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企业内部会计控制制度建设

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企业内部会计控制制度建设
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[摘要]对于建筑企业而言,会计内部控制是其管理的重要组成部分,对优化建筑企业管理,实现建筑企业经济效益最大化有着重大现实意义。随着建筑企业规模的不断扩大,对会计工作也提出了更高要求,要想发挥会计职能和作用,建筑企业就必须立足现状,加快内部会计控制制度建设,为内部会计工作提供约束和保障。文章就建筑企业内部会计控制制度建设作了相关分析。

[关键词]建筑企业;会计;内部控制制度

1建筑企业内部会计控制制度建设的重要性分析

内部会计控制就是运用专业的手段对内部会计工作进行监管,有效控制内部会计风险,确保内部会计工作有序、稳定开展的一系列活动。对于建筑企业而言,建筑企业经营活动涉及的资金额较大,如果不能有效做好内部会计控制工作,就会出现会计风险,不仅会影响到建筑企业自身的经济效益,同时还会影响到国家利益。为此,加强建筑企业内部会计控制制度建设至关重要。一方面,建筑企业所建立的内部会计控制制度首先应确保企业的各项经营活动是合法合规的。只有建立起完善的内部会计控制制度,才能更好地贯彻落实相关法律法规。另一方面,加强内部会计控制制度建设,可以更好地规范和约束会计行为,防范并及时发现、纠正财务核算中的错误和舞弊行为,避免以权谋私、携款潜逃的现象发生,保证企业财产安全、完整。另外,加快内部会计控制制度建设是保证会计信息质量的需要。健全内部会计控制制度,有助于规范企业会计行为,保证会计信息真实、完整,进而提高会计工作水平和效率,为建筑企业生产、经营各项决策的科学性和有效性提供保障。

2建筑企业内部会计控制的内容

加强企业内部会计控制有利于降低内部会计风险,有利于经营层全面了解自身经营状况,进而制定科学的经营策略。影响建筑企业内部会计工作的因素多,要想促进内部会计工作的有序开展,就必须建立完善的内部会计控制制度。

2.1合理设置岗位

岗位不清晰、职责不明确是当前建筑企业内部会计工作中常见问题,会严重影响到会计工作的有效开展。对此,建筑企业应合理设置相关岗位。首先,各基层项目部的会计、出纳以及材料员应由本部直接委派,实行直线管理;其次,本部及项目部应遵循不相容职务相分离原则,合理设置相关部门及部门内部岗位,并明确其职责和业务范畴。

2.2制定统一的分级负责管理制度

建筑企业内部会计工作涉及内容非常多,为了保证相关工作的有效性,企业应建立统一的分级负责管理制度。工程合同、金额较大材料合同制定以及项目盈利制度应由企业本部负责;零星材料合同、班组合同制定权放在项目部,项目部要无条件执行企业制定的各项计划、履行企业签订的各项合同。另外,零星材料合同及班组合同应向企业本部相应的职能部门报备;属于项目正常施工付款的应由项目负责人审批,较大资金支出需经过企业本部审批。

2.3完善会计监督机制

建筑企业内部会计工作中之所以会出现会计信息失真,就是因为企业内部会计监督机制不完善。对此,要想提高会计工作的有效性,建筑企业必须建立有效的监督机制。首先,要建立稽核制度,定期委派专员对工程各个项目进行稽核,对相关项目、财务收支、会计资料进行稽核,从而防止作弊。[1]审查时,要注意审查收支业务的真实性、手续的完整性、业务处理的合理合规性。其次,要健全管理制度,对内部会计相关工作进行全面的管理,确保相关工作符合规范,处于可控范围内。

2.4制定财务保管制度

财务保管制度是建筑企业会计内部控制制度的重要内容,为了确保资金的合理使用,建筑企业应建立有效的财务保管制度。首先财务部门要定期对已摊销完的低值易耗品及周转材料进行核对,并单独设置备查簿,做好相应的记录工作;其次,对施工所需的原材料,进出料都应开具进出料单,并送交财务入账。[2]另外,每月终了,财务人员要协同材料员对材料的库存数量与账面数量进行核对,防止施工材料被私自挪用。

