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开滦集团设备“六统一”模式下加强设备内部控制之浅见

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开滦集团设备“六统一”模式下加强设备内部控制之浅见
时间:2022-11-27 01:47:42     小编:郭爱华

开滦集团为了加强设备管理,在内部实施了“六统一”管理,有效规范了设备管理,提高了设备的使用效率,避免了闲置浪费等现象,笔者结合自身的工作实践,探讨了在“六统一”模式下如何更好地强化内部控制,对进一步强化设备管理具有重要的指导意义。

【关键词】“六统一” 设备管理 内部控制

近几年,面对煤炭产能严重过剩、煤价持续下滑的严峻形势,开滦集团作为国有大型煤炭企业集团,根据自身生产条件变化不断深化专业领域的改革,对设备管理实施“六统一”管理模式,本文探讨在此管理模式下,如何加强设备管理内部控制,提高管理效率。

一、设备“六统一”管理模式介绍

集团公司设备“六统一”管理模式,即:“统一计划选型”、“统一集中采购”、“统一调配使用”、“统一备件管理”、“统一报废管理”和“统一统计报表”。

(一)统一计划选型

首先是统一审核购置新设备的必要性,充分利用现有设备,控制购置总体规模,优化设备配置。各单位设备更新补充计划先由集团设备管理中心组织审核其必要性,并核实能否在集团公司存量设备中调剂,再报集团公司主管部门安排资金预算。其次是统一审批设备选型,设备的选型要统筹考虑先进性、可靠性、适用性、通用性、经济性等,从而降低购置设备的综合成本,提高设备综合效率和投资收益,保持设备合理技术梯次。各单位的新购设备选型统一由集团设备管理中心组织技术、生产、机电、设备等部门审定。

(二)统一集中采购

对所需购买设备实施统一集中采购,形成批量采购规模,从而在保证设备性能质量和服务质量的前提下,降低采购费用。各单位依据批准的设备投资预算制订采购计划,报集团设备管理中心分类汇总后报物资采购、招标部门统一采购。

(三)统一调配使用

集团设备管理中心搭建统一平台,通过设备的集中统一租赁和分级管理的市场化手段,盘活集团公司存量设备资源,提高设备使用率,减少备用设备以及控制购新成本,满足各单位正常生产运行的设备使用需求。

(四)统一备件管理

通过统一备件计划、集中储备和厂商代储,保障生产,降低储备资金。招标采购部门在招标采购主要生产设备时,要对其主要部件价格、及时供应、储备方式提出要求。各单位在用主要生产设备的主要备件计划,统一报集团设备管理中心汇总平衡。

(五)统一报废管理

各单位设备报废统一报集团公司审核或审批,报废设备由集团公司统一组织再利用或残体处置。

(六)统一统计报表

凡纳入集团公司合并会计报表的固定资产设备,全部纳入集团公司设备统一统计报表管理。要探索建立符合开滦集团实际的设备管理指标体系,运用现代化管理和技术手段,全面、科学、及时、准确地反应集团公司设备状况。

二、实施设备“六统一”管理的特点及作用

通过实施设备“六统一”管理,可以统筹考虑和安排集团公司设备更新补充,减少投资规模,保持设备新旧程度,维持设备技术水平梯次;利于设备型号统一和调剂使用,减少设备和备品备件储备,提高设备使用率,降低设备使用综合成本;利于企业装备技术水平的更新换代和提高,挖掘存量设备资源潜力,促进企业设备资产整体效益最大化,提高企业综合竞争能力

三、在设备“六统一”管理模式下,内部控制的关键点

第一、要明确职责,各部门不相容职务相互分离。设备投资预算与审批分离,投资预算的审批与执行分离,取得、验收与款项支付分离,投保申请与审批分离,处置申请与审批分离。集团公司内部各有关部门按照部门职责和设备管理业务流程,对具体业务分工协作、各负其责。技术、采购、招标、财务、物资、使用单位等部门职责分工要明确,互相监督,相互协作。

