间:2016-05-03
亲爱的同学们,今天为你准备了内部会计控制制度,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、内部会计控制的基本原则和内容 1.职务分离。根据《会计法》中关于职务分离的规定,在这些业务处理程序中授权和执行的职......
财产保险公司财务内部控制制度的建立与完善
发布时间:2023-02-16
近年来,我国财产保险业务取得了较快的发展,这在一定程度上推动了财产保险公司的发展进程。目前我国财产保险公司不仅保费规模增长较快,而且保险主体也呈增加的趋势,竞争越发的激烈,保险公司所面临的经营风险也在不断的上升,在这......
浅谈在医院内部控制构建中实施管理会计
发布时间:2017-05-08
1 管理会计概述 我国财政部在2014年颁布了管理会计体系建设的指导意见,明确指出管理会计建设的重要性。与此同时,我国医疗体制深化改革,从医院内控制度的构建入手,积极探讨管理会计的实施与应用,能够对医院的经营活动进行规划、控......
浅谈我国农村社会养老保障机制建设
发布时间:2023-02-27
【摘要】人口问题论文:浅谈我国农村社会养老保障机制建设怎么写呢,请看查字典论文网小编为大家整理的范文。 论文摘要:当前我国传统的农村家庭养老的生活保障功能日益弱化。构建农村社会养老保障机制有利于减轻农民负担、促进农村计划......
企业内部会计制度建设
发布时间:2022-11-04
现代我国企业简单可以分为国企、私企、外企以及相关的合资企业等,不仅分类明确,现代企业已经包含了人们日常生活当中的方方面面,如卫生、教育、科学等多个重要领域。在当前这个企业快速建设发展的年代,给我国当前社会发展带来了巨大......
新会计制度下社区医院内部控制研究
发布时间:2018-11-16
摘要:随着我国公共医疗卫生制度改革的不断推进,内部控制在医院经营管理中的作用越来越重要。如何在新会计制度下优化和完善内部控制制度,逐渐成为整个医疗行业共同关注的话题。因此,本文着重分析了社区医院内部控制的必要性以及内部控制管理中存在的问题,并针对问题提出了相应的建议,对解决问题以及优化完善内部控制制度都有积极的作用。关键词:新会计制度;内部控制;财务管理一、引言市场经济的快速发展,使得传统的管理制.........
建立和完善内部控制制度的思考
发布时间:2013-12-18
" 众所周知,红极一时的亚细亚集团曾因其在经营和管理上的创新创造了一个平凡而奇特的现象——“亚细亚现象”。来自全国30多个省市的近200个大中城市的党政领导、商界要员来到亚细亚参观学习。并且亚细亚商场自1989年5月开业以来,仅7个......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
浅谈建立现代企业制度下的内部审计制度
发布时间:2013-12-18
现代 企业 制度的建立必然要求有与之相适应的内部审计制度,但是我国 目前 内部审计还存在很多不适应现代企业 发展 的地方,在这里就建立现代企业制度下内部审计制度的措施提出自己的几点拙见。 1 增强企业领导以及职工对内部审计......
浅谈加强社会控制与和谐社会构建
发布时间:2023-02-22
" 论文关键词:社会控制,和谐社会,适度控制 论文摘要:构建社会主义和谐社会是我国的治国方略和治国目标。和谐社会既是充满活力的社会,更是安定有序的社会。当前,我国正处于社会转型期,也是矛盾凸显期,社会出现了某些失序与失......
论内部控制中的“度”
发布时间:2023-05-17
摘要:文章简要回顾了内部控制在美国的发展过程,利用模型分析了内部控制制度的影响,及本次金融危机中暴露的企业内部控制的诸多问题,并结合我国实际,分别在制度层面和执行层面提出改进建议。关键词:内部控制;财务战略;宏观经济政策中国传统文化中历来重视对于事物“度”的把握“过犹不及”的思想早已深入人心。所谓“度”在汉语中是尺和法的意思。在哲学上讲的是质与量的关系,说的是在界限里,量的增减不会引起质的改变,但.........
