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发挥审计监督作用搞好企业财务集中核算

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发挥审计监督作用搞好企业财务集中核算
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发挥审计监督作用搞好企业财务集中核算

现代社会经济发展下的财务集中核算制度是财政体制改革的产物,在财务集中核算制度下的审计监督是发挥着相当重要的作用的。审计监督作用的良好发挥,促使财务集中核算有力地促进企业财政体制的改革,有力地促进政府采购制度的贯彻落实,有效的监督企业资金的使用,有利于克服和纠正企业财务的造假行为,改善并控制企业财务信息失真的现象。

一、财务集中核算对现代企业的意义

财务集中核算是指在企业成立财务核算中心,在企业的资金所有权、使用权、财务自主权不变的前提下,设立各分公司的银行二级账户和相应财务工作岗位,以财务核算中心为单位集中办理会计核算工作和实行会计监督,是现代融会计核算、监督、服务于一体的核算形式。财务核算集中化给企业信息的需求者带来规范、及时的财务及附注信息,为企业的决策层战略决策提供专业的财务信息,也为前端业务部门提供了服务支撑。财务集中核算工作对现代企业保持持续健康的发展,适应将来更加激烈的社会市场竞争环境,提升企业整体的综合核心竞争能力,具有非常重要的意义和影响。

二、审计监

督的作用

(一)促进企业经济发展方式的转变

审计工作在加快经济增长方式转变过程中发挥着直接的决定性作用,经济监督部门应大力健全自我约束机制外,充分履行审计监督职责。审计监督管理部门依法依规对作出的处理,提出建设性意见,促进其更快更好地实现经济增长方式的转变。关注企业资金的使用效益,促进财政资金的安全、科学和高效使用;不断加大对财政、金融、税收系统的审计力度,有利于经济增长方式转变;坚决纠正某些企业有令不行、有禁不止的不良行为;促进粗放型国有企业实现规模经济和经济增长方式的转变,实现调优结构、扩大发展、培育成长性产业的目标。

(二)监督企业经济安全运行

审计监督的重要任务是对经济活动进行监督,保证和促进政府公共受托责任的全面履行,维护经济安全。深化财政体制改革,促进有效防范和化解潜在财政风险;防范受宏观经济波动和国有企业经营周期影响而可能出现的系统性金融风险,维护金融稳|定;关注因决策不科学、不合规、管理不善导致国有资产流失,维护国有资产安全,规范市场经济秩序;以及财务状凋、运营情况和内部管理模式,维护境外国有资产安全,促进防范可能引发社会不稳定因素。

(三)修复企业经济制度的执行过程

审计监督工作进一步转变思想观念,制定科学的审计计划,充分整合审计资源,围绕经济社会又好又快发展总体目标。科学确定审计重点和审计覆盖面,全面提升审计工作效能。开展审计或调查,将审计监督与保障财政预算执行结合,与保障国家扩大内需政策资金的落实结合,力争审计的理念和审计的成果进入高层宏观决策,充分发挥独立的经济监督作用。深化改革、推进问责、健全制度,为政府及有关部门修复经济制度、经济政策中的缺陷提供依据,促使科学发展的体制机制的建立和完善。

(四)预警企业专项资金使用和重大事项

加大跟进跟踪审计力度,加强项目立项审批、资金使用、建设管理等重点环节的审计监督,检查执行审批程序、土地政策、环保政策和工程质量管理规定等情况。防止随意扩大投资规模或浪费建设资金。进一步提高审计决定的执行力,维护审计监督的严肃性和权威性,巩固审计成果。建立完善审计决定落实责任制。跟踪督促整改,并将审计发现的问题及整改情况,及时告知向社会大众。

三、审计监督与企业财务集中核算

审计监督工作的进行必须从宏观着眼,微观入手,并实际落脚于宏观。要通过审计地区、部门、企业、单位的财政财务收支,监督国家宏观经济调控措施的贯彻执行。大力加强对审计发现的财政经济活动中具有倾向性、普遍性问题的研究,提出改进和完善政策、法规、改革措施的意见和建议,加强宏观管理。为适应审计监督工作发展的新形势,必须加大改革力度,进一步加强和改进审计工作,充分发挥审计工作的监督作用。

审计监督部门对企业收支的全过程进行完善的监督,确保企业的各项经济活动合理、合规、合法;对企业的各个财务工作岗位进行严格的审计监督,实行全面的财务资金管控和企业中心内部控制;运用审计监督的职能作用,坚持企业的财务分析通报,反馈预算执行信息,促进企业财务资金的精细化管理;实行账户集团化管理,对企业的财务资金的运行进行有效的监督。

四、结语

企业应积极做好自身的工作和争取良好的外部环境,做好自身的审计监督工作,加强审计监督能力,搞好企业的财务集中核算工作,提高企业的经济效益,发展现代社会主义市场经济。

