当前位置: 查字典论文网 >> 国有企业内部控制制度存在问题的原因分析

国有企业内部控制制度存在问题的原因分析

格式:DOC 上传日期:2023-08-05 11:51:06
国有企业内部控制制度存在问题的原因分析
时间:2023-08-05 11:51:06     小编:

摘 要:内部控制是企业为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行,避免或降低各种风险,提高经营管理效率,实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。文章主要对当前国有企业内部控制制度存在问题的原因进行分析。

关键词:国有企业;内部控制;原因

内部控制是企业为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行,避免或降低各种风险,提高经营管理效率,实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。然而当前,我国国有企业内部控制制度存在着一系列的问题,严重阻碍了国有企业的发展,本文对存在的这些问题的原因进行分析,以期对国有企业的内部管理提供借鉴。

1 国有企业内控制度存在薄弱环节

在现行企业制度下,违法违纪案件之所以时有发生,实质是内控制度不健全、不完善,存在薄弱点和空白点,给违法违纪者以可乘之机。某公司陕北项目部出纳员苏某携款潜逃一案,是与该项目部公款私存、不落实会计与出纳员账实核对制度、没有制定存折与密码分开保管的内部牵制制度、任用无会计资质的人员上岗等分不开的。

《货币资金管理暂行条例》中规定,各单位不得以个人名义存储公款。但在苏某出逃前,其手中保管的300多万元项目部职工工资奖金暂存款,均以财务人员个人名义存入20多个存折中,尽管项目部存在施工区域分散不便于发放、工资二次分配时间上滞后、职工在野外施工个人保管资金不安全等客观因素,但公款私存造成了资金管理上的安全隐患。

《会计法》中规定,会计与出纳员应定期将会计账薄记录与资金款项相互核对,保证账实相符。但在实际工作中,会计周某仅按月就账面上的工资奖金领取额、发放额、余额与苏某进行核对,没有对苏某手中保管的资金进行账实核对,致使项目部对这笔资金的管理长期失控。

《会计法》中规定,记账人员与经济业务的经办人员、保管人员的职责权限应当明确,并相互分离,相互制约。根据这一规定,项目部的这些存折应该由会计与出纳分别保管密码和存折。但在实际工作中,会计周某将这一业务全部交给苏某一人办理,苏某可以随意支取这笔现金,导致苏某在出逃前得以轻松地从银行提取巨额现金。

《会计法》中规定,从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。苏某既无会计证,又无会计专业技术职务证书,不具备会计从业资格。但是,仅凭项目部领导的一句话,苏某就由一名井队办事员改任项目部出纳员,任用没有资质的人员担任会计,防范资金管理风险从何谈起?

2 管理者经营思想不端正

一些国有企业重组改制后,由原来吃“一锅饭”的一家人变成了分灶吃饭的甲乙方,由一个共同体变成了各自独立核算、自负盈亏的两个经济实体。一些存续企业为了争夺上市股份公司的产品或劳务市场份额,不在加强企业内部控制、提高产品质量、服务质量上下功夫,而是采取请客送礼、金钱铺路等不正当手段进行钱钱交易、钱权交易。因这些资金无法在正规账上核销,企业便采取截留转移收入、虚开发票、虚列成本套取资金等手段设立第二本账(“小金库”账),又因这些资金只有少数几个人掌握,透明度很低,往往还被企业内部少数人挪用、侵占、私分,从而引发新一轮的违规违纪问题,内控制度形同虚设。其结果是,不规范的市场行为导致不规范的企业行为;不规范的企业行为掩盖了不规范的个人行为。

如某企业抽油泵厂为开发市场,先后给甲方单位有关人员送现金26万元,资金均从“小金库”中支出;该厂还与甲方单位负责人内外串通,弄虚作假,在没有销售产品的情况下,由甲方单位给该企业虚假结算22.6万元,并按双方事先商定的返款比例(50%),返给甲方单位现金11.3万元。

3 员工内控意识差

在实际工作中,由于某些员工自身素质差,加之某些国有企业对员工思想政治工作、职业道德、法律法规等方面的教育培训弱化,使一部分员工对内部控制的执行和遵守表现出“无所谓的思想”。有的员工工作责任心不强,不认真履行其岗位监督职能,只看领导眼色行事,凭长官意志办事。有的员工缺乏职业道德、法制观念淡薄,“不讲原则讲友谊,不讲党性讲面子”,明知不对,抱着与人方便与己方便的态度,违规办理业务。有的员工对某些违规行为不制止、不汇报,甚至还效仿某些错误做法,“近水楼台先得月”,贪污、侵占企业资金。有的员工把工作岗位和职务当成谋取个人私利的工具,不惜损害企业利益,满足个人私欲。

