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COSO理论在企业财务循环中的内部控制应用

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COSO理论在企业财务循环中的内部控制应用
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摘要:企业为了顺应市场经济竞争需求,亟待破解企业传统内部控制困境,结合企业内部控制实务,结合COSO理论和企业内部控制的业务流程,构建企业在业务流程下财务内部控制体系,收获企业内部控制成效,达到企业长远健康发展要求。

关键词:企业财务;COSO理论;内部控制

基于COSO理论构架企业内部控制体系通过营造良好内部控制环境、合理设计财务流程实现企业内部控制效能。

1.销售收款业务

企业销售收款业务可从职责分离、销售政策、销售合同、发货/退货、收入确认和结算收款环节入手。为确保应收账款、确认收入和坏账数据的核对准确,降低应收账款占用资金量,实现企业销售定价经营效益,第一,职责分离控制环节中,需要将销售合同的签订和合同审批职责分离,将销售、发货、收款和会计记录相分离,将会计记录、坏账计提和坏账核销相分离;第二,销售政策控制环节中,需要制定完善的销售政策,如销售定价、销售提成以及销售赊销等,并报备企业财务部;第三,销售合同控制环节中,需要加强企业财务部对毛利、定价的测算支持,严格按照销售政策权限程序定价,由于客观原因导致未能签订销售合同的,应就投产、结算等主要条款内容进行约定,严格履行销售合同授权审批程序,报备企业财务部;第四,发货/退货控制环节中,需要明确规定发货、退后、销售职责,严格按照审批程序,及时办理相关手续,报备企业财务部;第五,收入确认控制环节中,要严格按照交接单对交付收入进行确认,以稳健性原则为指导,依据项目合同和项目节点确认完工进度及其收入;第六,结算收款控制环节中,需要建立完善的销售台账,与客户、财务及时对账,要求财务、业务和客户账相符;在会计人员的提示下,完善企业应收账款的政策制度,对客户信用管理进行动态调整;对坏账计提、坏账核销和坏账审批等业务进行严格管理。

2.采购管理业务

企业采购管理业务可从采购计划、请购审批、办理采购、付款控制环节入手。第一,采购计划控制环节中,需要采购部按照生产计划编制年度、月度采购计划,做好采购预算,和供应商建立战略合作伙伴关系奠定前提条件,还可缓解临时采购压力;第二,请购审批控制环节中,依据企业年度采购计划,精简请购审批程序,提高审批效率,和供应商建立战略合作伙伴关系,签订长期合作协议,以优势交易地位降低采购成本;第三,办理采购控制环节中,严格按照招投标程序采购,邀请采购技术部门参与企业物资采购质量的控制管理,确保物资采购供应及时,减少物资存货的占有量,控制物资采购成本,保证正常生产开展;第四,付款控制环节中,采购部精简采购计划内的付款审批流程,按照供应商和采购合同编制月度采购计划内付款,报备至财务部,但是要重点控制采购计划外付款,尤其是采购预付款。

3.货币资金业务

货币资金业务可从银行存款、现金、支付结算、票据印章、资金分析环节入手。为了保证企业资金安全,加强资金使用效率,第一,银行存款、现金控制环节中,对企业银行账户设立、变更、撤销等环节应严格审批备案管理,尽可能将银行账户纳入网银系统,严格银行账户使用用途;编制月度银行余额调节表,对未到账的银行账款实现动态追踪管理;对企业现金使用编制计划,规定现金使用范围,限定库存现金额度,对企业现金进行严格盘点,杜绝企业随意现金收款,杜绝企业坐支;第二,支付结算控制环节中,按照授权审批制度规范结算管理,以制度为准则执行结算业务;第三,票据印章控制环节中,严格规范各类票据购买、领用、转让、注销管理,分离管理银行预留印章;第四,资金分析控制环节中,针对企业资金使用状况,制定资金分析制度,及时汇报企业重大事项。

