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如何构建财政管理内部体系

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如何构建财政管理内部体系
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摘要:财政监督是当前财政机关进行国有资产及资金监督和管理最有效的方式之一,在社会经济进一步发展与各企事业单位各种经济活动不断增加的情况下,使得财政管理的主要工作内容变成了经济风险的控制。其中内部控制管理是实施经济风险控制和预防最有效的手段之一。基于此,本文将会根据其财政监督工作的具体内容,对其内部控制的各项内容进行分析与探讨。

关键词:财政管理;内部控制体系;经济管理

在整体国民经济管理当中,财政管理是最为重要的一部分内容,它贯穿于财政活动的始终。其实际的财政管理工作当中却存在大量需要马上解决的问题,例如内部结构设置不合理或者是岗位设备不合理等等,这些问题从其根本上进行分析绝大多数都是因为内部控制工作落实不到位所导致的,因此对其加强研究是具有极大的必要性的。

一、作用与控制管理的基本要求

(一)作用

财政监督工作是我们国家财政机关工作之中重要组成部分,它在保证国有资产安全性和完整性方面有极大的促进作用。其工作重点主要在于能够对预算单位当中会计基础性工作进行检查,在其财政机关党风廉政建设和风险控制方面也都有极大的促进作用。所以,在当下财政管理工作之中一定要加强相应的监督与管理工作,并明确工作中的重点,不断更新监督机制和深入落实各项财政监督工作。

(二)要求

在国家经济与社会经济不断改革与发展的背景之下,国家渐渐开始加大政府采购落实、制约内部权力、监督管理财政资金与国有资产等工作。所以,这就需要企事业单位要构建起来相应的内控管理体系,将其岗位和部门的权力进行限制,避免发生滥用权利的现象。为了能够促进该工作的进一步落实,还需要财政机关与预算单位尽快构建起来内控体系,并依照国家有关文件内容对其体系进行完善和优化。为了确保其监督工作的深入落实和廉政建设工作的推进,在实施财政管理的时候还需要加强内控建设,促进整体财政管理规范化与现代化的落实。

二、预算单位与财政管理部门基于内部控制的关系研究

预算单位本身的内部控制工作与财务部门的内部控制工作实际上是具有非常密切联系的两部分工作内容,两者是相互影响、相互制约的关系。下文就两者之间的关系进行研究。只有在财务部门的内部管理控制和宏观上整个单位企业的内部管理控制上达到一个协同稳定的工作状态,才能够取得相应的工作开展效果。

(一)财务部门的控制管理具有指导单位管理的功能

从宏观上来讲,一个单位内部的管理和控制工作,主要是从财务管理的角度入手,通过全面的分析,找出单位运行中可能存在的财务风险,通过分析风险产生的原因,进行有效的预防和控制。促进单位各项工作的开展顺利进行。而具体的财务部门,其控制着单位内部的资金应用。因此,财务部门的内部管控工作落实到位了,才能为整个公司的内部控制工作的开展提供便利。

(二)资金预算是推动单位内部控制建设的关键点

因为资金是推动单位各项工作开展的一项基础性保障需求,因此财务预算直接影响着单位的经济活动开展,在具体的工作过程中,需要财务部门首先结合单位运行和管理的实际情况,对可用流动资金、固定资金等资金应用条目进行有效的管理和控制,以便相应的资金能够合理地应用在项目的运行上,而且,有效的控制措施,也能够保证资金应用效果的最大化,为单位取得更大的经济收益发挥作用。

三、体系构建

(一)加强内控和预算单位内控的联系

为了能够积极发挥财政监督工作的作用,其内控管理体系得构建的时候还应该要与下级的预算单位加强联系,由此确保整个财政机关可以在国家预算资金的管理与分配过程中得到控制。所以这就必须要在财政监管之下实现财政机关和预算单位之间管理体系一体化。在该体系当中需要将资金和经济活动的管理与约束加强,以此提升对预算单位的监管作用,对于一些已经被批准的资金资产在使用的时候还要加强监管,确保能够依照预算内容执行,由此降低各项资金与经济风险发生的可能性。