第二、要规范控制流程,设备管理是对设备从规划、选型、采购、安装、使用、维修、改造、直至更新、报废寿命周期全过程的综合管理。在设备取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程要严明清晰,防范设备管理中的差错和舞弊,确保设备安全、完整,提高设备的使用效率。首先设备取得依据应当充分,决策过程应当科学规范,对设备实行预算管理制度。其次设备的购置要符合内部物资市场管理办法,在企业内部建立健全完善的设备验收制度。在次在设备使用与维护中要确保账账、账实、账卡相符。最后在设备处置与转移过程中认真履行审批手续,防止资产流失。

第三、要加强监督检查,建立内部控制考核机制。对监督检查中发现的内部控制薄弱环节要采取措施加以纠正和完善。要在科学合理的绩效评价基础上,从考核内容、评价标准、考核方式和考核评价结果等方面逐一建立相关配套制度,强化设备管理内部控制的考核。

第四、要提高管理人员对设备资产管理控制的重视程度。设备管理是企业管理的重中之重,是企业生产经营的重要组成部分,要充分提高各级管理人员对设备管理的认识程度,出台完善的设备管理办法、明确职责,防止设备管理风险的发生

第五、要加强账销案存的管理,逐级上报账销案存资产清理情况,各级部门按照职责逐级申报审核,并对此形成备案制度管理

四、结论

设备管理是企业经营管理的重要内容,在不同的设备管理模式下,设备内部控制的内容不尽相同,需要在实际的管理工作中,紧密结合实际不断完善设备内部控制内容,防止内部控制风险防范的发生。

参考文献

[1]黄益容.企业内部控制几个问题的探讨[J].金融经济.2011(1 6).

[2]张学谦.浅议固定资产内部控制.煤炭经济研究.31卷12期.

[3]企业内部控制编审委员会.企业内部控制配套指引讲解[M]上海:立信会计出版社,2011:98~99.

