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浅析公司治理对内部审计的需求

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浅析公司治理对内部审计的需求
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摘 要:对于一个公司来说,在治理过程中企业内部的审计工作会直接影响企业的发展情况和经营状况,所以一定要做好企业内部的审计工作。同时内部审计还是公司治理一个重要的部分和环节,也是保证公司能否正常运转的有效因素。因此,在公司的发展过程中,要及时发现企业内部审计的不足之处,并且还要采取相应的对策来提升公司内部审计管理的效率和效益,才能保证公司能够更加快速的发展。

关键词:公司治理;内部审计;需求

一、前言

随着社会的不断发展,使得我国公司的经营环境变得越来越难,同时导致公司之间的竞争变得越来越激烈。在这样的环境之下,公司要想更快更好地发展,能够永远立于不败之地,那么公司的内部审计就需要不断地开拓新的服务领域,使得公司的治理结构能够更加完善,从而使得公司的价值能够不断地增值。

二、内部审计在公司治理中发挥的作用

1.内部审计与各管理层相协作。由于内部审计机构直接归董事会或所属审计委员会管理,使得其在公司内部的权威性是非常大的。这样在公司的治理过程中,内部审计所起到的作用是非常大的。其一,内部审计可以对公司内部的一些事情进行控制,不仅能够对公司的财务报告进行风险分析,与此同时还可以对公司内部的舞弊行为进行分析;其二,内部审计还能使得公司内部各管理层之间的信息沟通变得更加方便迅捷,这样在不仅减少了委托代理成本的同时,还能使得公司的治理效果变得更好;其三,内部审计还可以帮助管理层对公司风险分析进行相应的风险控制,为公司内部之间的一些改进提供可靠的参考意见,从而协助公司能够更好地实现自己的发展目标;其四,内部审计还能协助外部审计开展工作,使得外部审计人员在进行公司资料收集的时候能够更加方便,在使得大大降低公司审计费用的同时,还能保证公司财务报告的准确性和可信度。

2.内部审计有助于完善公司治理机制。对于一个公司来说,最熟悉其整体业务的就是公司的内部审计,因此内部审计能够帮助公司做出最科学合理的决策,能够帮助公司更好的风险控制,从而使得公司的治理结构能够得到不断地完善;除此之外,内部审计还能为公司治理提供有效完整的信息反馈系统,这样公司在进行财务审计、社会责任审计、咨询服务的时候,就能够更好地进行治理;最后,内部审计还能对公司的内部控制进行相应的监测,这样一旦发现有重大的控制缺陷的话,就能及时地向审计委员会进行报告,从而保证公司的利益。

三、公司内部治理需求

1.股东及利益相关者的需求。对于一个公司来说,其最终的所有者是公司的股东,公司发展的好坏,对公司的股东影响是最大的。因此,为了保证股东的利益,就必须要做好公司的内部治理。不过,随着公司的不断发展,其运营过程中所需要进行控制的因素越来越多,如果这些因素控制不好,那么会极大的损害股东的利益。比如在一家公司,股东在对其经营状况进行了解的时候,主要是根据公司的财务数据来进行了解的,然而这些财务报表都是由公司的经理人来提供的,而经理人的利益与公司股东的利益是不一致的,如果公司的经理人为了使自己的利益得到最大化,就会在很大程度上伤害公司股东的利益。因此,为了保证公司股东及其相关人员的利益,公司还不断的完善和健全内部审计的机制,并且还要制定出具体的规章制度对经理人的行为进行监督和管理,从而保证公司股东的利益不会受到侵害。

2.董事会的需求。在对公司进行治理的过程中,公司内部最高的权利机构就是董事会,它是公司治理过程中非常重要的一个环节,因为它是把公司的股东与公司的管理层连接在一起的一个纽带。对公司进行内部审计,不仅可以对公司进行相应的监督,同时还能使得董事会与高管层之间信息流动变得更加方便,从而使得董事会能够及时的了解公司的实际经营现状。

3.管理层的需求。对于一个公司来说,对其进行治理最为重要的动力之一就是公司的管理层。对于公司的管理来说,内部审计能够帮其提供公司具体的经营状况,从而使得公司治理的薄弱环节能够及时地得到改善。同时,管理层要想提高公司的经营效率和经营利益,还需要借助公司内部审计的力量来完成,这样才能保证内部的管理能够井然有序地进行。

四、公司外部治理需求

1.提高会计信息质量、维护公众利益的需求。对于一个公司来说,其会计信息的质量高低所造成的影响力是非常大的,因为其不仅会影响公司股东和债权人的利益,同时还会在很大程度上影响国家的经济秩序。据相关研究表明,以前我国有很多的公司经营失败,其最主要的原因在于公司的内部审计机制不够健全,从而使得公司内部的财务数据不能更加清楚可靠地体现出来。面对这一问题,最为直接的解决办法就是依靠公司的内部审计来进行解决,因为内部审计不仅能够对公司的财务进行相应的监督,同时还能将所发现的会计信息失真问题进行及时改正。因此,为了提高公司的会计信息质量,使得公众的利益不受到伤害,需要相关的外部监督机构借助公司内部审计机构的力量,来做好公司会计方面的工作。