(二)建立和完善内控制度体系

对于当前财政机关内控管理的基本情况来说更加需要成立单独的内控部门或者岗位,以此来共同负责各部门与预算单位之间的沟通和交流,并依照相应的制度规范等内容将整个财政监督过程当中的所有控制目标、要素以及方法等内容全部明确,并在这样的基础上将当地的财政管理现状结合进去,对具体的制度进行制定或者是增补。在制度建立完成之后应该要交由给财政厅进行审批,由此确保内控管理制度能够进一步完善和健全。

(三)控制内控管理流程,加大风险防范

在财政机关的内控管理工作之中还要对其控制业务整体流程进行塑造和梳理,始终将财政预算当作主要手段进行财政监督工作,特别是要加强预算单位当中资金的使用及采购风险动态的控制。与此同时,还需要将其分岗位分离和权力制衡在制衡其业务决策等方面所产生的制约与协调作用充分发挥出来,以此防范人为因素所带来财政风险和经济问题等。

四、结语

通过以上分析能够发现构建起来完善科学的财政管理内控体系在整个财政管理当中具有极大的作用,它可以有效规范管理活动,将最终的管理效果进行有效提升和改善,确保企事业单位能够实现良性发展,最终实现服务经济的发展和政府治理现代化,使社会经济不断进步发展。