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一、企业内部控制问题概述 为了维护经济资源的完整性与安全性、保障经济信息的可靠性与准确性、完善经济活动的相互协调与控制,企业通过内部分工,产生了相互联系、相互制约、具有控制职能的一套措施、方法、以及程序体系,同时将其进......
如何加强内部审计质量控制
发布时间:2013-12-18
内部审计质量控制指由内部审计的业务管理机构或部门对内部审计的各种业务活动或行为进行有计划的监督检查,实施全面控制管理的行为。其对于避免内部审计流于形式,及时发现和纠正出现的 问题 ,为管理者的 科学 决策提供......
基于战略控制的内部控制模式
发布时间:2023-02-16
关键词:战略控制战略控制系统内部控制 加强和完善 企业 内部控制, 已成为当今对企业风险管理关注的焦点之一。从内部控制的自身 发展 来看,其经历了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构、内部控制整体框架、风险管理整体框架五个......
新形势下加强档案服务窗口建设之我见
发布时间:2022-09-11
档案服务窗口是档案部门直接服务中心、服务大局、服务发展、服务群众的重要途径,也是国家档案馆和地方政府形象的重要体现,面对社会改革开放的今天,档案部门要建立健全方便人民群众的档案利用体系,更好地满足社会不断发展的档案需......
浅谈SF6负荷开关、充气柜开关设备
发布时间:2013-12-17
摘要:介绍了SF6负荷开关、充气柜的国内外产品构成及其发展形式,以及生产此类产品必须具备的的条件和技术难题。 关键词:SF6负荷开关;充气柜;技术难题 SF6出现于二十世纪初,它是硫在氟的气体中燃烧时所形成的气体。SF6气体在通......
浅谈电气自动化控制设备的可靠性
发布时间:2023-06-12
摘要:为了提高企业生产和管理效率,我国多数企业实现了自动化控制设备生产。其应用降低了人力资源浪费,增加了企业经济效益。文章针对电气自动化控制设备可靠性提高的重要性提出了企业电气自动化设备可靠性提高的方案,促进企业生产......
浅谈集团化企业内部审计信息化建设——以中石化集团为例
发布时间:2023-07-01
一、引言集团化企业通常是指以集团母公司为核心并由多个不同级别的成员企业组成的多企业集合体,第一级企业为集团本部或总部,其下通常还包括二级企业、三级企业等,有的集团化企业还存在其下属的二级企业也是一个集团化企业,并且具有自身的下属二级企业乃至三级企业的情况。与之相对应的集团化企业所适用的内部审计管理方式,也可以分为集中管理和分部管理两种。纵观国内外发展成熟的集团化企业,由于集团化企业所具备的特性,集.........
集团管控下的科研管理模式探索
发布时间:2023-05-26
[摘 要]本文介绍了一般科研管理的三大任务来源,包括国家(含地方政府)科技计划、横向企事业单位的研发需求以及企业内部的研究与技术开发,和科研管理的三大过程环节(包括计划、运行和成果管理),指出了科技型企业集团中科研管理工......
论加强医院内部审计建设
发布时间:2023-07-01
摘 要:从内部审计的定义入手,分析了当前事业单位( 医院 系统)在内部审计中存在的薄弱环节,针对以上的问题提出:加强内部审计部门的独立性、建立高素质的内部审计队伍、加快审计信息化建设、调整审计目标等改进办法。 关键......
浅谈电力通讯自动化设备与工作模式
发布时间:2023-07-09
论文摘要:电力通讯涉及的专业资源庞大而复杂,包括线路资源和设备资源,智能资源和非智能资源,物理资源和逻辑资源;另外随着电力通讯系统的迅速发展,传输干线的数目大幅度增加,传输系统容量越来越庞大,导致网络管理、电路调度工作的......
探究如何加强企业集团财务管理控制
发布时间:2022-12-25
随着我国经济的快速发展,越来越多的企业倾向于企业集团化发展,而企业集团财务控制稳健运行在企业的发展建设中发挥着重要作用。集团化财务管控能提升整个集团企业财务管理的水平。首先,财务核算的统一,减少了集团内部信息不对称的程......
财政系统内部控制的制度建设情况
发布时间:2022-07-25
摘要:财政管理内部控制制度建设工作开展的作用以及主要内容,并且能够有效避免财政政策制定和资金分配过程中的行政风险、法律风险和廉政风险发挥重要保障作用。关键词:财政系统;内部控制;制度建设根据上级要求,我单位从今年2月份开始全面启动以预算管理为主线的内部控制制度建设工作。按“1+6+23”的内部控制制度架构设计,目前已完成1个内部控制基本制度和6个内部控制规范的制定印发工作,23个内部控制操作规程按.........
装备产品设计过程质量控制
发布时间:2023-03-19
【摘要】产品设计是产品固有质量形成的关键阶段,严格控制质量是生产优质装备产品的前提,同时质量管理的重点也由制造过程转向设计过程,实现设计过程控制是提高设计质量的重要一环,所以必须对产品设计的过程予以识别控制。 【关键......
公司治理下的内部控制环境建设浅谈
