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浅析内部审计与公司治理的互动机制

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浅析内部审计与公司治理的互动机制
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内容摘要:内部审计是 企业 内部控制制度的一项重要内容,在企业内部监督中发挥着重要作用。随着社会主义市场 经济 体制的建立和 现代 企业制度的逐步健全,公司治理结构对内部审计提出了更高的要求,内部审计的职能也在发生变化,在公司治理中发挥应有的作用。本文对内部审计和公司治理的相互需求、互相制约与共同 发展 进行了探析。

关键词:内部审计 公司治理 互动机制

公司治理对内部审计的需求

(一)公司治理的含义

由于现代企业制度中所有权与控制权的分离,使得公司出现多层级的委托代理关系。在公司经营过程中,委托人由于时间与空间关系无法对企业亲自实施经营管理,而作为代理人又始终存在着机会主义倾向。委托人与代理人之间的信息不对称是委托代理关系产生问题的矛盾根源,公司治理也由此而产生。公司治理就是对企业委托代理关系的制衡机制,其规定了公司的各个相关利益主体(包括“三会一层”,即股东会、董事会、监事会、经理层)的责任和权利,而且对各管理层行使权利所应遵循的规则和程序做出了具体规定,以保证实现股东利益的最大化。

要建立公司治理结构并有效发挥作用,需要解决以下两个方面的问题:公司治理结构的各层管理者之间存在信息不对称的问题;代理人的道德风险问题。

(二)公司治理对内部审计职能的要求

公司治理的特征要求企业内部审计的传统职能发生一定的改变。在现代企业制度的公司治理要求下,首先,企业内部审计机构要求强化董事会的职能,需要信息在内部传递过程中的风险得到适当的控制,董事会要运用内部审计对经营层的管理进行专业的监督。其次,内部审计要成为企业经营者进行监督的重要手段,通过各种审计手段控制企业风险,提升企业价值,实现公司管理和公司治理的优化。再次,内部审计的主要职能要从查错防弊向为管理服务方面转变,现代企业制度要求内部审计必须不断发展创新,为企业管理提供更好的服务。

内部审计在公司治理中的作用及发展需求

由于公司治理结构不健全或未能有效发挥作用产生财务问题,使内部审计的作用越来越受到企业重视。内部审计无疑能对公司治理产生积极影响,包括报告质量、公司业绩等方面,内部审计对完善公司治理机制有着重要意义。在公司的组织结构中,内部审计相比于其他部门具有业务熟悉优势,能覆盖公司整体业务,在发挥自身监督检查职能的基础上,能更有效地帮助企业 科学 决策,提高绩效水平;同时,内部审计能帮助企业有效控制风险,对企业的风险管理过程进行管理和协调,促使公司治理目标的实现。内部审计的发展必将有效推动公司治理结构的改革和完善,促进公司治理结构有效发挥作用。内部审计为公司治理所需要解决的信息不对称问题提供了一个信息反馈系统,内部审计范围的扩大和职能的改变将坚定内部审计在公司治理中的重要地位,内部审计技术的进步和审计资源投入的增加将会使审计结果更加可信。由此可见,内部审计对公司治理的作用非常重要。

内部审计的产生是公司所有者与经营者之间的委托代理关系的产物,其发展也会随着公司治理的需求而发生变化。国际内部审计的发展正在呈现以下趋势:重新介入内部控制;推动更有效的公司治理。随着公司治理需求的不断发展变化,未来我国内部审计的发展将会呈现多个分支,按照所有者的需求,内部审计将划分为财务审计、经营审计、社会责任审计,以及确认服务和咨询服务等多个方面和领域。 内部审计与公司治理的互动与 发展 趋势

内部审计的发展要以满足公司治理要求为前提。为了适应 现代 企业 制度财产所有权与经营权的分离、均衡的运作机制,必须建立与之相适应的内部审计模式。为了满足公司治理的需求,目前我国企业内审机构的设置模式应是在董事会下设置审计委员会,在经营管理系统设置审计机构。这是最适应当前公司治理的最 科学 与有效的模式。

内部审计需作为公司治理架构的组成部分。内部审计独立性的高低是判断公司治理状况的标准,内部审计已经成为良好公司治理的一个重要组成部分,在独立性原则前提下,只有确立内部审计作为公司治理架构的一部分,才能够更好发挥公司治理的有效性,提高“三会一层”的执行力,实现股东利益最大化的目标。审计委员会机构是公司治理结构中董事会设立的委员会之一,是现代企业治理结构的一部分,虽然在董事会决策前作为审议机构为董事会决策提供 参考 ,但与董事会一样,应代表股东利益,对股东大会负责,同时对内部审计实施直接专业有效的领导,从而降低企业治理成本,实现股东利益最大化。

