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加强多经企业审计工作的几点思考

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加强多经企业审计工作的几点思考
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一、加强多经 企业 内部审计工作的重要性和必要性

一年来,我局多元 经济 在优化资产管理体制、推进经营机制创新、强化基础管理、加快重点产业建设等方面做了大量工作,取得了明显的成效,为增强路局总体经济实力、服务生产布局调整分流安置人员做出了积极贡献。

从上述种种多经企业存在的问题和困难说明,加强多经企业的财务基础管理工作,加强对多经企业的审计监督,对于强化多经企业资本监管,促进各企业不断完善内部控制制度,提高企业经营管理水平和经济效益,具有十分重要的意义,也是十分必要的举措。在今年的全路多元经营工作会议和全局经营工作会议上,部、部多元中心和路局领导都指出,2006年全路和全局多经系统的重点工作之一是加强财务与审计管理,有效防范资金风险,要“健全内部审计机构,配齐配强审计人员,建立完善内部审计制度,切实发挥多元经营系统内部审计的监督作用。”2005年,路局为强化对全局经营管理的监督,使审计工作更加适应新形势的需要,对原有的审计管理体制进行了改革,将“两经”的审计机构改为审计处的派驻机构。经过一年的实践证明,自实行审计委派制后,全面加强了对多经企业的审计监管力度,也符合铁道部和路局今年以加强多元经营系统审计为重点的审计工作总体思路。

二、多经企业内部审计应发挥的作用

首先,应当充分发挥审计监督作用。监督是企业内部审计的基本职能,也是内部审计的灵魂。失去监督的管理是无效的管理,因此,要保持多元经济快速、健康发展和体现深化重组改制工作的成效,前提条件之一就是合理、有效的监督,而审计监督是一个必要和有效的形式。对多经企业的审计监督应从企业的财务收支,重点资金、部门和经济活动,内部管理和控制制度的建立执行情况等方面进行监督。通过监督和对问题的揭示,促使企业加强管理,堵塞漏洞,提高效益。

其次,应当发挥“参谋”作用。内部审计对企业的评价与参谋主要表现为:一是审计可以利用所掌握的专业知识和对政策的理解把握,在企业重组、改制、撤并等经营决策中为领导决策层做出 科学 正确的决策,为企业持续经营和良性发展发挥参谋作用。二是对于一些领导关注的焦点问题、群众反映的热点问题、企业经营中的难点问题,企业重组改制后反映出来的热点问题、管理中的薄弱环节,可以通过审计的形式进行调查了解,反映和揭露问题,提出审计意见和建议,使企业的管理决策层能够及时掌握第一手资料,了解企业现状,为领导决策提供依据。三是通过审计可以及时将下属单位的一些困难、问题和意见反馈给上级领导,发挥信息沟通的作用。

第三,应当发挥评价和鉴证作用。通过开展财务收支审计,对企业审计期间的财务状况和经营成果进行 分析 和评价,通过开展内控制度审计,对企业内控制度的建立和执行情况进行综合测试,对内控制度的健全性和有效性进行评价,为完善内部控制提供依据,通过开展任其经济责任审计,对企业领导人员任期经济责任进行评价,为组织部门任用干部提供依据;通过开展管理、效益审计和年薪兑现审计对企业的绩效进行评价,并为奖惩兑现提供依据。

第四,应当发挥“经济卫士”和“保健医生”的作用。并局以来,路局领导非常重视审计工作,并对审计工作提出了很高的要求,“当好全局经营管理工作的指导老师和国有资产安全的经济卫士,在跨越式发展中展示作为”:“实事求是,依法审计,客观公正,规范管理”。几年来,我局的审计工作在部审计中心和省审计厅的关心、指导下,在维护财经纪律、提高经济效益、加强内部控制和管理、防范经营风险、促进增收节支和反腐倡廉等方面发挥了重要的作用。

三、多经企业内部审计的发展方向和理念

(一)多经企业内部审计的发展方向

1突出“内向性”,摆正内审位置。内部审计必须立足于如何提高企业内部经营管理、帮助企业建立健全内部控制体系,这样才能从源头上保证企业资本的保值增值,确保企业经营战略、方针目标的贯彻实施。特别是铁路跨越式发展的今天,生产布局调整力度的不断加大,多经企业不仅承担着经营目标的压力,同时还承担着分流、补主的压力,因此,在多经企业深化重组的关键时期,进一步加强审计监督力度,督促企业自觉遵守财经纪律,用健全的机制来保证国有资产的安全,为铁路的改革发展起到保驾护航的作用,应该是十分必要的。