参考文献

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保险经营的对象即风险。十九大以来,随着对外资保险公司开放程度的不断加大,保险业竞争的格局进一步加剧,而中小保险公司,在商车险三次费改、投资收益率下降等压力情况下,面临的风险更加严峻而复杂。尤其是2016年“偿二代”的实施,对中小保险公司的产品结构、资产配置以及风险管理能力提出了更高要求。而内部审计作为公司治理的重要角色,如何能在风险管理中更好地发挥第三道防线的作用,又如何能在公司不断发展和变革中转.........
财务管理与内部控制关系研究
发布时间:2022-09-24
【摘 要】财务管理与内部控制都属于企业管理的重要内容,一方面,它们分别在不同领域发挥着其他制度无法取代的功能;另一方面,它们又具有共同的目标 ,即实现企业价值的最大化。同时,内部控制是企业财务管理机制良好运行的保证。因......
企业财务内部控制体系的建立与完善
发布时间:2022-08-23
摘 要:早在很久之前,西方一些国家就已经提出在企业的内部控制的过程中采取管理制度的有效方法,现在经济快速发展的几年,我国的企业界在对企业内部进行控制所研究以及运用都变得显著的增加。发展科学健全的企业财务内部的控制有效体......
如何建设我国公共财政
发布时间:2016-04-15
十六大以来,我国社会主义市场经济的建立和发展,必然要建立有中国特色的社会主义公共财政。公共财政:是指国家(政府)集中一部分社会资源,用于为市场提供公共物品和服务,满足社会公共需要的分配活动或经济行为。以满足社会的公共需要为口......
电信企业财务内部控制体系建设浅析
发布时间:2018-07-05
[提要]本文在对电信企业财务内部控制体系进行梳理的基础上,结合电信企业财务内部控制体系现状分析,提出完善电信企业财务内部控制体系的措施,以利于电信企业提高财务内控水平,增强财务风险控制能力,提升经济效益。关键词:电信企业;财务内控体系;措施中图分类号:F275文献标识码:A收录日期:2014年11月30日随着我国电信业重组完成,4G牌照的发放,电信行业全业务竞争日趋激烈,电信企业面临复杂的内外部经.........
从COSO报告看我国内部控制体系的构建
发布时间:2023-03-14
" 内部控制体系作为企业生产征管活动的自我调节和自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制体系的建立、健全及实施状况,关系到企业的兴衰成败。如何结合我国的企业实际,建立具有中国特色的内部控制体系,已成......
试论构建财务管理理论体系的逻辑起点
发布时间:2013-12-17
要把诸财务管理理论要素按照一定的逻辑关系排列组合而成一个具有完整性和逻辑性的体系,其关键性问题是要从诸多财务管理理论要素中正确地选择一个充当财务管理理论体系的逻辑起点。对此,学术界已达成共识。但是,在应该选择哪个理论要素......
公立医院内部控制框架体系构建论文
发布时间:2022-12-26
内部控制作为一种新型的管理模式,是在企业的管理实践中产生和发展的。目前有关公立医院内部控制的研究文献大多集中在医院部分业务或整体内部控制存在问题,以下是公立医院内部控制框架体系构建。 内部控制框架体系建设方面的研究较少......
试论构建财务管理理论体系的逻辑起点
发布时间:2022-10-21
试论构建财务管理理论体系的逻辑起点 试论构建财务管理理论体系的逻辑起点 试论构建财务管理理论体系的逻辑起点 要把诸财务管理理论要素按照一定的逻辑关系排列组合而成一个具有完整性和逻辑性的体系,其关键......
战略管理会计基本内容体系构建初探
发布时间:2022-12-26
【摘 要】 经济越发展,会计越重要。按照会计的本质是管理活动论的观点,本文认为管理会计应是基于管理的会计。目前,管理会计在我国还没有得到应有的重视,管理会计的信息也没有充分为决策服务,作为信息载体的管理会计报告也就缺乏......
新能源汽车企业财务管理体系的构建
发布时间:2023-02-18
[摘 要]作为新兴的产业,大多数新能源汽车企业特别是民营企业受到技术瓶颈和资金支持不足的限制。随着新能源汽车企业的进一步发展,该类型企业财务管理中存在的问题也凸显得越来越多。因此,我们亟待构建一个适合于中国新能源汽车企业......
构建高效的公共部门人力资源管理体系
发布时间:2023-02-17
[提要] 在实现依法治国、依法行政目标过程中,中国公共部门已经并将继续发挥着重要而不可替代的作用,但不依法定程序作为以及公共服务效率低下的状况在个别领域和个别地方依然存在。因此,中国公共部门工作效率还有待进一步提高,研究......
建立以财务管理要素为核心的财务管理理论体系之构想
发布时间:2013-12-18
建立以财务管理要素为核心的财务管理理论体系之构想 建立以财务管理要素为核心的财务管理理论体系之构想 建立以财务管理要素为核心的财务管理理论体系之构想 一、科学财务管理理论体系应具备的特征 系统是一......
三位一体构建反腐体系 全面部署建设廉洁政治
发布时间:2015-08-13
摘 要:廉洁政治建设,是一项长期的、复杂的系统工程,需要文化建设、权力制约和制度改革三方面工作的有机结合,多措并举、多管齐下,构建三位一体的反腐体系,才能全面开创新局面,标本兼治地消除腐败问题。 关键词:廉洁政治;廉......
如何深化行政管理体制改革
发布时间:2023-04-10
党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(以下简称《建议》), 一个最鲜明的特点就是以科学发展观统领经济社会发展的全局。为了保证十一五规划的实施, 《建议》对推进行政管理体制改革提......
