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公司治理中的审计委员会与内部审计

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公司治理中的审计委员会与内部审计
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审计委员会是美国公司治理中一个重要的组成部分,发挥治理机制功能。2002年初, 中国 证监会和国家经贸委发布了《上市公司治理准则》,标志我国开始正式引入审计委员会制度,期望审计委员会发挥有效的治理功能。

内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过运用系统化、规范化的 方法 ,评价并改善风险管理、控制、治理过程的效果,帮助组织实现其目标(IIA,200

4)。审计委员会一个重要的职能就是确保内部审计的独立性,而内部审计为审计委员会提供信息支持,两者相互促进。

一、审计委员会在公司治理中的定位与职责

(一)审计委员会的定位

审计委员会制度是英美等国家公司制 企业 的一项重要的内部治理机制。其建立的初衷是在董事会建立一个独立、专门的治理力量以强化外部审计师的独立性,从而提高公司财务报告信息的真实性和可靠性。审计委员会在西方实行多年,发挥了积极的功效。我国为改善公司治理效率而引进审计委员会制度,但是其在中国的有效性还有待检验。

(二)审计委员会的职责

审计委员会源于1338年的麦克森·罗宾斯(Mckesson&Robbi-

ns)案。该项舞弊案后,证券交易理事会于1939年发布系列文告建议成立专门委员会,并建议此委员会由非执行董事组成,负责选任外部审计师以及参与洽谈审计计划,期望能增强 会计 师的独立性。

1987年,美国瑞德威委员会(Treadway Committee )认为,审计委员会应该是公司财务报告过程和公司内部控制信息及时、有效的监管者。瑞德威报告将审计委员会作为公司治理的有效手段并向审计委员会提出了一系列目标建议。该报告指出:审计委员会的主要职责是监管财务报告,而且该职责优先于其他职责。

1988年,加拿大特许会计师协会(CICA)出台了麦克唐纳报告(Macdonald Report),建议所有上市公司建立主要由外部董事组成的审计委员会,复核中期和年度财务报告,并且要求审计委员会每年向股东大会报告其职责履行情况。 1993年,公共监督委员会( Public Oversight Board)发表了“公众利益:会计职业界面对的问题”的特别报告,认为在许多情况下,审计委员会不能适当地完成他们的职责,并且在许多情况下他们也不能理解他们的职责。建议审计委员会应明确其职责的范围。

1994年COSO(Committee of Sponsoring Organizations)建议审计委员会应加强评价和控制的职责。

1999年,蓝带委员会(Blue Ribbon committee)发表了“关于提升公司审计委员会有效性的建议和报告”,最后该委员会提出了10个方面的建议。该建议的核心是如何提高审计委员会的独立性,并对独立性提出了明确的定义。

2002年,美国总统布什签署了《萨班斯—奥克斯莱法案》。上市公司董事会下设的审计委员会作用极为突出,将成为确保审计独立性的一个重要环节。审计委员会还将在财务报告过程中承担关键角色,注册会计师的相关审计报告要向审计委员会报告。

随着 经济 环境的改变以及公司治理实务的 发展 ,审计委员会的职责从关注注册会计师的独立性拓展到对公司整体财务呈报体系(财务、会计、内部审计等)的全面治理,并涉及风险管理、管理当局对 法律 法规的遵循情况、道德问题、利益冲突问题及对违法舞弊行为的调查等多个方面。从专家的观点得出审计委员会的职责主要包括:监管内部控制结构和财务报告过程;确保内部审计师和外部审计师的独立性;监督企业法律、法规的遵循情况;参与阻止、发现舞弊活动并促进公司行为法规的实行;帮助企业进行风险管理并不断改进经营和商业环境。

二、内部审计在公司治理中的定位与职责

(一)内部审计的定位

IIA的观点是:良好的治理是由有效的公司治理系统的四个部分协同实现的:即董事会、管理层、内部审计师、外部审计师。虽然它对内部审计的定位理念相当超前,但是把内部审计作为公司治理结构的组成部分,可以看出对内部审计寄予的重视和厚望。在我国,内部审计的组织与工作受到公司管理层的领导,内部审计职能是为经营管理服务,因此,内部审计是管理层对内部经营管理的一项监督、评价机制,从此种意义来讲,可以将其作为公司治理,特别是公司内部治理的有效组成部分。

(二)内部审计的职责

三、审计委员会与内部审计的关系

1、复核并核准内部审计章程。内部审计章程提供了内审部门功能性和组织性的架构。章程除了需经管理层批准外,审计委员会还应代表董事会对章程进行复核与评价。审计委员会在复核章程时,应特别注意内部审计部门在公司架构内的组织地位。组织地位的设计应确保能对管理当局的活动实施有效的独立评价;同时,在组织架构上还应注意其全面性,不仅继续关注对公司的财务审计,而且重点监控 企业 风险管理和内部控制。