2体现“服务性”,提供领导决策依据。多经 企业 的内部审计工作虽然 目前 已纳入全局的审计体系进行管理,但通过本人一年来的工作实践体会,与主业和集经的审计都有很大的区别。主业单位计划 经济 的影子多些,集经主要是为主业养活一些集体职工解决他们的养老金,盈利并不是主业单位和集体企业的主要目的。而多经企业涉及的行业多,又完全是市场经济,有的行业(如养殖行业)市场风险极大,因此出现的不规范现象和 问题 也会多些。作为审计,应当在针对多经企业追求收入净利润率最大化的特点上,在对所属的专业、集团公司的行业特点和经营范围等基本情况进行充分了解的基础上,帮助企业规范核算,挤掉收入、利润的“水份”,提升企业的实际盈利能力和水平,使多经企业步入健康、良性、快速 发展 的轨道。同时对企业存在的具体问题应当进行具体 分析 ,提出合理的、有建设性的意见和建议,重在规范今后的管理,这样才能真正达到服务和帮助多经企业的目的,也能够通过审计了解各多经企业的真实经营状况,存在的具体困难,为领导决策提供依据。

3注重时效性,提高审计质量和水平。多经企业的一个最大特点就是企业和人员的变动快,因此审计工作也应当适应这个特点,在时效性上下功夫。本人认为应当做好以下几方面工作:

一是应当改进审计的形式和 方法 。跳出传统的审账圈子,把审账和审事结合起来,向管理型和效益型审计方向发展。

二是应当坚持量力而行的方针,有重点地安排审计项目。作为多经企业的内审机构应当根据自身力量并结合多经企业实际情况为出发点,有计划地对多经所属的专业、集团公司等资产较多、规模较大的企业安排进行及时和有效的各类审计,加大审计的覆盖面,以满足企业经营管理的需要。

三是应当加强审计人员自身修养。 现代 企业制度的建立对内部审计人员的业务素质和品德修养提出了更高的要求,因此,为适应现代审计的要求,审计人员必须注重知识的更新和知识面的扩展,提高审计人员廉洁自律的意识和自身修养。

(二)做好多经企业内部审计工作应树立的理念

在多经企业现代法人治理结构下,内部审计在发挥其作用的同时,必须与时俱进、不断创新,树立新的审计理念。

第一,实现观念创新。创新是一个民族不竭的向上的动力,审计也是一样。审计的目的不仅仅是查问题,更主要的是查出问题后找出解决问题的办法,为企业加强管理、提高效益献计献策,为领导决策提供依据。因此,内部审计要从过去以查错纠弊为主,逐步转移到以评价、完善内部控制制度,为企业改善经营管理,提高效益,提供服务上来,牢固树立审计就是服务的新观念。

第二,实现工作思路创新。思路创新是以观念创新为前提的。它要求内部审计突破过去“审计就是查账”的固有模式,站在企业管理的更高层次,通过开展管理审计、效益审计、内部控制制度审计帮助企业挖潜增效,提高管理水平;通过对企业热点、难点问题开展审计调查,帮助企业对症下药,实现“一审、二帮、三促进”的审计宗旨。

第三,实现工作方法的创新。要从财务账目的“表象”切入企业管理和经营活动的“内象”,找出问题产生的根源,达到标本兼治的目的,从而使“扩大审计领域,加大审计力度,提升内审层次”的目标得以实现。同时必须坚持整体理念。内部审计必须把自己摆在总体管理的位置上,为全局战略目标的实现提供建设性服务。

第四,实现审计手段上的创新。就是 应用 现代化手段开展 计算 机辅助审计,积极应用审计软件开展审计工作,提升工作质量。搞好审计信息化建设,利用现有的办公 网络 ,积极创造条件,实现审计手段现代化和审计信息共享的目标。