4 监督管理不到位

任何严密的制度都隐含着这样一个前提:管理岗位上的人员是可靠的、尽职的。但实践证明,由于信息不对称、内部组织结构及分工不合理、管理者素质不同等原因,管理者有的也不可靠,也就是说,权力必须有一定的监督和制约,否则,再好的制度也会失效。有的国有企业片面追求经营业绩,只注重在开发市场、完成工作量上下功夫,而忽视对制度执行情况的监督检查,忽视对重要岗位人员思想、行为变化的检查分析,思想麻痹,内控意识淡化,结果导致内控制度失效,违法违纪案件时有发生。

5 结 语

国有企业是我国国民经济的支柱,国有企业的健康发展是我国国民经济持续健康快速发展的基础和保障,只有切实抓好国有企业的内部管理,才能保证国有企业的健康发展,本文通过对国企内部制度存在问题的原因进行分析,以期为国企改革提供借鉴。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档

相关推荐 更多

国有企业内部控制审计问题研究
发布时间:2023-08-06
摘 要 内部控制是一种现代企业内部管理方法,在查漏纠错、重大决策监督、规章制度执行等方面发挥着十分重要的作用,是现代企业内部管理的重要环节。当前,国有企业内部控制审计工作正处于初级阶段,由于缺乏经验指导和理论支持,内部......
当前我国企业内部控制存在的问题与对策
发布时间:2022-11-14
[摘要] 在当今经济一体化的形势下,加强和完善企业内部控制制度,对于理顺内部控制管理体制,完善内部控制理论都具有重要的理论价值和现实意义。本文在分析我国企业内部控制现状的基础上,以公司治理为线索,采用规范研究的方法,提出......
浅谈我国企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-25
摘要:目前,由于诸多因素的影响,我国企业的管理水平不容乐观。而内部控制又是企业管理的中心环节。本文从对企业内部控制的含义出发。深刻理解内部控制的内涵;重点对目前我国企业内部控制存在的主要问题进行总结,并提出相应的对策......
国有企业内部控制制度建设思考
发布时间:2019-06-14
摘要:文章主要围绕国有企业的内部控制制度建设进行论述,对内部控制制度建设的必要性、现状以及策略进行了全面、详细的介绍,希望可以在一定程度上提升国有企业的内部建设,为其长远发展提供一个坚实的基础。关键词:国有企业;内部控制;制度建设一、前言近几年来,我国的经济发展面临新常态,即便是国有企业也需要面临激烈的市场竞争,为了在市场竞争中处于优势地位,就必须促进自身的发展;与此同时,国有企业占有十分重要的地.........
企业内控管理制度问题分析
发布时间:2022-10-17
摘要:随着我国社会经济的发展,科学管理企业,是现代化企业走向成熟的最基本条件。通过对企业内控制度的科学管理,来促进我国企业整体的发展。科学合理的管理制度可以提高企业生产与销售之间的相互协作监督和相互制约的效用,以此来促进我国企业经济的飞速发展。以下将针对目前企业内部管理中出现的问题以及对策进行全方面的分析探讨,希望可以对企业内部控制制度管理提供参考建议。关键词:企业内控;管理制度;问题分析;对策探.........
企业内部会计控制存在的问题及对策
发布时间:2023-03-06
摘要:随着全球经济化的加速发展,知识所带来的经济发展极大地提高了企业的社会生产力,同时也为企业带来了无可估量的机遇。要想立足于社会在这激烈的竞争快速发展,除了选择盈利大且风险小的投资项目外,加强企业的内部控制也是重中之......
浅析企业内部控制存在的问题及完善措施
发布时间:2022-12-02
摘要:内部控制作为企业管理的重要组成内容,是企业开展各项基础工作的重要前提,对于提升企业管理水平有着重要的促进作用。随着我国的经济体制的不断改革深化,现代企业在充分运用内部控制的过程中仍然显露出一些问题,势必对企业的......
完善企业内部控制制度问题研究
发布时间:2023-03-30
摘 要:本文阐述了当前我国企业内部控制的概念、企业内部控制规范的框架体系,分析了我国的企业在内部控制制度方面存在的一些主要问题,并研究了有关完善企业内部控制制度的对策和建议。 关键词:内部控制;风险评估;监督 一、我......
企业内部控制管理存在的问题与对策
发布时间:2023-06-07
摘 要:在全球经济复杂化的情况下,企业在经营过程中承担的财务风险变大,企业进行内控管理可以有效提高对风险的防范能力,尤其是潜在的财务风险。通过阐述企业内控管理的作用,分析了现阶段我国企业内部控制管理存在的问题,从而提出......
浅谈企业内部控制的有关问题
发布时间:2022-11-22
【摘要】 随着改革开放的进一步推进,我国企业的内部控制系统发生了极大地变化,在邓小平同志的经济理论指引下,我们不断深化我国的企业改革和管理创新。根据我国现阶段的国情,不断深化企业改革,扎实推进企业创新,就要做好企业内......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
会计电算化内部控制存在的问题分析
发布时间:2017-06-02