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随着国民经济的快速发展,财务管理工作中的会计集中核算制度得到了推广与使用。为了与时代发展趋势相适应,教育部门也成立了会计核算中心,这样,对会计工作的整个效率也有所提高,相对应的教育资金利用率也越加合理化,范围也更加全面......
财务会计和内部审计对企业的作用
发布时间:2023-02-04
一、财务管理与内部审计之间的关系分析 1.财务会计与内部审计的基本特点及区别分析 从二者的基本职能来看,财务会计工作是能够有效反应现代企业经营活动的成果,包括各项开支、费用、利润;内部审计是对企业的各项经济活动与工作进行......
充分发挥内部审计在企业内部会计控制中的作用
发布时间:2023-04-29
企业 内部 会计 控制是企业内部控制制度的一个重要组成部分。企业内部会计控制是指企业为了实现一定的控制目标,针对企业单位与会计核算相关的各生产要素与各项 经济 业务活动,由企业内部组织运用财务会计 方法 与其它方法对企业所......
行政事业单位会计集中核算的财务管理论文
发布时间:2023-01-08
查字典范文网为您编辑了行政事业单位会计集中核算的财务管理,敬请关注!! 会计集中核算是一种新的会计管理方式,分析行政事业单位会计集中核算财务管理现阶段存在的局限性和不够完善之处,并从制度建设、明确职责、强化管理与检查监督等方......
讨论会计审计和会计财务核算
发布时间:2023-01-19
会计审计和会计财务核算对于企业迎合市场经济,为了获取到更多的经济利益有着相当重要的作用,从而在企业内受到很大的重视,加强会计审计和会计财务核算的水平不仅有利于企业合理的配置企业内部的资源,还可以有效的使企业避免风险,为企业获取更大的经济利益。一、会计审计和会计财务核算的基本理论会计审计是运用一系列专门的方法和程序,用其专门的特定模式对市场的经济交易、系统综合的核算和审计,从而提供一种经济信息参与决.........
对企业会计集中核算的研究(1)
发布时间:2023-01-19
摘要:随着我国经济发展的全球化和市场经济体制的完善,企业的组织形式日趋集团化,经营方式日益多元化,跨地区、跨行业、跨国的企业集团大量涌现,客观上要求加强对整个集团内部的监管,使管理更趋扁平化。为此,就必须对企业制度进行必......
浅析企业内部审计在内部会计监督中的应用
发布时间:2022-08-12
内部会计监督对内部管理控制中有重要的影响;同时是保证企业战略目标得以实现的重要基础。监督部门可利用科学的内部审计方法提高企业管理的水平;因此必须合理处理企业内部审计与企业会计监督之间的关系;现如何使内部审计有效的运用到内......
发挥内部审计作用,改善企业经营管理(1)
发布时间:2013-12-17
【摘要】 内部审计作为企业内部控制系统的一个重要组成部分不仅可以监督和评价企业日常经营活动,查漏补缺,而且可以为企业管理提供咨询和参谋服务,增加组织价值。然而当前许多企业并没有认识到内部审计的重要性,以至于内部审计未能发......
会计集中核算 审计怎样应对
发布时间:2013-12-18
实行 会计 集中核算制度,是财政管理体制改革的一项重要 内容 ,是会计核算方式的一次重大变革。 目前 ,会计集中核算制度已在我省全面施行,各项具体制度和方式 方法 正在不断完善。会计集中核算后必然给审计工作带来一些新 影响 ,......
集中会计核算后财务管理的实践分析
发布时间:2017-03-24
摘要:集中会计核算依托于高度信息化的系统运作平台,更好地服务于科研生产,促进发展、提高效率,文章以某科研院所集中会计核算为目标的财务管理方案对履行财务的反映、核算职责,直接为基层服务,提供会计报表和其他核算成果等问题......
会计电算化条件下搞好审计工作的思路(1)
发布时间:2023-02-26
摘要:随着会计电算化在会计工作的广泛应用,对传统手工审计工作造成了冲击,迫切要求现有的审计工作进行相应的改变、补充和完善。如何适应新形势保证审计方式、方法的科学合理,保证会计信息的真实可靠,搞好电算化审计工作已成为当前审......
浅析会计集中核算制下的内部审计工作
发布时间:2023-02-22
一、会计集中核算制对内部审计工作的影响 1 .有利影响 会计集中核算制有利于科技将各个单位的财务资料集中汇集在一起, 使内部审计部门在开展审计工作时可以对财务资料进行集中审核, 减少审计工作花费的时间与成本, 在审计过程中可以......
石油企业管理中会计核算的作用
发布时间:2020-05-10