4.固定资产业务

固定资产业务可从投资预算、验收、使用盘点和处置环节入手。为了提高资产使用效率,保证资产安全,第一,投资预算控制环节中,编制固定资产投资预算,作为固定资产请购依据,按照审批流程审核有效性;第二,固定资产验收控制环节中,要求固定资产的使用部门和验收部门进行共同验收,验收后出具相应报告,库管部门及时对固定资产登记入账,并报备财务部;第三,使用盘点控制环节中,固定资产账务核对至少每月一次,使用部门和库管部针对固定资产的增减、转移动向办理手续,并报备财务部及时账务处理,并针对实物账和财务账的差异查询原因追查调整;每年一次全面盘点活动,财务部、使用部门、库管部共同签字,出具盘点报告,针对差异查询原因追查调整;第四,处置控制环节中,严格执行固定资产授权审批制度,针对非正常处置现象追查原因,以问责制度追究责任,并将处置结果报备财务部,对处置结果引起的账务变动及时处理。

5.存货业务

存货业务可从验收入库、仓储保管、领用发出、盘点、处置环节入手。为了确保存货数据可靠真实,保证企业资产安全,第一,验收入库控制环节中,对入库存货及时估价,索取发票,确保存货和账务登记相符;对存货计划价及时修订,避免存货成本差异;第二,仓储保管控制环节中,建立存货物资系统,加强存货核算精细化管理,定期对账,实现存货、业务、财务信息共享,保证账实相符,提高物资管理效率;第三,领用发出控制环节中,及时办理存货出库手续,报备财务部,确保存货出入库账务登记及时,确保存货、成本数据真实可靠;按照生产部计划限额发料,加强存货成本控制;第四,盘点控制环节中,财务部、使用部门、库管部共同对库存进行盘点,并在盘点表共同签字,形成盘点报告,查找异常,按照规定追查调整追究责任;第五,处置控制环节中,库管部发现存货报废后,及时报备财务部,财务部按照财务处理办法计提存货减值,进行相应账务处理,按照存货审批程序执行处置活动,并按照问责制追究相关人员责任。

参考文献:

[2]张先治.中国企业内部控制评价系统研究[J].审计研究,20110(1):69-78.

[3]晓芳,张军.美国内部控制评价制度体系的研究及启示[J].未来与发展,2010(03)