2、复核审计计划及计划活动的变动。审计委员会应对内部审计部门年度审计计划的范围进行复核,以便了解内部审计主管及管理当局对计划的适当性以及公司经营风险的评估。在复核内部审计计划时,审计委员会应特别关注整体审计计划的安排。内部审计计划在实际执行过程中可能会由于种种新情况而发生适时调整,审计委员会应对审计计划的实际执行情况予以持续关注,及时了解计划未完成或发生偏差的原因。

3、复核内部审计部门的组织形式。由于公司的性质、规模及组织结构不同,不同的公司就有不同的内部审计组织形式。审计委员会在复核内部审计部门的组织形式时,对审计人员的数量和审计地点的分布,除了考虑公司自身的特定要求以外,还应特别关注成本效益原则。内部审计组织设计的最基本要求就是其在公司组织内的独立性。因此,审计委员会应具有对内部审计主管的任命及撤换的决定权,这样内部审计人员就不会因为担心被管理者解雇而丧失其应有的独立性和客观性。

4、复核审计成果。内部审计主管必须向审计委员会报告审计结果,审计委员会应复核内部审计部门提出的结果汇总报告,其报告 内容 包括财务报告系统、风险管理、内部控制与公司治理的审计结果、重大 问题 的审计和向管理当局所提的建议方案。由于内部审计部门仍隶属于公司行政管理体系,因此还必须向管理当局做类似报告。其向管理当局所做的报告,不仅健全公司内部控制系统,还能衡量部门绩效。