2.完善审计监督体系的需求。目前,我国的审计监督体系主要由三种审计方式构成,第一种审计方式是内部审计,第二种审计方式是社会审计,还有一种是国家审计。在这三种审计方式中,国家审计虽然能够对公司进行全方位的监督管理,但是这个审计过程需要花费大量的人力、物力和财力,而且这种审计方式大多是事后审计,因此审计效果不是很好;对于社会审计来说,虽然能够对公司进行全面、专项的审计,但它主要关注的是公司财务报表的真实性,而对于公司其他环节的监督力度不大,这样也导致了公司审计效果不够好;至于内部审计,虽然在独立性上比不上国家审计和社会审计,但是它不仅能够监督公司内部的管理机制,同时还能对公司的业务流程进行监督,这样就能够对公司内部的一些事情进行事前和事中的控制,在很大程度上能够弥补国家审计和社会审计的不足,从而确保能够为公司提供更加可靠的审计信息。

五、结束语

总而言之,对于一个公司来说,内部审计对公司发展的重要作用是不言而喻的。不过,为了确保公司内部审计的质量,就必须要做好公司治理工作。同时公司在加强内部审计工作的同时,还需要对公司治理方面存在的问题进行不断的完善,从而才能保证企业不断的向前发展。

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浅谈“互联网+ ”时代内部审计在公司治理中的效应
发布时间:2016-12-08
1. 引言 2015 年7 月,国务院印发《关于积极推进互联网行动的指导意见》,明确提出要顺应世界互联网+ 发展趋势,充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势,推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创......
内部审计在公司治理中的地位与作用(1)
发布时间:2023-03-23
摘 要:内部审计已成为发达国家上市公司建立健全的治理结构的基石之一,这充分说明了内部审计在公司治理中的地位。本文通过对内部审计在公司治理中所处的不同地位,结合我国企业实际,分析了内部审计在我国企业中的现状,认为内部审计未......
风险管理目标下公司治理与内部审计的整合分析
发布时间:2022-11-04
【论文关键词】:风险管理;公司治理;内部审计 【论文摘要】:目前,我国内部审计一般尚未与公司治理相结合,成为公司治理的有机部分.对风险管理也不够关注。为此,要逐步完善企业法人治理结构,明确企业外部和内部的委托代理关系.培......
浅析高校治理与内部审计
发布时间:2022-12-17
一、引言 国家加大反腐力度,教育领域也在其中。2015 年中纪委通报了34 所高校的53 名领导,其中11 人被双开,6 人受到党内警告处分,另有8 人受党内严重警告处分,16 人正接受组织调查。从通报情况可以看出,高校领导干部滋生腐败主......
浅析内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势
发布时间:2023-03-24
国际内部审计协会(IIA)在其制定并经过修改的《内部审计实务标准》中对内部审计做出了新的定义: 内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动, 其目的在于为组织增加价值并改进组织的经营。它采用系统化、规范化的方法来对风险管理、......
论寿险公司的内部审计
发布时间:2023-07-22
[摘要] 寿险公司的内部审计是寿险公司的内在需要,有助于寿险公司转变经营机制、提高内部管理水平、增强市场竞争力,有助于我国寿险业的健康 发展 。但是由于我国寿险公司内部审计制度建立时间较晚,还存在一些不足之处如:内审机构......
强化公司治理机制 完善内部审计工作(1)
发布时间:2023-06-19
[摘要]本文探讨当前公司中存在的一系列问题,分析公司治理中存在的问题。在阐述如何从外部和内部强化公司治理的基础上,结合我国最新出台的《证券法》、《公司法》的相关内容,分析了我国公司治理的社会法律环境,阐明了在我国应如何强......
基于完善公司治理环境下的内部审计探讨
发布时间:2013-12-18
基于完善公司治理环境下的内部审计探讨 引言 当人们充满幸福的迎接21世纪到来的时候,在社会主义市场经济体制方面也颇感喜悦,但在此同时也感觉到了其隐藏的细微变化。曾经在深圳北京等地相继发生过虚假会计报表与虚假验货案件,更有一......
论内部审计在国有企业公司治理中的应用
发布时间:2013-12-18
摘要:伴随美国安然和世通等一系列财务丑闻的爆发,2002年出台的萨班斯法案将内部审计提升到一个备受关注的高度,此举对完善公司治理结构具有重要意义。我国国有 企业 在完善自身的治理结构时,希望借鉴西方发达国家的经验,通过加强......
内部审计在金融资产管理公司治理的作用(1)
发布时间:2023-05-15
摘 要:本文对资产管理公司治理结构和内部审计现状进行了透视,归纳了内审在公司中的作用,为进一步发挥作用,提出了完善公司治理结构、建立审计委员会领导下的内审模式、加强对经营者的审计、提高审计质量、拓宽审计覆盖面、提高内审......
财产保险公司反洗钱内部审计浅析
发布时间:2023-07-05
摘要:介绍目前国内财产保险行业洗钱的主要方式,分析财产保险公司反洗钱内部审计的主要程序和方法,为业内反洗钱研究工作和开展提供借鉴和帮助。 关键词:财产保险公司;反洗钱;内部审计 一、日前我国内以财产保险形式洗钱的主......
浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响
发布时间:2022-11-30
一、内部审计在公司治理中的地位和作用1、内部审计工作的层次和地位新修订的《审计法》第二十九条规定:“依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导......
受托责任视角的公司治理和内部审计互动
发布时间:2013-12-18
【摘要】公司治理和内部审计都以受托责任理论为基础,本文从受托责任视角分析了公司治理与内部审计的互动关系,促使公司治理和内部审计开展良性互动,更好地发挥内部审计在公司治理中的重要作用,改变公司治理机制的缺陷,从而完善公司......
内部审计在网通公司治理中的定位及作用
发布时间:2013-12-18
[ 内容 摘要]在公司治理结构中建立内部审计机构,是 法律 的要求,也是 企业 自我约束、自我 发展 的需要。本文将在阐述公司治理的含义和重要性基础上,结合网通公司的实际情况,对内部审计在公司治理中的定位及作用作些粗浅探讨。[关......
公司治理审计
发布时间:2022-11-24
随着公司治理的重要性不断突出,内部审计部门不得不将公司治理列为优先审计的对象。公司治理内部审计的 内容 包括以下几个方面: 一、治理环境审计:为良好的公司治理提供基础的文化,框架和政策 1、评价总体治理结构和政策 ......
论公司外部治理与独立审计
发布时间:2022-11-02
摘 要:当前,审计舞弊的出现与公司外部治理结构的不健全有直接联系。从对公司外部治理的角度出发,论证了公司治理结构与独立审计的关系,并对当前独立审计违背德的现状,从公司外部治理角度提出了构建与 现代 公司治理结构预期相适......
上市公司内部审计与外部审计的协调
发布时间:2023-06-14
摘要:国内上市公司内部审计和外部审计在各自职责领域发挥着不同的作用和效力,但内部审计和外部审计如何积极协作,有效利用对方优势、资源和成果,减少审计资源浪费,已成为上市公司规范治理和战略目标实现必须审视和面对的新问题。本位旨在通过上市公司内部审计和外部审计的典型案例,分析和提供内部审计和外部审计有效结合,协调发展的路径和方法,为更多上市公司提供有价值的可行思路和对策建议。关键词:内部审计;外部审计一.........
浅析我国上市公司内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-20
一、引言 上市公司内部审计是由上市公司内部设立的自有机构,其主要领导人员有效的控制企业内部管理、财务信息及其在运营过称中产生的所有经济活动的行为,其主要目的是维护企业正常发展,如查核真伪,经济活动的合理性、有效性、管理......
集团公司内部审计研究
发布时间:2022-11-01
摘要:内部审计是集团公司内部控制的关键环节之一,也是集团公司运营管理的重要组成部分。内部审计不仅对集团公司经营管理全过程进行有效监管,还对各项管理活动作出有效评价,促使企业填补漏洞,完善经营管理,提高经济效益和市场竞争力......
浅议公司治理结构下的内部会计控制(1)
发布时间:2023-02-12
[摘 要] 我国加入WT0后,公司治理结构对我国企业而言变得越来越重要。内部会计控制作为重要的内部控制措施,是完善公司治理结构的具体政策和结构。公司治理结构是企业内部会计控制的环境。公司治理结构有利于内部会计控制系统的健全,内......
公司治理结构下的内部会计控制
发布时间:2022-11-02
" 摘要:我国加入WTO后,公司治理结构对我国企业而言变得越来越重要。内部会计控制作为重要的内部控制措施,是完善公司治理结构的具体政策和程序。公司治理结构是企业内部会计控制的环境。公司治理结构有利于内部会计控制系统的健全,内......
海南省上市公司内部审计分析
发布时间:2023-06-29
摘 要:随着企业内部控制规范体系在上市公司中逐步实施,内部审计在监督检查上市公司内部控制方面发挥的作用日益凸显。本文以对海南省上市公司的内部审计调查问卷为基础,分析了海南省上市公司内部审计的现状及存在的问题,进而提出......
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
发布时间:2023-02-02
公司治理 问题 一直是 企业 的核心问题。近年来,因上市公司频频惊曝黑幕,公司治理成为公司 发展 的焦点。在完善公司治理这一过程中,内部审计是必不可少的组成部分。国际内部审计协会(IIA,2002)在对美国国会的建议中指出:高级管......
上市公司内部审计的特点
发布时间:2022-11-10
为了加强对上市公司的监督,不断完善法人治理结构,规范上市公司经营行为,同时也为了摸索一条上市公司审计的 方法 、程序和重点。近几年来,受中石化集团公司党组委派,由集团公司兼职审计稽核专员在我公司抽调人员组成审计组,对中......
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包
发布时间:2022-11-29
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包 摘要:目前,许多上市公司为了提高自己的经营业绩进而增强自己的竞争实力,选择了将公司内部审计外包出去。但并不是所有的公司都具备将内部审计外包的条件。公司在决定是否将内部审计外包......