发布时间:2023-03-25
随着我国市场经济的发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。以下为查字典论文网为您编辑的:“公司治理下的内部控制环境建设浅谈”,敬请关注!!公司治理下的内部控制环境建设浅谈 1 我国的内部控制环境现状及存......
现代企业管理模式下卷烟厂设备管理趋势
发布时间:2022-07-23
摘要:随着社会的进步,卷烟厂在状态监测、新管理工具以及信息化技术进行了较为广泛的应用,原本的设备管理模式无法满足新形势下的一系列要求。为了使设备管理水平得以提升,文章对卷烟厂的变化进行分析,并对设备管理模式开展新的探索,使卷烟厂经济效益得以提升。关键词:卷烟厂;现代企业;企业管理;设备管理趋势;状态监测;新管理工具卷烟厂在生产过程中怎样使设备管理得以加强及规范,使其潜能充分发挥,并在管理工作当中产.........
城建开发企业内部控制制度建设探究
发布时间:2023-05-13
随着时代的进步、社会的发展,人民群众的生活水平日益提高,我国经济社会的发展越来越迅猛。与此同时,我国的城市建设取得了非常巨大的进步,极大的促进了城建开发企业的发展。随着城建开发企业发展的不断深化,内部控制中也突显出越来越多的弊端和不足。很多企业投资了大量的人力、物力以及财力,采取了很多有效的措施加强企业内部的财务控制。但由于多方面的因素,目前,我国很多城建开发企业的内部控制制度中还存在这样或那样的.........
浅谈内部审计在加强商业银行内部控制中的作用
发布时间:2013-12-18
浅谈内部审计在加强商业银行内部控制中的作用 一、目前我国监管框架下对加强商业银行内部控制的指引规范 二、内部审计在加强商业银行内部控制中的作用 1.根据《基本规范》,企业建立与实施的内部控制,包括五大要素:内部环境、风险......
职教集团背景下校企合作校内实训基地建设模式探索
发布时间:2022-09-06
[摘 要]本文以长沙环境保护职业技术学院食品专业校企合作实训基地建设为例,介绍了几种职教集团背景下校企合作实训基地建设模式,这几种模式都是为了更好地为社会培养高素质技能型人才,让企业、学校、社会互惠互利共同发展。 [关键......
企业集团预算控制模式及其选择
发布时间:2013-12-18
" 在管理理论界,企业集团管理主要关注于战略(如多元化或单一化)、组织模式及权力配置等;而在财务理论界,人们则将目标转向预算管理体系对企业管理的整合作用。然而,到目前为止,对如何体现预算体系在集团中整合管理作用,人们并没有......
加强事业单位的内控制度建设思考
发布时间:2023-02-16
摘要:事业单位是由政府利用国有资产设立的社会服务组织,面对当前经济体制及事业单位的体制改革现状,加强事业单位内控制度建设,用以保障国有资产安全有效运行、促进单位公共服务效能具有至关重要的作用。本文阐述了现阶段事业单位内控建设存在的问题,并提出了建议。关键词:事业单位;内控制度建设财政部于2012年11月29日以财会〔2012〕21号印发了《行政事业单位控制规范(试行)》,自2014年1月1日起施行.........
企业集团内部审计模式的构建及评价
发布时间:2023-04-30
【摘要】 企业 组织结构是影响企业集团构建内部审计模式的主要因素之一。企业集团采取的组织结构模式不同,其构建的内部审计模式也应该不同。不同组织结构模式下的内部审计模式有着各自的优势和劣势。企业集团应该结合自身的组织结构......
浅析乡镇内部控制的制度建设
发布时间:2022-07-24
摘要:随着我国经济的不断发展,政府的管理职能也不断的发生变化。政府根据管理的需要,不断的规范、完善行政事业单位内部控制管理制度,合理保证行政事业单位经济活动合法规,国有资产的安全和有效管理,单位财务信息真实完整,提高服务效率,有效防范舞弊、腐败。该文通过对当前乡镇内部控制单位层面存在的一些问题分析,提出建立健全乡镇内部控制制度的一些建议。关键词:乡镇基层;内部控制;问题;建议一、乡镇内部控制制度建.........
我国企业集团内部审计模式的创新(1)
发布时间:2023-03-15
摘 要:企业集团内部审计是通过对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定的标准,是否经济有效地使用了资源,来帮助管理人员有效地履行他们的职责,促进提高企业的经济效益。本文就这一目标的......
公立医院内部控制系统建设研究
发布时间:2023-02-10
医院内部控制系统是新医改形势下公立医院发展的主要基石。建立健全医院内部控制系统,对提高医院管理水平有着极其重要的意义,但在医院内部控制系统实施过程中,仍然存在一些问题,需要进一步完善。本文借鉴内部控制五要素理论,结合......
会计电算化模式下的内部控制探讨
发布时间:2023-05-04
一、会计电算化模式下加强内部控制的必要性 (一)会计档案的无纸化改革要求强化内部控制。在传统手工手段下,相关的会计信息以表、证、账等形式被存储于不同的纸张上,删减、修改以及增加会计账册或者会计凭证等都可以从印章和各自的......