总之,随着多经企业经营规模的不断扩大,管理层次的不断理顺,加强多经企业内部审计工作已经成为促进多经企业健康发展,适应铁路跨越式发展的内在需要和必然趋势。内部审计只有立足于企业经营管理的需要,以提高企业经济效益为中心,不断提高审计工作的质量和效果,才能发挥有效作用,确立应有地位。

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加强医院成本会计管理的几点思考,而且受传统管理理念和管理手段的制约,成本管理过程中不可避免地存在一些问题。 一、优化医院成本会计工作的重要性 第一,是顺应医疗机构内部管理改革的需要。虽然我国医疗卫生机构分为营利性和非营......
试论加强集团公司内部审计工作的思考
发布时间:2023-06-21
【摘要】 文章以集团公司内部审计工作为对象,通过集团公司内部审计必须符合现代企业制度的要求为目标,在新形势下尽快转型的分析,对集团公司内部审计工作的开展提出建议。 【关键词】 集团公司; 内部审计工作; 思考 为进一步强化......
多措并举加强政府投资审计工作
发布时间:2022-11-19
多措并举加强政府投资审计工作 近年来,丰城市http://Www.LWlm.cOm审计局高度重视政府投资审计工作,采取多项措施切实加强政府投资项目的审计工作,充分发挥审计在推动经济转型发展、规范建设管理、提高投资效益、促进反腐倡廉等方面的......
对切实加强企业廉洁文化建设的几点思考(1)论文
发布时间:2023-01-21
论文摘要:廉洁文化是指凝结在行为中的知识、信仰、规范、价值观和与之相适应的工作作风、生活方式、文化评价。廉洁文化是文化建设和廉洁制度建设相结合的产物,是企业文化的重要组成部分,是提升企业党风廉政建设的有效载体和重要途径。......
提高内审工作有效性的几点思考
发布时间:2013-12-18
国有 企业 内审工作的有效性是指内审机构履行职能作用的程度、引起企业领导重视的程度,以及取得的监督效果。当前在国有企业改制、改组过程中,有的内审机构被精减、有的被削弱或淡化,就其原因是多方面的。本文结合内审工作的实践与体......
关于加强新时期工会经审工作机制建设的思考
发布时间:2022-11-15
摘要:工会经审工作是工会工作的重要组成部分,加强工会经审工作规范化建设,是提高工会经审工作水平,发挥经审监督职能,维护工会财产安全的现实需要和必由之路。随着工会经济活动日趋活跃和工会经费收缴的大幅增长,各级工会可支配......
对做好企业职工档案管理工作的几点思考
发布时间:2023-02-16
做好企业职工档案管理工作,是满足企业职工切身利益的的必然要求,是实现全面建设小康社会奋斗目标的必然要求。我们要义不容辞地担负起历史使命,清醒地认识肩上所负的责任,既要科学、规范、安全地保管好职工档案,又要为企业和职工提......
新时期电力企业党建工作的几点思考
发布时间:2023-03-29
摘要:电力企业的党建工作的任务是非常重的,需要每时每刻都接近新形势、适应新的任务要求,不断进行创新与发展,进一步提升思想政治的工作水平,保持良好、积极的进取精神。电力企业党建工作要在继承优良传统的基础上,坚持改革创新......
加强行政事业单位内部控制的几点思考
发布时间:2015-08-07
摘要:随着我国经济体制改革的不断深入,行政事业单位的内部控制问题越来越受到人们的关注。健全的内部控制能够全面控制与掌握、监督行政事业单位的财务状况、资金走向等。本文首先阐述加强行政事业单位内部控制的作用,进而分析当前......
如何加强建筑施工企业工程项目党建工作的几点探索
发布时间:2015-07-31
摘要:在新形势下,党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的。精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险更加尖锐地摆在全党面前。不断提高党的领导水平和执政水平、提高......
加强事业单位干部队伍建设的几点思考
发布时间:2023-06-26