摘要:在会计系统中,随着会计电算化的大量涌出以及普及应用,人类慢慢达到“以机代人”的伟大宏图。对此,本文主要从会计电算化内部控制存在的问题分析、完善会计电算化工作环境下的内部控制策略建议几方面对会计电算化内部控制存在的问题进行分析,笔者依据多年经验提出了合理化建议,旨在进一步加大我国经济建设的力度,供以借鉴。关键词:会计电算化;内部控制;问题;对策随着我国会计电算化的大量涌出,和以往采取手工财务形.........
浅析国有企业招聘存在的问题及原因
发布时间:2023-08-06
【摘要】目前,我国的国有企业在实施招聘过程中,应聘人员是与企业的招聘人员接触而不是与企业接触。因此,在招聘前期、招聘过程中以及后续存在诸多问题,这主要是由于招聘渠道单一化等原因造成的。 【关键词】国有企业;招聘;相关......
企业会计内部控制制度问题及对策
发布时间:2022-08-29
摘要:如今,在经济全球化的时代背景下,我国企业面临着较为残酷的外部环境,面对这种现象,就需要加强企业的内部控制制度,对会计行为予以规范,以此来有效提升企业的经济效益。加强企业内部控制工作,保障会计记录的准确性,能够确保会计信息质量,保障经营决策的执行以及落实,同时还能够有效避免财务风险,避免企业的亏损,保障企业获得长期可持续的发展。鉴于此,本文就企业会计内部控制制度存在的问题及对策展开探讨,以期为.........
企业内部控制制度建设与运行问题
发布时间:2023-03-26
摘要:企业若想获得长久稳定的发展,必须高度重视内部控制制度建设。作为企业内部管理的有效手段和重要工具,内控制度起着非常关键的作用。完善的内控制度不仅能提高企业的效益和绩效,还能为企业长远的发展打下基础。但是,我国大部分企业在内控制度建设上还存在一些缺陷,为此,文章从企业内控理论出发,分析了内控制度建设及运行存在的问题,提出了一些措施和建议。关键词:内部控制制度;建设与运行;问题分析一、企业内部控制.........
论企业内部控制建设存在的问题与对策
发布时间:2023-03-30
内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。回顾近几年来发生的财务舞弊事件,为我国现阶段的会计工作敲响了警钟,无论如何都要坚持两手抓:一手抓结果,即财务会计报告;另一手抓过......
中国企业内部控制审计问题
发布时间:2023-02-26
众所周知,无论是在美国,还是其他西方国家都发生过较为严重的财务舞弊事件。这些问题反映了企业内部控制存在着缺陷或着说它的内控是失效的,内部控制有效与否决定了公司的发展力度,对企业内部控制实施审计有利于促使企业完善内部控......
浅析企业会计内部控制存在的问题及相关措施
发布时间:2023-02-22
摘 要:作为企业的一项重要财务会计制度,内部会计控制制度在保护企业资产,保证企业财务信息的完整性、真实性、准确性,提高企业经营效率,促进企业全面发展方面起着至关重要的作用。本文从我国企业财务会计内部控制制度的现状出发,......
企业内部会计控制存在的问题及对策措施
发布时间:2023-08-12
摘要:企业内部会计控制制度是指企业根据国家法律、法规,结合本企业经营管理的特点制定和实施的规范企业内部会计管理活动的方法、措施和程序。目前企业管理领域对会计内部控制的愿望日益强烈,但就内部控制在企业的实际运行情况看,......
我国行政事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2022-08-12
行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金;由于经济业务较企业简单,因此,在内控制度建设上普遍存在一些问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。本文就行政事业单位的内部控制建......
通信行业收入内部控制存在的问题与对策分析
发布时间:2023-07-27
摘要:信息时代的全面来临使得社会与经济发展对通信的依赖程度日益加深。目前,我国通信行业内部竞争不断激烈化,企业为了保证自身的长期发展与利益最大化,尽可能地在扩大自身业务领域上下功夫,希望能够尽快占领市场。当然,企业的......
传媒企业内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-06-27
摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
企业会计内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-04
1 引 言 很多企业都制定的有内部控制制度,但是这些内部控制制度没有特别强的针对性,没有根据本企业的各个部门的实际情况进行相应的制度的制定,也就是内部控制制度还不全面,没有准确地认识到会计内部控制的问题所在。而且就算是有......
对目前中国企业内部控制存在问题及对策的探讨
发布时间:2023-02-17
摘要:在本文中,笔者拟在简要分析目前我国企业内部控制存在的突出问题的基础上,结合F公司多年来在企业内部控制方面的有效实践,提出健全企业内部控制、完善法人治理机制的若干对策和建议。 关键词:企业 内部控制 问题及对策 为......