3建筑企业内部会计控制制度的有效实施

内部会计控制制度是提高会计工作有效性的保障,但是在内部会计控制制度实施过程中,会受到诸多因素的影响,如人为因素、信息不畅通等,不利于内部控制制度作用的发挥。对此,建筑企业应当采取有效的措施,肃清内部会计控制制度实施过程中的障碍。

3.1强化会计人员的管理

建筑企业内部会计控制工作的主体是人,如果企业会计工作人员能力不足、职业素质不高,就会造成内部控制失效,增加内部会计风险。对此,企业必须对内部会计控制人员进行有效管理。首先,企业领导要起到带头作用,严格遵循既定的相关规章制度,支持各级管理人员依章办事,不越级指挥。其次,强化工作人员的培训,使其了解内部会计控制相关制度,促使他们能够按照规章制度来办事。[3]最后,企业领导要全面了解内部会计人员的思想动态,定期开展职业培训,全面提升他们的道德修养和职业素质,为内部会计控制工作打造一支高素质、综合能力强的队伍。

3.2构建统一的内部会计信息系统

长期以来,建筑企业各部门存在着各自为政的现象,这种现象会造成信息得不到共享,给内部会计控制制度的实施造成障碍。对此,建筑企业必须保持各项业务信息传递渠道畅通。一方面,要结合自身内部会计控制的需要,构建统一的内部会计信息系统,以信息化手段来推进会计工作的有效开展;另一方面,要将企业各部门统一纳入到信息化系统中,实现内部信息的高效流通和共享。[4]在推进内部会计信息化建设的过程中,要对故意隐瞒信息的人员要给予惩罚,对有碍信息传递的制度及时修改。

3.3加强内部会计控制制度实施的考核

为了确保企业内部会计控制制度落实到实处,并发挥应有的作用,企业必须定期对内部会计控制制度的实施情况进行有效的考核,检查内部会计控制制度执行过程中存在的问题,然后有针对性地加以改进和完善。企业管理部门要不定期地进行抽查和随访,了解内部会计控制制度实施情况,对不能按照内部会计控制制度来办事的人员要给予处罚,对严格执行内部会计控制制度的人员给予表扬和奖励。[5]

4结论

综上,加强建筑企业内部会计控制制度建设是发挥会计职能的保障,是提升企业管理水平,降低会计风险的重要基础。面对日益复杂的社会经济形势,建筑企业要认清现状,构建健全的内部会计控制制度,严格按照内部会计控制制度进行经营管理,提高内部会计工作质量,为建筑企业的健康发展提供强有力支持。

参考文献:

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[2]尹雯娴.建筑施工企业内部会计控制制度的问题及完善措施[J].中国总会计师,2017

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[3]杨峥嵘.对新形势下高速公路企业内部会计控制制度建设分析[J].经贸实践,2015

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[4]周娟.浅谈企业内部会计控制制度建设[J].经济师,2015

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[5]哈军.基于内部控制制度建设的企业内部会计控制管理[J].科技信息,2013