只有通过强化忧患意识、责任意识、竞争意识,建设一支高水平的干部队伍,才能确保单位正确的发展方向,树立良好的形象,提高单位的知名度,从而实现单位的持续快速发展。【关键词】忧患意识;责任意识;执纪监督1.强化忧患意识,增强紧迫感目前国家对水利工程建设予以大力支持,将水利放在生态文明建设的突出位置,提出新的明确要求,水利系统面临着越来越严峻的形势,水利系统职工要增强危机感、忧患意识,抢抓机遇,争取单位建.........
加强企业内部审计工作的动因及对策
发布时间:2022-12-02
内部审计是由 企业 单位内部设立的专门审计机构和配备的专职审计人员,依据国家的 法律 法规,按照一定的程序和 方法 ,通过对企业各种业务和内部控制进行独立的审查和评价,确定其有关 经济 资料的真实性和正确性、经济活动的合规性......
关于对加强石油企业员工培训工作的思考
发布时间:2017-03-11
摘 要 面对当前国际油价持续低迷、安全环保严管重罚、油田现代化管理等新形势,迫切要求石油企业把员工培训工作摆在全局和战略的高度,创新机制方法,强化层级管控,不断提升员工职业素养、技能水平和保障安全生产的能力,助推稳健发展......
试论加强高校大学生心理素质教育工作的几点思考
发布时间:2013-12-18
" [论文摘要]做好高校大学生的心理素质教育工作不仅是维护和谐校园的需要,也是大学生健康成长和成才的需要。文章结合高校工作实际,论述了做好高校大学生心理素质教育工作的重要性以及在高校如何做好心理素质教育工作。 [论文关键词......
完善经济责任审计制度的几点思考
发布时间:2013-12-18
摘要:针对现行 经济 责任审计制度实施中的难点和矛盾,提出完善措施。包括实行联合审计制、建立具有行政监督职能的经济责任审计机构、理顺干部变动与审计的关系、改进审计 方法 等。 现行经济责任审计制度存在的 问题 实行领导干部......
加强检察机关控告、申诉检察工作的几点建议与思考
发布时间:2023-02-10
摘 要 随着我国改革开放的不断深入发展,出现了许多新情况,不稳定、不确定因素增多,人民群众上访近几年成上升趋势,集体访、加急访、越级访比较突出。加大检察机关控告、申诉工作,要不断完善检察长接待制度、完善控告申诉工作的科......
电力企业廉政风险防控工作的几点思考
发布时间:2023-07-13
【摘 要】针对电网企业廉政风险的防控工作,笔者运用现代企业的管理理念和方法对其进行了深入研究和分析,着重论述了如何识别和查寻廉政“风险点”以及廉政风险防控措施等问题,同时,为及时有效控制廉政风险,本文创造性提出了廉政风......
关于加强国有企业人力资源管理的几点思考(1)论文
发布时间:2022-10-16
论文摘要:我国国有企业人力资源管理还处在探索阶段,由于种种原因,实际工作中还存在不少问题,与发达国家企业人力资源管理有较大差距有待在实践中进一步完善。本文从定岗定编,考评机制,薪酬管理等方面,阐述了对加强人力资源管理的几......
有关加强国有企业人力资源管理的几点思考(1)论文
发布时间:2023-04-22
论文摘要:我国国有企业人力资源管理还处在探索阶段,由于种种原因,实际工作中还存在不少问题,与发达国家企业人力资源管理有较大差距有待在实践中进一步完善。本文从定岗定编,考评机制,薪酬管理等方面,阐述了对加强人力资源管理的几......
关于工会在增强企业职工凝聚力方面的几点思考
发布时间:2023-05-04
在当今市场经济条件下,无数的实事证明,企业发展的过程中,只有增强企业职工凝聚力,充分调动职工的积极性、主动性、创造性,提升企业抵抗市场风险的能力,才是促进企业健康稳步发展的基础。那么,作为工会组织在增强企业职工凝聚力方面应发挥哪些作用呢?下面笔者根据多年来在企业工会工作的实践,就这一问题谈几点浅显看法。一、在提高职工素质中发挥作用企业职工凝聚力的不断提高来源于企业的不断发展,企业的发展壮大会促进职.........
关于加强电力企业档案管理工作的思考
发布时间:2023-05-09
[摘 要]档案工作的基本性质是专业性、服务性与机要性,并且具有重要的凭证价值与参考价值,因此对于档案管理工作的规范化有较高要求。随着社会经济的不断发展,传统的档案管理规范化的方法已经无法适应发展需求,将对新形势下档案管理......
加快发展绿色经济的几点思考
发布时间:2023-05-15