论我国企业内部控制审计存在的问题及对策研究
发布时间:2022-08-01
一、引言 内部控制审计工作能够增加投资者对于企业经营管理的了解,同时也能够提升企业对于内部控制的重视,以此来完善企业内部控制的实际状况,提高经营管理水平。近年来,虽然国家对于内部控制审计进行了相关文件规范,但由于事务所......
浅谈国有企业的内部控制
发布时间:2023-08-07
摘要:完善的企业内部控制体系,是企业提升资源配置效率和防范经营风险的重要保障,是实现强基固本、提升效率、防范风险的重要途径,是确保企业战略目标实现的重要措施。中储粮总公司面对河南的经济案件,着力从健全完善内控体系、建......
探析企业财务内部控制制度
发布时间:2023-08-22
摘 要:当今在市场激烈的环境下,企业不可避免的面临着更多的不确定的财务风险,而如何防范这些风险,且不受其影响是当前企业普遍面临的难题。对此,企业应当建立、完善企业的财务内部控制制度,企业通过财务内部控制,能最大程度上避......
企业内部控制面临的问题
发布时间:2022-08-21
[提要] 随着企业体制改革的不断深入,社会公众对其信息披露越发关注。然而,企业的内部控制体系建设滞后,严重降低了其利益最大化目标的实现。因此,加强企业内部控制制度建设势在必行。本文主要提出完善企业内部控制的措施。 关键......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
浅析工业企业存货内部控制
发布时间:2015-08-13
摘 要:企业要实现良性发展,除了选择风险相对较小、盈利较大的投资项目、采用先进的科学管理技术以外,加强企业的内部控制也是重点。工业企业的存货在企业的生产过程中贯穿全部过程,所以我们要想做好存货这一方面的管理,重点在于加......
探究企业内部审计制度中存在的问题和对策
发布时间:2016-12-29
对于现代企业来说,内部审计制度业已成为其制度建设的重要一环,能够帮助企业进行有效内部控制、加强内部管理以及规范财政制度以及促进经济效益的提升等都有着重要作用。它是企业内部发展的必然结果,也是企业加强自我约束的重要环节。......
浅析事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2022-07-29
关键词:事业单位 内部控制 问题 对策 中图分类号:F230 文献标识码:A 一、引言 内部控制指的是事业单位为了实现其既定的管理目标,积极贯彻落实国家的法律法规,保护资产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,对事业单位各种......
会计电算化内部控制存在的问题
发布时间:2022-11-20
摘要:随着经济的发展和科技水平的提升,现代化财务管理理念逐渐引入企业管理中,以会计电算化为典型代表的新技术为企业日常工作开展注入了新的活力。信息化时代全面来临,各种新技术、新方法广泛应用于企业管理的方方面面,企业会计电算化信息系统的内部控制要求更高,只有找准当前会计电算化内部控制存在的问题,进而制定有效的措施进行完善和优化,才能切实发挥会计电算化的功能,提高企业内部控制水平。本文对会计电算化内部控.........
我国企业集团内部审计存在的问题和制度构建探讨
发布时间:2013-12-18
我国企业集团内部审计存在的问题和制度构建探讨 一、我国企业集团内部审计存在的问题 1.内部审计缺乏独立性 一方面内部审计机构是企业集团的下设机构 ,需要服从企业集团的上层管理 ,需要从企业得到运营的经费;另一方面经营者认为......
控制国有企业内部人控制:主体选择与相应的制度安排
发布时间:2023-04-03
内容 提要:控制国有 企业 内部人控制的主流思路实质上是一种“外部人”模式,它忽视了职工在控制国有企业内部人控制方面的比较优势。本文认为,与“外部人”相比较,职工更有积极性和信息优势去控制国有企业内部人控制。为了充分发挥职......
浅析国有企业内部审计存在的问题与措施
发布时间:2023-08-07
国有企业内部审计是指依据法律法规对国有企业的财务支出和经济活动的合法性、效益性以及真实性进行全面的监督和审计的行为,它是国有企业改善经营管理、提高经济效益、维护合法权益以及强化廉政建设的重要方法。国有企业的不断改革和发......
小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
发布时间:2023-03-01
摘 要:一直以来,我国小企业的在内部控制上都存在不合理、不健全的问题,这样也就加大了小企业的治理难度。所以,为了做好小企业的内部控制,就应该分析其存在的问题,找出针对性策略来完善内部控制,以此来提高企业整体经济效益。 ......
分析企业会计内部控制
发布时间:2022-08-08
论文一般比较麻烦,连格式都得做好,写论文不是那么容易的,不过也不是很难只要你知道了格式,找到了材料,就方便多了。以下是由查字典范文.........
国有林场内部控制制度建设
发布时间:2022-12-04