施工企业如何建立财务风险预警体系
发布时间:2022-11-20
" 【摘要】本文针对施工企业面临的来自外部和内部环境的各种风险因素,提出必须建立和完善自身的财务风险预警体系的具体对策。 目前,由于建筑市场尚不规范,工程招、投标管理没有完全法制化、规范化,不正当的竞争依然存在。特别是工程投标......
基于企业战略导向的内部控制与风险管理体系构建探讨
发布时间:2013-12-17
基于企业战略导向的内部控制与风险管理体系构建探讨 一、http://wWw.LWlm.Com内部控制概述 内部控制发展至今主要经历了四个阶段:第一,查错防弊阶段,主要通过不相容岗位职责分离的手段来防止舞弊,通过内部的相互牵制来达到互相监督......
有关如何建立全面预算管理体系研究(1)
发布时间:2023-02-04
摘要:全面预算是一种管理工具,也是一套系统的管理方法和管理机制。它对于规范公司的行为、提高公司的整体管理水平有着不可替代的作用。全面预算的编制、执行、控制与调整涉及公司的所有部门及主要人员,包括公司所有的业务部门与职能部......
财政预算执行审计监督体系的构建
发布时间:2015-08-07
【摘 要】随着我国财政体制改革的不断深入,财政管理越来越规范,我国财政预算执行审计的作用也日益发挥出来,财政预算执行审计作为我国政府审计的主体,在经济日益发展的情况下所存在的问题也不断显现出来,因此需要针对财政预算执行......
企业内部审计如何参与风险管理(1)
发布时间:2022-11-19
随着企业内部审计职能的转型,有些企业内部审计已经开始介入到企业的风险管理当中,有些企业也在无形中执行了企业风险管理的一些职能,它扩展了企业内部审计的范围,为企业管理工作发挥了良好的作用,并逐步将风险管理作为企业内部审计......
内部审计如何参与企业的风险管理
发布时间:2023-03-27
内容 摘要:内部审计是基于受托 经济 责任的需要而产生和 发展 起来的,是经营管理分权制的产物。内部审计参与 企业 风险管理工作是其发展的趋势。本文 分析 了内部审计参与企业风险管理的原因、 方法 ,并对内部审计如何更有......
如何深化行政管理体制改革
发布时间:2023-03-12
通常,市场机制的作用和政府功能的发挥是影响一个国家经济社会发展的两大重要因素。一国的经济制度确定后,政府功能的发挥便会对经济社会的发展产生极其重要的影响,这种影响的效果取决于政府的职能定位和机构设置是否符合经济社会发展......
浅谈建筑企业会计内部控制体系的构建论文
发布时间:2022-10-13
目前建立完善的企业会计内部控制的体系是国家相关部门不断在着重强调并努力达到的一项重要的目标,以下就是由小编为您提供的浅谈建筑企业会计内部控制体系的构建。 根据建筑公司管理层的经营管理不善、违法作业、经常做假账这些不良事......
行政事业单位绩效管理体系构建研讨
发布时间:2023-01-26
内部控制与预算绩效管理存在紧密的关系。随着我国社会主义市场经济快速发展,行政事业单位的预算管理模式也逐渐完善,当前处于推行全面预算管理改革中,各行政事业单位不断的探索不要强化预算管理绩效考核评价体系构建。预算管理能够提高行政事业单位的资金使用效益,有助于协助行政事业单位制定科学合理的决策,切实提高综合管理水平。100万从以下几方面探讨基于内控视角下,行政事业单位预算绩效管理体系的构建必要性,以及当.........
浅议事业单位内部会计监督体系的构建
发布时间:2022-09-25
【摘 要】如今,经济政策与管理制度的改革与其逐步完善促进了我国的经济发展,我国的经济体制得到较好的运转。但是,社会上仍然存在着事业单位失职的现象,就比如较多事业单位依然出现会计信息的错误与造假、会计监督体系被破坏等情况......
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包
发布时间:2022-11-29
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包 摘要:目前,许多上市公司为了提高自己的经营业绩进而增强自己的竞争实力,选择了将公司内部审计外包出去。但并不是所有的公司都具备将内部审计外包的条件。公司在决定是否将内部审计外包......
内部控制体系下管理会计应用
发布时间:2019-08-14
摘要:本篇文章首先对内部控制体系下管理会计应用的作用进行阐述,从两者均具备相同的产生条件、两者均具备相同的管理标准、两者均具备相同的内容三个方面入手,对内部控制体系和管理会计之间的关系进行解析,并以此为依据,提出内部控制体系下管理会计的应用对策。希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考。关键词:内部控制;管理会计;应用在当前社会经济全面发展以及市场竞争逐渐加剧的背景下,企业给予会计方面严格.........
上市商业银行内部控制体系构建———建立在全面风险管理的基础上
发布时间:2017-06-05
由于业务的特殊性,商业银行从组建开始就面临着各种各样的风险,随着金融市场发达程度的不断提升,这些风险变得越来越多样、越来越复杂。受限于我国旧有的经济体制,我国商业银行市场化的时间并不长,因此,管理方面还存在很多问题。另外,我国很多商业银行将精力放在了提升市场份额以及开拓新业务方面,并未给予风险防控工作足够的重视,这就使得银行在高速发展的同时,也面临越来越高的累积风险;再加上当前国际金融市场环境非常.........