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[摘要] 审计委员会是两权分离下所产生的代理 问题 的一种补救方案,目的在于提升决策控制面,加强对管理层决策特别是财务与 会计 决策的控制和监督。本文通过 分析 考察ITG公司的公司治理与审计委员会设置,指出该公司审计委员会增强......
基于公司治理下内部审计完善探析
发布时间:2013-12-18
基于公司治理下内部审计完善探析 一、内部审计与公司治理的相互依存 内部审计在上市公司经营管理中处于极为重要、特殊的地位,它由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效......
浅论公司外部治理与独立审计
发布时间:2013-12-17
论文关键词:公司外部治理;独立;审计合谋;对策 论文摘要:当前,审计舞弊的出现与公司外部治理结构的不健全有直接联系。从对公司外部治理的角度出发,论证了公司治理结构与独立审计的关系,并对当前独立审计违背德的现状,从公司外部......
试析内部审计与公司治理中存在的问题及对策
发布时间:2023-05-24
近年来,经济不断发展,社会中也不断出现了财务丑闻,诸如挪用公款这种财务犯罪。外部审计对于公司内部的约束力不大,所以企业渐渐把目光投向了公司内部审计管理中。内部审计是企业内部控制机构的核心部分,本文从内部审计的效用进行研......
从监查人到审计师和审计委员会公司监控体系的演变
发布时间:2022-10-28
从监查人到审计师和审计委员会公司监控体系的演变 现代商业交易的复杂性和股权分散之后股东的远离公司,公司的监控体系相应地从股东直接监控逐步发展到了由外部审计师和董事会审计委员会共同构成的一种专业和独立的监控体系 外部审计......
内部审计对公司治理的评价功能研究
发布时间:2023-02-02
内容 摘要:环境的变迁使投资者不仅关注公司的业绩评价,更关注公司的治理状况,并将其作为最重要的决策因素之一。 目前 关于公司治理评价的 研究 多侧重于外部视角,本文则探讨了以内部审计为主体对公司治理机制、治理成本、治理绩效评......
基于公司治理框架下的内部审计创新
发布时间:2023-02-27
【摘要】 正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,建立与完善上市公司的内部审计制度,促进内部审计与公司治理的良性互动,是 现代 企业 管理中十分重要的课题,也是当前 经济 体制建设中的一项紧迫任务。本文就此......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系
发布时间:2022-08-30
[ 内容 摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及 企业 界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结......
公司治理环境下的内部审计问题分析
发布时间:2022-11-24
论文关键词:公司治理 内部审计 建议 论文摘要:内部审计实际上是内部控制制度的重要组成部分。因而,保证管理当局高度重视内部审计人员的存在及其职责,是公司治理的一个重要方面。本文探讨了公司治理与内部审计的含义之后,分析了我国......
内部审计对国有企业公司治理的作用
发布时间:2023-01-08
【摘要】 优化公司治理结构是我国国有 企业 改革的重心和难点。文章通过阐述内部审计的 发展 演变,认为内部审计和公司治理的目标趋于一致,在指出我国国有企业集团公司治理现状和不足的基础上,从各个角度论证了内部审计对优化公司治......
现代公司治理结构下的内部审计作用
发布时间:2022-10-30
现代公司治理结构下的内部审计作用 一、风险管理目标下公司治理与内部审计的整合 内部审计是一种旨在增加组织价值和改善组织营运的独立、客观的确认与咨询活动。它采取系统化、规范化的方法来评价和改善风险管理、内部控制及治理程......
论寿险公司的内部审计
发布时间:2023-07-22
[摘要] 寿险公司的内部审计是寿险公司的内在需要,有助于寿险公司转变经营机制、提高内部管理水平、增强市场竞争力,有助于我国寿险业的健康 发展 。但是由于我国寿险公司内部审计制度建立时间较晚,还存在一些不足之处如:内审机构......
论内部审计在国有企业公司治理中的应用
发布时间:2013-12-18
摘要:伴随美国安然和世通等一系列财务丑闻的爆发,2002年出台的萨班斯法案将内部审计提升到一个备受关注的高度,此举对完善公司治理结构具有重要意义。我国国有 企业 在完善自身的治理结构时,希望借鉴西方发达国家的经验,通过加强......
基于公司治理的内部审计问题研究(1)
发布时间:2013-12-18
随着公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,并建立与完善中国上市公司的内部审计制度,以促进内部审计与公司治理的良性互动,是现代企业管理中十分重要的问题,也是当前经济体制建设中一项......
内部审计在网通公司治理中的定位及作用
发布时间:2013-12-18
[ 内容 摘要]在公司治理结构中建立内部审计机构,是 法律 的要求,也是 企业 自我约束、自我 发展 的需要。本文将在阐述公司治理的含义和重要性基础上,结合网通公司的实际情况,对内部审计在公司治理中的定位及作用作些粗浅探讨。[关......
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
发布时间:2023-02-02
公司治理 问题 一直是 企业 的核心问题。近年来,因上市公司频频惊曝黑幕,公司治理成为公司 发展 的焦点。在完善公司治理这一过程中,内部审计是必不可少的组成部分。国际内部审计协会(IIA,2002)在对美国国会的建议中指出:高级管......
我国上市公司推行审计委员会制度的思考
发布时间:2023-07-24
摘 要: 在西方国家,审计委员会已成为公司治理结构中的一个重要组成部分,而在我国审计委员会的 理论 和实践都还处在引入和摸索阶段。本文对在我国特定环境下上市公司推行审计委员制度中存在的 问题 进行 分析 ,提出建立相关的法......
论审计委员会职责
发布时间:2023-06-19
论审计委员会职责 审计委员会是形成http://wWw.LWlM.cOM有效的公司治理结构中的一项重要制度安排,审计委员会要发挥其公司治理的职能,必须履行一定的职责。审计委员会究竟有哪些职责,自其产生之日至今,一直处于不断发展和完善过程中......
强化公司治理机制 完善内部审计工作
发布时间:2022-08-08
[摘要]本文探讨当前公司中存在的一系列 问题 , 分析 公司治理中存在的问题。在阐述如何从外部和内部强化公司治理的基础上,结合我国最新出台的《证券法》、《公司法》的相关 内容 ,分析了我国公司治理的 社会 法律 环境,阐明了......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系(1)
发布时间:2023-05-24
[内容摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及企业界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具......
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包
发布时间:2022-11-29
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包 摘要:目前,许多上市公司为了提高自己的经营业绩进而增强自己的竞争实力,选择了将公司内部审计外包出去。但并不是所有的公司都具备将内部审计外包的条件。公司在决定是否将内部审计外包......
国有改制企业公司治理呼唤内部审计
发布时间:2023-05-25
[ 内容 摘要] 本文试图以国有改制 企业 的公司治理为 研究 对象,从一些国有改制企业的公司治理弱化内部审计的现状出发,揭示国有改制企业公司治理面临的三个转变,阐述内部审计是实现上述三个转变的有效途径,进而提出探索强化国有......
浅议信托公司内部审计
发布时间:2013-12-18
摘 要:国际内部审计师协会制订的《内部审计实务标准》(2003年修订本,以下简称《标准》对内部审计作了定义:“内部审计是一种独立的、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。”它采取系统化、......
集团公司内部审计研究
发布时间:2022-11-01
摘要:内部审计是集团公司内部控制的关键环节之一,也是集团公司运营管理的重要组成部分。内部审计不仅对集团公司经营管理全过程进行有效监管,还对各项管理活动作出有效评价,促使企业填补漏洞,完善经营管理,提高经济效益和市场竞争力......
浅探集团公司内部审计
发布时间:2023-03-24
一、 企业 集团内部审计的职能 l.监督职能。内部审计产生的根本动因是企业中存在的委托代理关系,内部审计人员是站在第三者的立场上,接受委托人委托,对受托人受托 经济 责任的履行情况进行监督。企业集团是由独立的法人企业组成的......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2023-02-20
公司治理与内部会计控制之间存在互动关系,两者在内容上又相互交叉,交叉部分主要是监督、信息沟通和权责分配。本文是一篇公司治理与内部会计控制的关系,接下来让我们一起看看吧! 一、公司治理 公司治理是关于各利益主体之间权、责、利......
我国上市公司推行审计委员会制度的思考
发布时间:2013-12-18
二、推行我国上市公司审计委员会制度的措施 (一)建立相关的法规 从国外公司治理的经验来看,审计委员会制度要得到良好的 发展 ,必须使用 法律 这一强制性的手段来加以规范。 目前 ,我国颁布的《上市公司治理准则》等制度属于部......