一、建立国有林场内部控制制度可采用的方法1.会计控制会计的职能是会计核算和会计监督。应建立健全财务管理制度;加强会计机构建设,按法律法规配备专业会计人员;合理设置会计岗位,强化会计人员岗位责任制;规范会计基础工作,加强会计档案管理,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序,确保会计基础管理、会计核算和财务会计报告编报有章可循,有据可依;提高会计人员职业道德、业务水平,确保会计人员正确行使责权。.........
浅析关于内部控制审计有关问题的分析
发布时间:2022-12-15
就现阶段来说,我国的内部审计制度还存在着一定的不足,加之制度不完善与审计环境等方面的影响,内部控制审计存在着诸多问题,限制了我国内部审计控制的发展。并且,在长期的发展过程中,我国的内部控制已成为经济与管理领域中最为热门......
谈企业内部控制制度的建立
发布时间:2013-12-18
内部控制制度是 现代 企业 管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有 经济 性、效率性以及效果性;保证管理决策的......
浅析事业单位财务会计内部控制存在的问题
发布时间:2023-07-10
一、事业单位财务会计内部控制存在的主要问题 当前现行的事业单位财务会计管理上依然跟不上社会的发展,现行事业单位财务会计管理体制与实际相脱节,严重阻碍了事业单位正常业务的运行。具体说来,我国事业单位财务会计内部控制存在的问......
国库集中支付制度改革存在的问题及原因浅析
发布时间:2023-08-06
一、改革过程中存在的问题 国库集中支付制度改革涉及到中央和地方的众多预算单位,是一项系统性的复杂工程,其在推进过程中暴露出很多问题,既有制度自身的问题也包括相关配套制度。这些问题影响了改革的进一步深化,是当前改革的重点......
企业应收账款内部控制问题及对策分析
发布时间:2023-08-06
摘 要:应收账款是企业流动性、变现性较强的,风险较大的流动资产,其管理不善极易造成坏账损失,从而使企业的经济利益受到损失。因此,保持合理的应收账款金额,及时完整收回销售货款,尽量使坏账损失减少是企业应收账款管理的重要内......
国有企业物资管理中内控制度的问题与应用
发布时间:2022-07-24
内部控制是企业实施自我管理,优化组织内部结构的重要手段之一,以下是小编搜集整理的一篇探究国有企业物资管理问题的论文范文,欢迎阅读参考。 在物资管理部门,恰当实现内部控制,健全内部控制制度能够保证物资管理各项工作的正......
企业电算化内部控制制度建设措施分析
发布时间:2023-01-16
【摘要】内部控制是企业单位为保护其资产安全、保证信息的完整和正确、促进经营管理政策得以有效实施、提高经营效率、控制经营风险、防止舞弊行为发生进而制定的各项规章制度、组织措施、业务处理手续等控制措施的总称。电子信息技术......
中小型国有企业内部会计制度研究分析
发布时间:2023-05-03
中小型国有企业内部会计制度体系具有结构性、功能性以及开放性等性质。查字典论文网为您编辑了“中小型国有企业内部会计制度研究分析”一、制度现状 (一)内部会计制度体系不健全 中小型国有企业大多数没有科学完善的现代企业制度,......
企业内部控制会计问题研究
发布时间:2023-01-31
随着经济体制改革的推进,我国的会计管理体制发生了很大的变化,由以所有制和行业会计制度为主的管理体制,逐步过渡到以会计准则为指导,由企业自行设计内部会计制度的管理体制。在社会化大生产中,内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和......
建筑施工企业财务内部控制中存在的问题及改善
发布时间:2023-02-23
摘要:建立和实施良好的企业内部控制规范体系,有助于提升企业管理水平和风险防范能力,提高经营效能,促进企业实现发展战略。目前,从我国建筑施工企业财务内部控制的实施来看,缺少科学设计以及相关运行不完善等问题也时有发生。在......
现代企业会计内部控制问题
发布时间:2019-07-10
摘要:作为企业内部控制体系重要组成部分的企业会计内部控制,对企业的长远发展具有关键性的作用。会计内部控制工作降低了误差的产生和作弊现象的出现,从而有效地确保了会计信息的相对可信度和真实度。然而,目前会计内部控制工作仍存在一些问题,本文对其进行了分析,并提出了相应的对策,以期为现代企业提供一些参考与借鉴。关键词:现代企业;会计;内部控制;对策企业内部控制是现代企业经济管理体系的关键组成部分,是企业内.........
环境保护部门内部会计控制存在的问题探析
发布时间:2023-06-26
摘要:环保部门主要依靠财政拨款或收支自身平衡,不以营利为目的。环保部门有多种专项经费和资金渠道,其运作要符合市场经济规律和公共财政要求。环保部门内部会计控制需建立继续教育长效机制,培养高素质会计人才,健全内部控制制度......
现代企业内部控制制度建设的有效途径
发布时间:2023-08-18
摘要:现代企业的管理中,企业内部控制是一项非常重要的内容,是保障企业顺利发展的基础,但是目前企业内部控制建设的过程中依然存在一些问题,因此必须采取有效的建设途径才能改变企业内部控制建设失效的问题。 关键词:内部控制 ......