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摘要:目前,中国正处于现代化建设的发展阶段,在社会经济迅速发展的过程中,企业得到了发展的新机遇,同时也面临着诸多问题。企业会计内部控制是企业发展的关键环节,管理企业的会计流程,对企业资金的统计和管理具有重要影响。因此完善企业会计内部控制的对策具有重要意义。本文以企业的实际情况为出发点,分析了企业会计内部控制的意义和基本情况,并且探索了未来的发展方向,目的在于推动企业会计内部控制制度的变革。关键词:.........
建立完善企业内部会计控制的思考
发布时间:2016-07-14
深刻理解内部会计控制的内涵,阐述建立和完善企业内部会计控制的必要性,特此查字典范文网为您提供了管理会计论文:建立完善企业内部会计控制的思考,敬请关注!! 一、内部会计控制的含义 (1)内部控制是企业管理者为了确保法律、法规......
探析企业财务内部控制制度
发布时间:2023-08-22
摘 要:当今在市场激烈的环境下,企业不可避免的面临着更多的不确定的财务风险,而如何防范这些风险,且不受其影响是当前企业普遍面临的难题。对此,企业应当建立、完善企业的财务内部控制制度,企业通过财务内部控制,能最大程度上避......
电算化后企业内部控制制度
发布时间:2023-07-06
一、与传统会计相比,实行电算化后企业的内部控制环境发生了变化 会计电算化是利用电子计算机进行会计数据的处理,从而实现会计数据处理的电子化操作。由于计算机的介入使得会计核算环境发生了很大变化,会计部门的组成由单纯的财务人......
企业内部控制会计问题研究
发布时间:2023-01-31
随着经济体制改革的推进,我国的会计管理体制发生了很大的变化,由以所有制和行业会计制度为主的管理体制,逐步过渡到以会计准则为指导,由企业自行设计内部会计制度的管理体制。在社会化大生产中,内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和......
企业会计内部控制管理研究
发布时间:2022-08-22
摘要:会计内部控制是企业管理工作的重要内容,也是企业会计工作规范化的有效约束手段,更是企业风险管理的重要环节。本文针对企业会计内部控制,首先概述了会计内部控制的定义及其程序方法,进而分析了目前我国企业会计内部控制中存......
石油企业内部会计控制探讨
发布时间:2015-11-17
当前,石油不仅是国民经济行业中不可或缺的一部分,而且更是人们生活所必须的能源。因此,为了提高对有限资源的利用率、提高经济效益、推动.........
企业内部会计控制强化对策
发布时间:2023-07-12
  科学有效的内部会计控制,能够防止内外所可能发生的欺诈行为,并有效防治,从而能够保证企业的资源优化配置。当前企业所时常发生的违纪.........
现代企业会计内部控制问题
发布时间:2019-07-10
摘要:作为企业内部控制体系重要组成部分的企业会计内部控制,对企业的长远发展具有关键性的作用。会计内部控制工作降低了误差的产生和作弊现象的出现,从而有效地确保了会计信息的相对可信度和真实度。然而,目前会计内部控制工作仍存在一些问题,本文对其进行了分析,并提出了相应的对策,以期为现代企业提供一些参考与借鉴。关键词:现代企业;会计;内部控制;对策企业内部控制是现代企业经济管理体系的关键组成部分,是企业内.........
企业内部控制制度内部环境问题分析
发布时间:2023-08-05
摘要:内部环境是企业内部控制规范体系的基础部分。内部环境所包含的企业的治理结构、经营管理目标、人力资源、内部审计制度、企业文化、法律理念都对企业的内部控制的建立有着重要的影响。 关键词:内部控制制度 内部环境 问题 改......
企业内部会计控制问题初探
发布时间:2023-04-27
【摘要】会计信息不仅是企业经营者了解企业生产运营情况及财务状况的关键途径,也是企业内部的利益相关者针对企业进行经营管理及投资性决策、评价运营成果、财务状况的重要依据。经实际调查,大部分会计信息失真源于企业内部会计控制......
试论施工企业内部会计控制
发布时间:2022-11-17
以下是查字典范文网小编精心为大家分享的施工企业内部会计控制,让我们一起学习,一起进步吧!。 一、施工企业内部会计控制的现状 1. 施工企业对内部会计控制的认识程度不够 对于施工企业来说,其内部会计控制是一个事前、事中、事后的全面......
企业会计内部控制策略研究
发布时间:2016-11-08