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企业 内部 会计 控制是企业内部控制制度的一个重要组成部分。企业内部会计控制是指企业为了实现一定的控制目标,针对企业单位与会计核算相关的各生产要素与各项 经济 业务活动,由企业内部组织运用财务会计 方法 与其它方法对企业所......
电信企业财务内部控制体系建设浅析
发布时间:2018-07-05
[提要]本文在对电信企业财务内部控制体系进行梳理的基础上,结合电信企业财务内部控制体系现状分析,提出完善电信企业财务内部控制体系的措施,以利于电信企业提高财务内控水平,增强财务风险控制能力,提升经济效益。关键词:电信企业;财务内控体系;措施中图分类号:F275文献标识码:A收录日期:2014年11月30日随着我国电信业重组完成,4G牌照的发放,电信行业全业务竞争日趋激烈,电信企业面临复杂的内外部经.........
论企业内部财务监督机制的构建
发布时间:2023-04-02
摘 要:加强企业内部财务监督有利于预防和制止违法违规行为,提高企业财务管理水平,构建完整财务监督体系。当前,部分企业财务监督管理意识薄弱,财务监督机构缺乏独立性,财务监督权限、程序不清晰,财务监督管理人才不足。应通过建......
国有企业财务内部控制优化措施研究
发布时间:2016-11-10
在企业经营决策的过程中,财务信息是一项极为重要且必不可少的信息,下面是小编搜集的一篇探究国有企业财务内部控制问题的论文范文,欢迎大家阅读参考。 在企业内部控制中,财务内部控制是其中十分关键的构成部分,且在财务管理体......
小议企业内部环境与控制制度(1)论文
发布时间:2023-02-12
摘要:企业内部环境是一个系统,系统内部各要素相互区别、相互联系、相互影响。内部控制环境是其他内部控制组成要素的基础,它的设计与运作,不仅影响企业整体经营方式,而且以企来目标制定与风险评估、控制活运、沟通系统以及监督活动,......
内部控制地质勘查行业的财务管理
发布时间:2022-07-24
摘要:当前,我国社会经济得到快速发展,各行各业均受到影响,其中为不断提高自身的竞争力与创新力,各个单位与企业均将财务管理提到日程之上。其中地质勘查行业作为国民经济发展体系中不可或缺的组成元素,在近几年的发展中其财务管理容易受到诸多因素的影响,存在缺陷与不足。本文主要从内部控制视角出发,针对现阶段我国地质勘查行业财务管理存在的问题进行分析,并从内部控制角度提出相关的解决措施,旨在推动我国地质勘查财务.........
公路施工企业内部财务控制的措施探析
发布时间:2015-08-07
摘要:从分析公路施工企业的特点出发,对内部财务控制制度存在的问题做一些探讨,并针对公路施工企业完善内部财务控制提出了一些对策和建议,以期对公路施工企业构建合理的内部控制体系提出建议。 关键词:公路施工企业;内部控制;......
浅议企业内部控制环境优化
发布时间:2013-12-17
【摘要】我国内部控制 理论 的引进和 研究 起步晚,对内部控制的认识和执行参差不齐。环境要素是内部控制的核心。本文就如何搞好 企业 内部控制环境优化的 问题 谈点粗浅认识。 【关键词】内部控制 控制环境 内部控制是由企业董事会、经......
论新形势下事业单位财务管理的内部控制
发布时间:2023-03-02
自十八大以来,党中央、国务院对各级事业单位提出了更高的要求,由此,在推进中国可持续发展的这一大背景之下,事业单位不仅承担着服务社会的重任,更担负着党中央、国务院的期望,因此,强化内部控制,加强自身建设,首先实现自身的可......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
事业单位财务内部控制探析
发布时间:2023-07-14
事业单位内部控制重要的组成部分之一是财务内部控制。为了有效提高风险防范的能力和财务管理的水平并使单位会计的行为规范化、确保贯彻执行相关的法律法规、保证各项资金具有真实完整的财务信息和合法合规的收支,事业单位财务内部控......
充分发挥内部审计在企业内部会计控制中的作用(1)
发布时间:2022-12-02
企业内部会计控制是企业内部控制制度的一个重要组成部分。企业内部会计控制是指企业为了实现一定的控制目标,针对企业单位与会计核算相关的各生产要素与各项经济业务活动,由企业内部组织运用财务会计方法与其它方法对企业所进行的控制。......
石化销售企业财务内部控制的优化措施
发布时间:2023-01-28
摘要 随着市场经济的持续发展和改革开放的不断推进,石化销售企业在国民经济的作用更突出、地位更重要。石化销售企业要面对残酷竞争机制带来的影响以及国际石油价格波动带来的挑战,完善和提高财务内部控制的质量和水平,对石化销售企......
财务管理在企业中的应用初探
发布时间:2016-11-28
一、财务管理概述 (一)财务管理的含义 财务管理是根据财经法规制度与企业整体目标,按照财务管理的原则,通过组织管理资产的购置(投资)、资本的融通(筹资)、经营现金流量(营运)以及利润分配等一系列财务活动,进而更有效率地处理财务......
如何在新时期背景下强化企业财务管理的内部控制效力
发布时间:2022-08-29
【摘要】作为一个企业来讲,其内部财务控制力度的强弱对许多方面均起着至关重要的作用,例如,有效的内部财务控制能够更好地保障企业内部资金安全、使财务信息更加准确、减少不必要的成本支出、提升资金的利用水平等。考虑到现阶段国......