摘要:随着全球经济一体化发展进程的不断加快,企业要想在机遇和挑战并存的竞争中赢得一席之地,创新和发展是保证企业可持续发展的不二法宝。石油企业是我国在国际大环境下重要的能源企业之一,国家通过对石油企业战略发展策略的调整,重新梳理石油企业会计核算流程、重塑石油企业现代财务管理能力,这对我国石油企业今后的发展具有重要的实际意义。本文将站在石油企业战略发展的角度,结合我国当前的大形势,在现代财务管理理论的.........
我国国有企业财务总监监督机制分析
发布时间:2023-05-19
为了防止财务总监失灵和所有者权益受损,为了约束经理人经营行为,为了降低财务风险,就要有财务总监的监督机制。从跨国公司及国外大公司的财务总监看,经过长期的探索和决策权、监督权、执行权的无数资博弈,财务总监的监督机制逐渐趋向......
如何发挥国家审计在金融风险监管中的作用
发布时间:2023-06-23
随着 中国 银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)的成立,许多从事 金融 审计的审计人员普遍产生了一种想法:既然成立了银监会,金融当局对银行业的监管得到进一步加强,那么国家审计的金融监督地位会不会下降,金融审计的出路......
充分发挥内部审计在企业内部会计控制中的作用(1)
发布时间:2022-12-02
企业内部会计控制是企业内部控制制度的一个重要组成部分。企业内部会计控制是指企业为了实现一定的控制目标,针对企业单位与会计核算相关的各生产要素与各项经济业务活动,由企业内部组织运用财务会计方法与其它方法对企业所进行的控制。......
财政预算执行审计监督体系的构建
发布时间:2015-08-07
【摘 要】随着我国财政体制改革的不断深入,财政管理越来越规范,我国财政预算执行审计的作用也日益发挥出来,财政预算执行审计作为我国政府审计的主体,在经济日益发展的情况下所存在的问题也不断显现出来,因此需要针对财政预算执行......
研究加强财务审计监管 改进企业内部财务审计质量
发布时间:2023-05-28
研究加强财务审计监管 改进企业内部财务审计质量 企业财务审计是现代企业环境和现代审计环境下,由国家审计机关、社会审计组织和内部审计机构及其专职审计人员,依照审计准则和相关法律、法规,并采用现代审计技术依法独立地对企业的资......
浅议内部审计在企业财务控制中的作用
发布时间:2023-05-13
浅议内部审计在企业财务控制中的作用 内部审计与财务控制的关系十分密切,这两者之间是互相影响、相互补充、共同前进的。内部审计是企业财务控制的重要环节,内部审计的内容是以财务控制的内容为基础的,在财务控制的基础上内部审计对......
企业集团财务总监制度研究
发布时间:2023-06-01
近年来全国不少地方的国有特别是国有企业集团都实行了财务总监制度。但究竟什么是财务总监?财务总监与董事会、总经理、总师是什么关系?如何充分发挥财务总监的职能作用?企业集团的财务总监如何设置?这一系列基本如不从上解决,则在实......
试论强化企业财务监督以完善企业财务管理的思考
发布时间:2016-12-03
企业财务监督即对企业或系统或单一的财务指标予以充分利用,进而观察并判断各项业务活动或生产经营活动,同时提出建议并督促开展。该活动目的性比较腔,可确保企业各项活动与规定要求相符,使其合法化与科学化。财务监督不仅符合国家财......
新财务会计集中审核现状与问题研究
发布时间:2022-11-15
【摘要】行政管理体质在改革的形势下,诸多企业陆续推出会计集中核算制度。会计集中核算是通过统一账号实现企业内部各部门的资金核算,有助于企业内部各项收支情况的严格审查与监管,并有效的降低管理成本支出,以及资金管理效率的提......
如何发挥国家审计在金融风险监管中的作用(1)
发布时间:2023-07-12
根据以上论述,笔者认为,从我国国有经济和国有金融机构占主体的国情出发,从我国国家审计的特点和优势来看,国家审计不应当仅被当作监管当局进行金融风险监管的补充手段,而应成为我国金融监管体系的重要组成部分。国家审计与银监会......
加强财政审计监督初探
发布时间:2023-06-13
加强财政审计监督是保持国民 经济 持续、快速、健康 发展 的需要。笔者认为应从以下几个方面来强化财政审计监督工作。 一、抓宣传,增认识 1.抓宣传。要充分利用广播、电视、报纸等舆论工具,通过召开会议、组织培训、技术......
企业会计政策的内部审计监督
发布时间:2013-12-18
会计 政策是指 企业 在会计核算时所遵循的具体原则,以及在多种可选择的会计处理 方法 中采用某种方法的决策。它总是客观存在于企业的会计核算之中,并体现于其财务报表所表述的企业财务状况和经营成果。企业会计核算不是采用这种会......