市场经济的飞速发展为企业带来了极大的发展空间,也带来了一系列的风险与挑战。如何在面临风险的情况下,使企业会计内部控制不陷入一片混乱之中,成为了每个企业都必须思考的问题。企业应该认清自身特点,采取有效的手段来构建科学的的......
探讨内部审计在企业内部控制建设中的作用
发布时间:2022-10-06
【摘 要】当前很多企业都开展了内部审计工作,内部审计是现代企业管理的重要手段,有助于保证经营目标的完善性,在实践中贯彻经营理念,达到提升内部控制效果的目的。但是从当前企业经营管理的实际情况来看,内部审计工作存在一定的问......
加强企业内部审计在内部控制建设中的作用
发布时间:2013-12-18
目前,一般 企业 中的内部审计,从内容上讲主要是围绕信息的可靠性与完整性,政策、计划、程序、 法律 和规定的遵循,保护资本的安全,资源的节约和有效使用,经营目标的完成等方面来展开的。但内部审计从机构的设置、工作重点、审......
内部审计是完善企业内部控制制度的重要保障
发布时间:2023-03-04
为促进单位的内部 会计 控制建设,加强内部会计监督,维护 社会 主义市场 经济 秩序,财政部财会〔2001〕41号印发了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》,本规范适用于国家机关、社会团体、公司 企业 、事业单位和其他经济组织......
新《企业会计制度》与内部审计(1)
发布时间:2023-02-16
一、新《企业会计制度》解决了哪些问题l、原有的分行业会计制度缺乏对会计政策包括会计确认。计量、报告方法的规范,导致以实质上的“记账报账”代替了具有丰富内涵的会计核算业务。尤其是对于一些涉及企业会计政策和会计方法选择的重要......
浅析乡镇内部控制的制度建设
发布时间:2022-07-24
摘要:随着我国经济的不断发展,政府的管理职能也不断的发生变化。政府根据管理的需要,不断的规范、完善行政事业单位内部控制管理制度,合理保证行政事业单位经济活动合法规,国有资产的安全和有效管理,单位财务信息真实完整,提高服务效率,有效防范舞弊、腐败。该文通过对当前乡镇内部控制单位层面存在的一些问题分析,提出建立健全乡镇内部控制制度的一些建议。关键词:乡镇基层;内部控制;问题;建议一、乡镇内部控制制度建.........
企业内部会计管理制度论文
发布时间:2022-12-17
一、完善企业内部会计管理制度的对策探究1.着力加强会计人员的素质水平对于企业内部会计活动来说,会计人员是所有经营活动的具体参与者和管理者,同时也起到对企业经营活动的监管作用。所以,重视企业会计人员的业务水平,着力提高会计人......
网络型企业集团内部会计控制体系设计
发布时间:2013-12-18
摘要:内部会计控制制度是企业管理的重要组成部分,是发挥会计监督职能的前提。这一作用对于我们今天探讨的网络型(N型)企业集团这种实力相对较弱、结构较为松散的组织来说就显得更为重要。本文通过对网络型企业集团组织结构的分析,根据......
科学事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2022-10-09
摘要:随着创新驱动发展战略的实施,国家要求科学事业单位在为科研人员松绑解套的同时,规范经济业务行为,防范舞弊,保证资产安全,有效控制风险。本文拟通过分析科学事业单位在建立内部控制制度过程中存在的一些问题,提出相应的改进建议和措施。关键词:科学事业单位;内部控制;制度建设科学事业单位一方面承担了国家和地方政府基础、公益和应用研究方面的纵向课题,另一方面广泛开展产学研科学合作、承接一些来源于企业的横向.........
新医院会计制度下的医院内控制度建设
发布时间:2023-08-28
我国医疗制度的改革,使公众对于医疗的重视程度逐渐提高,不管是医院的日常运营,还是财务管理,都影响着医院的长远发展。医疗制度改革是新时期政府对医疗服务体系的大胆创新,直接关系到我国医疗服务的改善和民生服务水平的提高。从2012年起,全国各地全面推行新会计制度,财务管理也应随之做出相关的调整,内部控制制度是医院为了实现内部调整,而实行的制衡机制,对医院的管理发挥着重要的作用。建立并完善内部控制制度,能.........
企业财务内控管理制度建设
发布时间:2022-10-20
摘要:随着我国社会主义市场经济的快速发展,企业的竞争日益激烈,企业的管理不能仅仅停留在运营层面,更重要的还需要练好内功,加强企业的内控管理,特别是财务内控管理,以保证企业经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业能有效实现其战略目标。本文在分析企业财务内控管理制度建设的重要性基础上,深入探讨了企业财务内控管理制度建设现状和存在的问题,并针对性地提出了加强.........