浅谈电算化会计信息系统的内部控制制度
发布时间:2023-05-26
一、企业内部控制基础的建立 要在企业内部建立一个基本的控制框架,必须建立作为管理层评估财务报告内部控制的基础。这是企业发展到一定程度在管理方面的必然要求,它受公司治理、价值创造、风险和机会、管制、企业文化、技术发展及受......
施工企业内控制度建设
发布时间:2023-03-03
2008年财政部颁布了《企业内部控制规范》,旨在规范企业经营行为,增强企业竞争力,避免管理上出现失误给企业带来损失。当前,国内外各行各业都高度重视本行业、本企业的内控制度建设,努力堵塞经营管理中的漏洞,实现企业经济效益和管理......
浅谈内部控制制度下医院财务管理的对策
发布时间:2022-11-18
财会部门是医院财务管理的核心部门,财务管理需要将各种不同的实物形态进行有效地整合,指挥和协调与财务活动并存的相关利益方的冲突,从而约束和激励各方的行为。财务活动贯穿医院经营管理全过程,财务管理的好坏直接影响医院的发展,......
浅析工程建设单位财务内部控制
发布时间:2023-01-28
摘 要:军队工程建设单位财务内部控制,必须依据军队工程财务管理规定要求,坚持依法管财、科学理财,结合项目预算管理和内部控制的基本理念和方法,着力加强工程建设单位项目决策、概预算编制、价款支付、财务风险控制等重要内控环节......
浅析高速公路建设项目内部控制
发布时间:2022-12-02
近年来,随着国家对基础设施投资力度加大,国内不少省市都掀起了一股交通基础设施建设热潮,其中高速公路建设表现较为突出。受物价水平上升、人工成本上涨等因素的影响,高速公路的建设成本也在逐年递增,筹融资渠道狭窄、建设资金短缺......
浅析加强我国银行内部控制建设
发布时间:2016-01-15
[论文关键词]内部控制 资本充足率 公司治理[论文摘要]全球业在这次危机中受到很大的冲击,原因之一就是一些银行内部控制制度不健全。尽管我国银行业在这次金融危机中受到的冲击较小,但我国银行业整体脆弱,要借鉴这次金融危机的经验,加强健......
浅谈内部审计质量控制
发布时间:2023-05-04
【摘要】本文从内部审计质量组织机制、监督机制等方面探讨了内部审计质量控制的重要性及控制方法,以使审计部门提高审计工作质量、降低审计风险。 一、内部审计和内部审计质量控制 内部审计是指组织内部的一种独立客观的监......
浅谈应收账款内部控制
发布时间:2013-12-18
浅谈应收账款内部控制 浅谈应收账款内部控制 浅谈应收账款内部控制 精 品源自语 文科 【论文摘要】随着市场经济发展和社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销。此外,我国的社会信用基础还......
浅谈企业内部控制审计
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:本文从 企业 内部控制产生的原因、内部控制的内容、意义、作用等方面进行了表述,重点谈了内部控制审计的程序、 方法 ,目的是为了和审计同仁一起探讨内部控制审计,提高审计质量,拓展审计空间。 随着 社会 生产力的 ......
试析高校科研诚信内部保障机制的构建
发布时间:2023-06-28
" 论文摘要:随着经济的飞速发展和社会的进步,高校已经成为国家科技创新体系的主体之一,在科技创新、科研成果转化以及服务区域经济方面承担着重要的任务。世界各国高校通过强化科研职能,促进了区域经济的飞速发展。但是,高校科研职......
内部控制制度的审查论文
发布时间:2022-07-22
社会对人才的要求是多方面、多层次的,虽然各行各业都需要财务管理人员,但具体到实际工作之中,不同行业对财务管理人员的需求是不一样的。详细内容请看下文内部控制制度的审查。 目前,我国大多数院校都开设了财务管理专业,而且规模......
民营企业社会责任内部控制文化构建研究
发布时间:2023-04-02
民营企业社会责任内部控制物质文化是企业文化的物质层,以下是小编搜集的一篇关于民营企业社会责任内部控制文化构建研究的论文范文,供大家阅读查看。 一、问题的提出 21世纪民营企业国际化经营是我国民营企业发展的主流趋势,......