企业内部会计制度建设问题探析
发布时间:2023-02-21
摘要:随着市场经济的飞速发展,企业面临的会计工作日益增多,而作为企业可持续发展的、基础性的企业内部会计制度建设工作就显得尤为重要。当前,我国的企业内部会计制度建设方面存在着诸多问题,影响了企业的长远发展,本文就此做一探究......
企业内部会计控制问题初探
发布时间:2023-04-27
【摘要】会计信息不仅是企业经营者了解企业生产运营情况及财务状况的关键途径,也是企业内部的利益相关者针对企业进行经营管理及投资性决策、评价运营成果、财务状况的重要依据。经实际调查,大部分会计信息失真源于企业内部会计控制......
民营企业内部控制中存在的常见问题及优化对策
发布时间:2023-08-04
摘要:本篇文章主要对强化民营企业内部控制所具有的积极意义进行阐述,从缺乏完善的内部控制机制、缺乏风险评估机制等方面,解析我国民营企业内部控制存在的主要问题,并以此为依据,提出全面提升我国民营企业内部控制的优化对策,希......
电算化后企业内部控制制度
发布时间:2023-07-06
一、与传统会计相比,实行电算化后企业的内部控制环境发生了变化 会计电算化是利用电子计算机进行会计数据的处理,从而实现会计数据处理的电子化操作。由于计算机的介入使得会计核算环境发生了很大变化,会计部门的组成由单纯的财务人......
分析我国企业财务内控存在的问题及对策
发布时间:2022-08-25
企业的财务管理与大型企业有很大的差异,存在一定的问题,例如控制能力差、抗风险能力弱、财务管理混乱等问题,没有有效的利用财务管理手段,导致公司决策缺乏科学性和合理性。因此,文章主要针对基于内部控制导向的企业财务管理展开研究,报道如下。一、企业财务管理存在的问题1.企业中财务管理的作用小企业的财务管理模式主要是由其管理模式所决定的,我国大部分企业都是私营企业,大多采取集权式管理模式,导致财务管理决策主.........
国企内部控制制度建设的思考
发布时间:2023-03-26
一、国有企业内部控制存在的问题(一)我国国有企业的内部员工缺乏良好的基本素质我国的国有企业在很长一段时间是受到了改革开放前的计划经济体制影响的。计划经济体系在特定的时期有着其独有的优越性和适应能力,但是在当下的多元化经济发展时代,计划经济时期留下的一些影响就会为企业的发展带来阻碍。事实上,我国的国有企业就遭遇了这一类的阻碍。计划经济时期残留下来的一些思想观念影响着国有企业某些部门的领导者,导致当下.........
股份制企业内部控制制度建设
发布时间:2019-07-24
摘要:本文首先介绍股份制保险经纪企业发展现状,然后研究当前企业内部控制制度建设存在的问题,最后结合问题从增强风险意识、改善内控模式、加强人才培训三个方面给出具体的内部控制制度建设与完善的有效策略,希望能给予企业财务管理人员一定的借鉴与参考。关键词:股份制企业;保险经纪;内部控制一、股份制保险经纪企业发展现状保险经纪公司作为中介机构以客户为主体,根据不同的顾客群体特征制定不同的业务方案。保险经纪人是.........
农业企业内部控制建设中的问题
发布时间:2022-07-29
摘要:农业企业是全面推动我国农业产业化经营、带动农业发展、振兴我国农村经济、实现我国“三农”政策、是有效增加农民收入的生力军。内部控制作为现代企业会计制度中的重要内容是保障会计信息的真实性、提高企业的管理水平、促进我......
企业内部控制制度建设探索
发布时间:2023-03-18
[提要]企业内部控制制度作为现代企业管理的一个重要组成部分,对企业明确和规范内部各部门、各岗位的职责和行为,提高企业内部管理效率、保护企业资产的安全和完整,对规范企业内部会计秩序,防止企业内部会计信息失真等都具有重要作用。本文从建立企业内部控制制度的必要性出发,分析企业内部控制中存在的问题及其原因,提出加强企业内部控制制度建设的对策。关键词:内部控制;会计制度;建设;建议一、建立企业内部控制制度的.........
企业内部控制制度的审查论文
发布时间:2023-07-12
企业的健康稳定可持续发展离不开有效管理和内部控制,目前我国绝大多数企业虽然已建立了内部控制制度,但相当一部分内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理。下面是企业内部控制制度的审查。 许多企业也错误地认为制定各种各样的制度......
我国企业带薪休假制度存在的问题与对策分析
发布时间:2022-07-22
带薪休假是指工作具备一定工作年限的员工每年可以享受保留工作和工资的假期。我国的带薪体假制度始于1991年6月由中共中央、国务院下发的《关于职工体假问题的通知》,2008年1月1日起正式施行《职工带薪年体假条例》(以下简称《条例)》......
浅谈企业内部控制制度建设
发布时间:2022-11-10
摘要:内控制度是企业在生产经营活动中进行自我调节、自我约束的机制;是企业高层为履行管理目标而建立、加强的一系列规则、政策和程序。本文旨在通过梳理内控制度发展的三个阶段,分析我国内控管理现状,提出企业必需注重公司治理组......
企业内部会计控制制度建设
发布时间:2023-02-12