PDCA循环在园林工程施工质量控制中的应用
发布时间:2023-02-17
近年来,广州经济发展迅速特别是亚运会在广州召开,使得园林绿化工程规模空前,而绿化工程是为广州添彩的重要一笔,如何打造好优质工程成为每一位园林工作者的光荣使命。本文通过在迎亚运工程一黄村立交绿化工程施工过程中应用PDCA循环控......
分析高校财务内部控制管理
发布时间:2023-06-02
如今,高校财务内部控制管理工作开始面临更多、更大的挑战,进而产生了一系列薄弱环节与问题。要想有效地解决相关问题,最主要的办法就是加强高校财务内部控制与管理,规范高校内部经济行为。从高校财务内部控制管理问题研究入手,探讨高校财务内部控制管理的有效对策。一、高校财务内部控制管理中存在的问题分析1.财务内部控制管理意识淡薄。如今,我国大部分高校都已经创建了相应规范的内部控制管理制度。但因为财务控制管理意.........
中小企业财务控制存在的问题论文
发布时间:2015-12-01
众所周知前国内中小企业的的企业财务管理控制制度型同虚设,在大部分的中小企业中,均忽视了财务管理的核心地位,都是以业务领先而财务仅是记账的一个过程,以下就是中小企业财务控制存在的问题。 财务管理思想僵化落后,致使企业管理......
关于企业会计财务管理与内部控制的相关探析
发布时间:2022-11-20
在企业发展的过程中本身就具有一定的不稳定性,企业必须不断更新内部控制的手段,提高财务管理的能力,降低经营风险和财务风险出现的几率,才能促进企业的平稳、健康发展。 一、当前企业会计的财务管理及内部控制工作中存在的问题 为......
Excel在中小企业财务管理中的应用
发布时间:2023-03-31
摘要:本文通过对前人研究成果的整理、分析,首先介绍了Excel的特点和功能,如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等,通过这些功能的介绍我们可以深入的了解Excel的特点;其次通过Excel和财务软件的对比,说明......
预算管理的财务资金内部控制
发布时间:2022-11-09
摘要:财务资金是企业经营管理的重点,随着企业全面预算管理体系的建立与实施,有必要将财务资金管理纳入到全面预算管理体系中,对财务资金运行全过程进行监督控制。本文基于全面预算管理层面,对企业财务资金内部控制问题进行分析,并提出财务资金内部控制优化措施,期望对提高企业资金管理水平有所帮助。关键词:全面预算管理;企业;财务资金;内部控制一、全面预算管理的理论分析全面预算管理是对企业各种财务与非财务资源进行.........
浅谈事业单位内部财务控制制度
发布时间:2023-05-22
摘要:内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管......
论内部审计在高校财务管理中的作用
发布时间:2013-12-18
作者:张建涛 韩英霞 陈宝农 【摘要】 随着高等 教育 改革的不断深入,高校财务管理呈现出一些突出的问题,制约着高校的健康快速 发展 。新形势下,高校应通过重新定位内部审计的职能和作用,强化高校......
财务预算管理环节在企业运作过程中的应用
发布时间:2023-02-22
摘要:资金管理是企业管理的核心内容,企业集团资金管理如何从传统粗放的资金管理过渡到现代企业资金管理,实现强有力的资金管控机制,是目前企业集团迫切需要解决的问题。本文着重对国有集团企业的资金管理控制中存在的问题做出详尽......
试论企业财务管理中的成本控制
发布时间:2015-08-12
摘要:在现代的企业财务管理中,企业的成本控制扮演着重要的角色。做好企业成本控制可以提升企业自身经济效益,增强企业的市场竞争力,从源头影响企业的自身发展规划以及企业的发展模式。为了能够完善企业的财务管理工作,更好地促进......
企业内部财务管理制度的设计研究
发布时间:2023-03-02
【摘 要】企业的财务管理作为企业管理的重要内容,可以综合反映出企业的各项管理活动,而企业所开展的所有财务管理活动都是离不开相应的财务管理制度的。本文从企业的内部财务管理制度设计着手,对企业内部财务管理的相关方面进行了研......
中小企业内部控制环境的特点及优化
发布时间:2023-01-12
[摘要] 中小企业内部控制环境是中小企业内部控制得以有效实施的前提和基础。本文以内部控制环境的核心内容为着眼点,分析了中小企业内部控制环境的特点,最后对优化中小企业内部控制环境进行了分析。 [关键词] 中小企业;内部控制环......
论电力企业在财务管理中的风险控制模式
发布时间:2023-06-04
摘要:随着市场经济的多样化、复杂化发展,作为市场中主要主体的企业的规范化管理愈发重要和急迫。企业的财务管理是企业的整个管理工作的重要核心,是提高企业的管理能力、改善企业经营现状的重要抓手,对提高企业的总体效益有着举足......
金融生态环境、内部控制与债务治理效应
发布时间:2022-11-20
摘要:文章通过梳理国内外关于债务治理效应的相关文献,发现债务融资可以有效的发挥其治理作用,改善企业绩效。并且相对于金融生态环境差的地区,债务治理效应在金融生态环境好的地区更好;相对于内部控制质量差的企业,债务的治理效应在内部控制质量好的企业发挥的更好。但是现有相关文献大多都是单一的研究金融生态环境或者内部控制与债务治理效应的关系,没有把三者的关系联系起来。文章通过对有关文献的梳理总结并提出自己的看.........