参考 文献 : 2.赵小周.内部审计与公司治理关系研究[J].财会通讯,2006

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3.王国庆.内部审计在公司治理中的作用与地位[J].财会研究,2007

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上市公司内部审计与外部审计的协调
发布时间:2023-06-14
摘要:国内上市公司内部审计和外部审计在各自职责领域发挥着不同的作用和效力,但内部审计和外部审计如何积极协作,有效利用对方优势、资源和成果,减少审计资源浪费,已成为上市公司规范治理和战略目标实现必须审视和面对的新问题。本位旨在通过上市公司内部审计和外部审计的典型案例,分析和提供内部审计和外部审计有效结合,协调发展的路径和方法,为更多上市公司提供有价值的可行思路和对策建议。关键词:内部审计;外部审计一.........
内部审计对公司治理的评价功能研究
发布时间:2023-02-02
内容 摘要:环境的变迁使投资者不仅关注公司的业绩评价,更关注公司的治理状况,并将其作为最重要的决策因素之一。 目前 关于公司治理评价的 研究 多侧重于外部视角,本文则探讨了以内部审计为主体对公司治理机制、治理成本、治理绩效评......
基于公司治理框架下的内部审计创新
发布时间:2023-02-27
【摘要】 正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,建立与完善上市公司的内部审计制度,促进内部审计与公司治理的良性互动,是 现代 企业 管理中十分重要的课题,也是当前 经济 体制建设中的一项紧迫任务。本文就此......
现代公司治理结构下的内部审计作用
发布时间:2022-10-30
现代公司治理结构下的内部审计作用 一、风险管理目标下公司治理与内部审计的整合 内部审计是一种旨在增加组织价值和改善组织营运的独立、客观的确认与咨询活动。它采取系统化、规范化的方法来评价和改善风险管理、内部控制及治理程......
浅谈物流企业内部审计在公司治理中的作用
发布时间:2023-05-23
随着市场竞争的日益加剧,物流企业面临着更加巨大的财务风险和经营风险。公司治理作为一种有效管理风险的机制,被政府和物流企业越来越重视。内部审计在当今的物流企业的公司治理过程之中占据了十分重要的地位,它起到了一个中枢枢纽的......
内部审计对国有企业公司治理的作用
发布时间:2023-01-08
【摘要】 优化公司治理结构是我国国有 企业 改革的重心和难点。文章通过阐述内部审计的 发展 演变,认为内部审计和公司治理的目标趋于一致,在指出我国国有企业集团公司治理现状和不足的基础上,从各个角度论证了内部审计对优化公司治......
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
发布时间:2023-02-02
公司治理 问题 一直是 企业 的核心问题。近年来,因上市公司频频惊曝黑幕,公司治理成为公司 发展 的焦点。在完善公司治理这一过程中,内部审计是必不可少的组成部分。国际内部审计协会(IIA,2002)在对美国国会的建议中指出:高级管......
基于公司治理的内部审计问题研究(1)
发布时间:2013-12-18
随着公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,并建立与完善中国上市公司的内部审计制度,以促进内部审计与公司治理的良性互动,是现代企业管理中十分重要的问题,也是当前经济体制建设中一项......
上市公司内部控制审计问题
发布时间:2023-02-23
[摘要]近年来,随着我国上市公司财务造假案频发,我国注册会计师内部控制审计业务逐渐兴起,这不仅能促进上市公司完善其内控体系,而且能促进注册会计师不断增强对专业知识的学习,提高工作水平。由于我国内部控制审计起步较晚,在实际工作中存在大量问题,这既不利于上市公司长期立足于市场,也不利于我国注册会计师工作水平的提高,文章通过对上海家化内控审计案例的研究,从公司自身以及会计师事务所两个方面找出内控审计中存.........
公司治理结构中审计机制的重构
发布时间:2023-01-27
一、公司治理结构中审计机制重构的必要性 审计监督机制的无所作为是我国 企业 做大做强的重要障碍之一,公司治理的环境在不断变化,新的治理环境也不断暴露出审计机制运行的弊端。以权力制衡为核心的治理模式难以满足公司持续 发展......
集团公司的内部控制审计研究
发布时间:2023-02-11
摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计 ......
公司治理框架下的风险治理导向内部审计研究
发布时间:2022-12-11
[摘要]风险为广义公司治理所关注的核心因素,而内部审计作为公司治理的重要组成部分,两者基于风险管理目标的整合是内部审计 发展 的必由之路。本文基于传统内部审计的缺陷,将风险治理导向内部审计纳入公司治理的框架之下,并提出发......
浅析促进上市公司内部审计建设
发布时间:2023-03-09
近几年我国经济发展整体下行,公司在进一步发展的道路上遇到了重重障碍,鉴于公司融资难度越来越大,我国鼓励中小公司挂牌上市,这对公司自身来说是一个契机,但同时也充满了风险。上市公司作为我国市场经济中的重要主体,对整体社会经......
内部审计如何在公司治理中发挥作用
发布时间:2023-03-19
一、内部审计在风险管理过程中的作用 1、内部审计在公司尚未建立风险管理的过程中,应积极向管理层提出建立风险管理过程的相关建议。如果公司尚未建立风险管理过程,内部审计人员应该提请管理层注意这种情况,并同时提出建立风险管......
内部审计如何发挥在公司治理中的作用
发布时间:2015-08-07
公司治理包括公司治理结构和治理程序(机制)两个方面。公司治理结构实际是公司诸多利益相关者的关系,主要是股东、董事会、经理层、职工及其他利益相关者之间的关系;公司治理程序是公司指挥和控制的过程,这个过程主要由内部控制体......
浅析公司治理结构、审计费用与审计质量
发布时间:2023-05-03
为了解决公司制企业委托代理问题, 降低代理成本, 建立完善的公司治理结构是一条有效的措施, 而独立审计作为外部监督机制可以以公司治理结构为依据充分发挥功效。影响公司治理结构有效性的因素包括股东结构的合理性和公司治理的效率......
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径(1)
发布时间:2023-03-15
公司治理问题一直是企业的核心问题。近年来,因上市公司频频惊曝黑幕,公司治理成为公司发展的焦点。在完善公司治理这一过程中,内部审计是必不可少的组成部分。国际内部审计协会(IIA,2002)在对美国国会的建议中指出:高级管理层、董......
内部审计在金融资产管理公司治理的作用
发布时间:2013-12-18
摘 要: 本文对资产管理公司治理结构和内部审计现状进行了透视,归纳了内审在公司中的作用,为进一步发挥作用,提出了完善公司治理结构、建立审计委员会领导下的内审模式、加强对经营者的审计、提高审计质量、拓宽审计覆盖面、提高......
现代商业银行内部审计制度在公司治理中的作用
发布时间:2022-09-02
摘要:内部审计是公司治理的重要控制和监督环节,在公司治理结构中发挥着越来越重要的作用。当前,加强银行公司治理是我国商业银行改革的关键环节,如何更好地发挥内部审计在银行治理结构中的作用,从而为银行机构增加价值并促进其高......
公司治理下的内部控制环境建设浅谈
发布时间:2023-03-25
随着我国市场经济的发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。以下为查字典论文网为您编辑的:“公司治理下的内部控制环境建设浅谈”,敬请关注!!公司治理下的内部控制环境建设浅谈 1 我国的内部控制环境现状及存......
浅析内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势
发布时间:2023-03-24
国际内部审计协会(IIA)在其制定并经过修改的《内部审计实务标准》中对内部审计做出了新的定义: 内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动, 其目的在于为组织增加价值并改进组织的经营。它采用系统化、规范化的方法来对风险管理、......
论寿险公司的内部审计
发布时间:2023-07-22
[摘要] 寿险公司的内部审计是寿险公司的内在需要,有助于寿险公司转变经营机制、提高内部管理水平、增强市场竞争力,有助于我国寿险业的健康 发展 。但是由于我国寿险公司内部审计制度建立时间较晚,还存在一些不足之处如:内审机构......
基于完善公司治理环境下的内部审计探讨
发布时间:2013-12-18
基于完善公司治理环境下的内部审计探讨 引言 当人们充满幸福的迎接21世纪到来的时候,在社会主义市场经济体制方面也颇感喜悦,但在此同时也感觉到了其隐藏的细微变化。曾经在深圳北京等地相继发生过虚假会计报表与虚假验货案件,更有一......