[摘要]对于建筑企业而言,会计内部控制是其管理的重要组成部分,对优化建筑企业管理,实现建筑企业经济效益最大化有着重大现实意义。随着建筑企业规模的不断扩大,对会计工作也提出了更高要求,要想发挥会计职能和作用,建筑企业就必须立足现状,加快内部会计控制制度建设,为内部会计工作提供约束和保障。文章就建筑企业内部会计控制制度建设作了相关分析。[关键词]建筑企业;会计;内部控制制度1建筑企业内部会计控制制度建.........
谈企业内部控制制度的建立(1)
发布时间:2013-12-18
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维......
浅析加强企业内部控制构建廉洁国有企业
发布时间:2023-03-05
反腐倡廉建设是我们党高度重视、常抓不懈的一项重要工作,构建廉洁国有企业是我们追求的目标。当前,随着电力企业股份制改革、电力市场化改革步伐不断推进,同时燃料市场也呈现出复杂多变的不规则现象,增加了企业经营风险,有效的内控......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-12
摘要:随着我国社会的发展,也相应的促进了行政事业单位的发展,行政事业单位在内部控制方面也在不断的加强,进而也提高了行政职业单位的经济实力。但是,在行政事业单位内部控制水平大幅度提高的大形势下,依然存在着诸多的小问题。......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2016-08-24
内部控制制度,作为单位信息质量真实可靠的保证,切实保护了单位经营管理资产的安全,同时在法律法规的要求下,对单位的管理人员及工作人员进行监督,内部控制作为一种经营管理手段,直接影响着行政事业单位内部经营效率[1]。虽然单位......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-06-21
【摘 要】 本文简要分析行政事业单位内部控制中存在的问题,从而提出相关解决措施和对策,比如增强内部控制意识、建立完善的风险评估机制、完善预算制度、加强内部审计和监督机制等。 【关键词】 行政事业单位 内部控制 问题 对策 ......
国有企业内部审计工作中存在的两大问题
发布时间:2013-12-18
[摘 要]本文主要针对国有 企业 在审计工作方式的选择和人员使用中存在的一些 问题 阐述了自己的观点。 [关键词]审计;事后审计;事前审计;人力资源管理;满意决策 为了尽快在国有企业中建立 现代 企业制度,加强对国有企业的......
企业内部控制监督问题及对策浅析
发布时间:2015-09-11
【摘 要】内部控制作为现代化企业的根本要求,是企业开展各项基础工作的重要前提。目前,随着我国的经济体制的不断改革深化,各个企业的内部经营模式也在不断地完善变化,完善建立企业内部控制成为各个企业亟待解决的重要问题。本文针......
浅析内部控制制度与企业财务风险
发布时间:2023-01-23
财务风险是企业各种类型的风险在财务上的反映,是企业主要面临的风险。引发财务风险的原因有很多,其中内部控制的不完善是导致财务风险产生的重要因素,尤其在投资筹资、经营管理、资产分配等经济活动中。近年来频发由于内控失效导致的......
浅析内部审计在企业内部控制的作用
发布时间:2022-11-18
浅析内部审计在企业内部控制的作用 内http://WwW.LWlM.cOm部控制制度是指企业内部为实现经营目标、保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规和会计信息真实可靠,促使企业经济活动健康有序进行而制定的内部协调、组织、制约、检查的控制......
混合所有制企业资本融合存在的问题与机制分析
发布时间:2022-10-26
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对全面深化国有资产和国有企业改革进行了总体部署,各地区相继出台了一系列国资国企改革意见,发展混合所有制经济成为历史潮流。通过混合所有制,把国有经济与......
论我国企业内控审计中内部控制缺陷问题研究
发布时间:2017-01-04
1. 内控审计的意义及现状 1. 1 内控审计的概念及意义 内部控制审计,是基于内部控制的条件下,以被审计单位的内控制度为基础,而进行的实质性、符合性测试的一种审计的方法,它所抽查的是会计资料的内容、范围及程序。内部控制是现代......
企业财务内部控制运行机制分析
发布时间:2015-08-11
摘 要:财务内部控制运行机制在运行的过程中会使得企业内部的资源被大量的消耗这种消耗通常就被人们称为财务内部控制成本,所以在企业运行的过程中所要追求的一个重要的目标就是在财务内部控制机制运行的状态下,采取有效的措施将财务......
国有建设公司内部控制制度建设
发布时间:2022-12-19
一、我区国有建设公司现状2011年我区按照行业和工业园区的实际情况,相继整合成立了八个政府性投资项目国有建设开发公司。但在政府投资建设项目管理中,责、权、利划分不清,有关的监管体系也没有能够完善起来,造成开发业主单位缺乏有效......
我国高铁工程投资控制存在问题及成因分析