医院收费处内部控制制度建设
发布时间:2023-08-27
[摘要]随着科学技术的不断发展,医疗卫生水平不断提高,医院管理系统也在不断发展进步,在我国医院信息管理中得到广泛应用。医院管理系统为医院管理带来了方便,有利于提升医院财务管理信息能力和整体管理水平。医院门诊收费管理通过应用HIS系统,有利于加强内控制度建设,使相关业务互相衔接、互相制约,从制度上保证医院门诊业务收入的完整性,确保医院收费工作安全有序运行。基于此,笔者根据自身相关从业经验并结合广泛的.........
企业财务内控管理制度建设
发布时间:2023-01-26
关键词:企业财务;内控管理;制度建设一、企业财务内部控制管理建设中存在的问题(一)企业对于财务内部控制的力度不足企业落实监督财务内部工作,主要指的是在企业当中,根据岗位的需求选择合适的人员对财务工作进行设计,合理的监控整个财务工作在运行过程当中可能会发生的问题。当前,有很多的企业在进行财务控制以及落实监督管理体制时存在不完善的地方,更有很大一部分企业没有真正的建立起符合企业实际情况的监督制度。有的.........
电力企业内控制度建设实践
发布时间:2022-09-18
摘要:在我国社会经济大发展的背景下,人民对生活用电和工作用电的需求,也越来越大。所以我国在加强电网建设的同时,也要加强电力供电企业的内部管理水平。所以要逐渐提升对电力供电企业的现代化管理水平,并做好电力企业内部的财务审核工作以及内部的控制制度的建设。本文将对电力供电企业的内控制度和财务审核稽查制度的建设进行研究和分析,并提出相应的解决措施。关键词:电力供电企业;财务审核制度;内控制度随着我国人民对.........
基于企业文化的企业内部控制建设
发布时间:2023-05-04
一、引言 随着经济的不断发展,很多行业已经由起步阶段进入发展的成熟阶段,而随着行业的不断成熟,企业间的竞争性也在不断增强。但为什么一些企业可以在激烈的竞争中站稳脚跟、赢得不断发展的契机,而另一些企业却呈现出完全不同的命......
行政事业单位内部控制制度建设探讨
发布时间:2022-12-26
1完善行政事业单位内部控制制度的重要性首先,满足了建设廉洁高效、服务人民的政府要求。党的十八大明确指出应建设高效、人民满意的服务型政府,加强行政事业单位的内部控制可以从根源上遏制腐败行为的发生,有效避免国有资产的流失,加......
浅谈会计电算化条件下的企业内部控制制度(1)
发布时间:2013-12-17
摘要:随着电子信息技术的普及,实行会计电算化管理的企业越来越多,文章就如何建立一整套适合电算化会计系统的内部控制制度进行了初步探讨。 关键词:会计电算化;内部控制 内部控制是企业单位为保护其资产安全、保证信息的......
能源企业内控制度建设思考
发布时间:2022-07-23
摘要:随着我国经济的快速发展,能源开始出现供不应求的状态,在日趋激烈的竞争环境下,很多能源企业开始转型或者倒闭,能够稳定发展的能源企业,都建设有比较完善的内部制度,因此能源企业的长久发展,需要有较强的内控制度建设。本课题从现代能源企业发展的现状出发,深入研究了内控制度建设在能源企业中意义,并分析与探讨现在能源企业内控制度建设存在的问题,为改善能源企业内控制度建设提出科学有效的建议及对策。关键词:内.........
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......
浅议现代企业内部控制制度及其审计
发布时间:2023-05-12
一、何为 企业 内部控制制度内部控制制度是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的程序和 方法 ,用以明确企业内部各职能部门的职责和权限,......
企业内部控制制度的审查论文
发布时间:2023-07-12
企业的健康稳定可持续发展离不开有效管理和内部控制,目前我国绝大多数企业虽然已建立了内部控制制度,但相当一部分内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理。下面是企业内部控制制度的审查。 许多企业也错误地认为制定各种各样的制度......
企业会计财务管理与内部控制
发布时间:2023-06-13
摘要:企业要获得财务内部控制管理的最佳效果,就要在日常工作中提高企业财务内部控制管理机制中的核算和审计工作,规范企业财务内部控制管理机制的操作,提升企业财务内部控制管理机制的预算效果。本文就针对企业会计财务管理与内部......

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