绿色经济是以保护和完善生态环境为前提,以珍惜并充分利用自然资源为主要内容,以社会经济、环境协调发展为增长方式,以可持续发展为目的的经济形态。对绿色经济内涵的理解需要把握以下几点:一是要将环境资源作为经济发展的内在要素;二......
强化会计电算化的几点思考
发布时间:2016-10-17
近年来,企业在财务管理过程中,为了适应市场的发展需求,逐渐摒弃了手工报账等传统的会计工作方式,而将计算机广泛应用在了会计工作中,实行会计电算化模式进行财务管理。会计电算化具有传统会计模式所难以比拟的优势,在企业财务工作......
小学数学作业设计的几点思考
发布时间:2022-11-27
摘 要:小学阶段的数学教学课程在学生的成长学习生涯中扮演着重要角色,积极推动了小学生的逻辑推理能力和创造性思维的培养。小学数学作业的设计关系到小学数学课程的创新提升和完善建设,是推动小学数学教育整体提升的重要途径。为了......
浅淡如何加强党员干部作风建设的几点思考
发布时间:2023-05-19
摘 要 习近平总书记系列重要讲话,运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论,既部署“过河”的任务,又指导如何解决“桥或船”的问题,贯穿了科学思想方法和工作方法,为我们认识问题、分析问题、解决问题提供了有效的方法“钥匙......
煤炭企业加强内部审计工作的有效策略
发布时间:2023-05-14
内部审计是提高企业效益与利润,有效控制财务风险的重要手段。在新时代背景下煤炭企业想要实现可持续化发展目标,必须强化内部审计工作,内部审计是煤炭企业发展中的重要工作任务,关系着煤炭企业的稳定发展。目前我国很多煤炭企业内部......
浅议交通企业如何加强内部审计工作
发布时间:2013-12-18
【摘要】在 交通 基本建设快速 发展 和投资渠道多元化的今天,交通 企业 要想保持快速发展,必须加强内控制度建设。本文对此展开探讨。 内部审计是企业内部一项独立、客观的监督和评价活动,是审计监督的重要组成部分。 一......
加强企业内部控制审计工作的具体渠道
发布时间:2023-02-19
【摘要】如今,我国金融方面出现了一些问题,例如内调效果不好、财务出现作弊,这就显示出企业内调控系统的缺乏,对整个市场的良好运作状态产生了很大的后果。因此,我们必须注意企业内在调控在整体管理中的主要内容,以政府的有关法规做为根据,很好的治理企业内在的调控来监督审查的项目,要以相关的报告和有关信息的可靠性和健全性为中心,研究出企业内在的调控审查目的的实现方法,加快行业时代性发展。【关键词】内部控制;审.........
加强经济责任审计项目计划管理的思考
发布时间:2013-12-18
随着党内监督工作的加强,领导干部任期 经济 责任审计已经形成制度。经济责任审计已经成为党委、政府赋予审计机关的一项新的职能。并且呈现出四个特点。即数量会越来越多,内容越来越深入,要求越来越高,难度越来越大。经济责任审计......
政府债务审计的几点思考
发布时间:2023-07-04
政府债务审计的几点思考 近年来,地方政府通过举借政府性债务等方式筹措了大量建设资金,有效地缓解了城镇基础设施建设和社会公共事业发展的资金需求,对加快城市化进程,促进经济和社会事业的协调发展起到了重要作用。但是,随着政府......
对江苏经济责任审计先进经验几点思考
发布时间:2022-09-26
在2013年的中央经济责任审计工作部际联席会议第三次全体会议上,刘家义审计长指出,要以党的十八大精神为指导,认真贯彻落实中央纪委二次全会和习近平总书记最近一系列重要讲话精神,按照中央政治局密切联系群众、转变工作作风的“八......
关于内部审计的几点思考
发布时间:2013-12-18
摘 要: 内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。正确认识和发挥企业内部审计的作用,解决企业管理中内部审计存在的 问题 ,提出解决问题的对策。对当前企业加强管理及提高 经济 效益,服务经济 发展 具......
政府外债审计的几点思考
发布时间:2023-04-22
简介:政府外债在我国 经济 、 社会 和体制上发挥了重要作用,但是政府外债审计发现 目前 我国政府外债管理中仍有不少 问题 ,本文试图对这些问题进行探讨并提出几点思考。 关键词:政府外债 外资审计 一、政府外债的作用 ......