发布时间:2023-06-12
我国高铁工程投资控制存在问题及成因分析 前言 高速铁路是现代世界高铁的一项重大技术成就,它集中反映了一个国家高铁经营管理水平、运输组织、列车运行控制、制造工艺、车辆技术、线路结构、牵引动力等方面的发展和进步,也集中体现......
国有农场内部控制制度建设探讨
发布时间:2022-07-25
摘要:国有农场对推动我国农业经济的发展有着重要作用。但近些年来,由于市场环境的变动,国有农场经营管理中存在的问题逐渐暴露出来。本文从实际出发,分析了国有农场内部控制制度建设存在的问题,并根据这些问题进行了思考,提出了几点加强国有农场内部控制制度建设的对策,最后就全文做出总结。关键词:国有农场;内部控制;审计;财务随着市场经济体制改革不断深化,我国国有农场面临着的市场竞争日益激烈起来。在这一背景下,.........
内部会计控制制度试论分析
发布时间:2022-10-24
内部会计控制是否健全与完善直接关系到企业能否在日益激烈的竞争环境中生存和发展,并直接影响着企业的运营质量和绩效。查字典论文网为您编辑了“内部会计控制制度试论分析”内部会计控制制度试论分析一、内部会计控制的基本原则和内容 ......
高校内部控制存在的问题及优化对策
发布时间:2023-08-07
本文以高校内部控制为研究对象,分析现阶段我国高校在现有内控制度、人员素质及内外部的监督等方面存在的主要问题,并针对问题提出相应的优化对策。【关键词】高校;内部控制;现状;优化对策自我国高等教育投资体制改革以来,高校经费来源逐渐多元化,高等教育规模实现了前所未有的快速扩张。然而,高校在快速发展中难以及时配备相应的管理人才,缺乏科学有效的内部控制机制,内部管理混乱无序,总体呈现出“外强中干”的状态。目.........
探究气象部门内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-14
气象部门坚持 公共气象、安全气象、资源气象 的发展理念,坚持 以人为本, 无微不至、无所不在 的服务宗旨,属于科技型、基础性社会公益事业单位。随着《行政事业单位内部控制规范(试行) 》的正式发布,结合气象部门实际,如何建立完善内部......
企业内部控制的风险管理机制分析
发布时间:2023-01-23
[摘要]随着我国市场经济的发展,企业之间的竞争越来越激烈,企业内部的管理和经营面临巨大的挑战。企业的内部控制成为管理工作中的一项重要内容。而企业的风险管理的评估和预测是企业抵御外界市场风险主要途径,有利于企业对内部人员的管理,加强企业内部建设,提高企业的市场竞争力,促进企业的平稳发展。本文通过对企业内部控制与风险管理的关系和企业风险管理的现状进行分析,阐述完善企业内部控制风险管理机制的有效途径。[.........
我国中小企业会计内部控制制度研究
发布时间:2022-11-14
[摘要]我国中小企业是国民经济的重要组成部分,而内部控制制度是规范中小企业内部管理、提高经济效益的重要保证。笔者从中小企业内部控制的现状,提出了加强内部控制的措施。 [关键词]中小企业;内部控制;措施 1我国中小企业概况......
矿企业内部控制制度建设研究
发布时间:2022-12-04
随着我国社会主义的发展,社会主义市场经济的建设也逐渐完善,对加强企业内部管理的建设有着重要的意义,并逐渐形成一种完整的体系,并且实行了一些相应的措施,取得了很好的成就,但对于企业内部的管理制度而言,由于企业内部建设的不完整性,目前企业内部的执行制度还存在许多薄弱的环节,要加强企业的内部管理制度,加强企业制度完整性,就必须要实现分职分责,实现职务分离的管理制度,积极地营造良好的内部管理体制并加强完善.........
矿企业内部控制制度建设研究
发布时间:2022-09-19
    随着我国社会主义的发展,社会主义市场经济的建设也逐渐完善,对加强企业内部管理的建设有着重要的意义,并逐渐形成一种完整的体系,并且实行了一些相应的措施,取得了很好的成就,但对于企业内部的管理制度而言,由于企业内部建设的不完整性,目前企业内部的执行制度还存在许多薄弱的环节,要加强企业的内部管理制度,加强企业制度完整性,就必须要实现分职分责,实现职务分离的管理制度,积极地营造良好的内部管理体制并.........
小企业现金内部控制制度设计
发布时间:2023-08-18
摘要:小企业因其特殊性,对现金的内部控制存在很多问题。而现金是小企业重要的资产,支撑着企业日常经营各项活动的运转,往往也是最容易出现漏洞的环节。小企业的领导者考虑到企业自身资本薄弱、技术构成低等因素,从意识上淡薄内控的观念。由此看出小企业非常有必要结合自身特点,建立行之有效的现金内部控制制度。关键词:小企业;现金内部控制制度一、问题的提出1.广义的现金包括库存现金、银行存款和其他符合现金定义的票证.........
试析内部审计质量控制中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、内部审计和内部审计质量 内部审计主要服务于单位、部门内部,是企业为了加强经营管理的一种内部的监督手段。内部审计主要是由单位内部的审计机构对本单位、本部门的财务收支情况、管理制度以及其他的经济活动进行审查和评价。内部......

分类导航