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如何在企业中发挥好内部审计的作用

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如何在企业中发挥好内部审计的作用
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如何在企业中发挥好内部审计的作用

近http://WwW.LWlM.cOm年来,伴随着国企改革的日益深入和非公经济的快速发展,企业表现出的深层问题越来越突出,如何加强内部监管、优化内部控制、完善公司治理,促进资源有效利用、消除舞弊和浪费,只有建立一套完整的监控体系,才能彻底解决相关的一系列问题,更好的为社会主义市场经济服务,而内部审计是这一体系不可缺少的部分。

一、内部审计的定义及在企业中的作用

内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。我们应有效的发挥好内部审计在企业中的作用,首先是对企业内部各个管理层次的监控作用,以保证企业经营活动的良性循环;其次是对企业内部主要业务的咨询作用和未来企业经营的风险预警作用,以剖析问题产生的客观原因,提供建议、揭示风险、防患未然;最终为企业管理层提供经过鉴证的可靠信息和依据,为企业经营做出正确决策。只有真正发挥好内部审计的上述作用才能解决好企业舞弊、腐败和管理不当问题。

二、我国企业内部审计存在的主要问题及应对措施

(一)内部审计缺乏独立性。首先内部审计机构是单位内设机构,在本单位负责人的领导下开展工作,为本单位实现经营目标服务。因此,在审计过程中,不可避免地受本单位的权力限制。其次,内部审计机构需要服从企业的上层管理 ,需要从企业得到运营的经费,这样在经济利益的约束下 ,内部审计很难站在客观、公允的立场上对企业的财务状况做出客观、公正的评价。

为了内部审计独立性避免受到干扰。我们应该改变内审部门的组织设置,成立独立于各治理层级的审计部门,将其置于董事会或审计委员会的直接领导下,对董事会负责,对直接领导负责,内审组织机构在组织人员、工作和经费等方面应独立于被审计单位,独立行使审计职权,不受股东、总经理、其他职能部门和个人的干预,以体现审计的客观性、公正性和有效性。赋予内部审计部门独立的地位、适当的处罚处分权,更有利于工作的开展。

(二)内部审计范围受到限制。从国家审计署规定的内部审计范围看,内部审计是对企业的经营管理活动、财务会计活动和内部控制制度的综合审计。而我国现阶段内部审计仅局限于财务会计方面,这就使内部审计也仅具备财务性质,归属于财务部门领导,使财务与审计之间界限不明、职责不清。

应该提高内部审计地位,拓宽审计范围。因为从内部财务监督与内部审计监督的区别看两者具有不可替代性,内部财务监督是一种经济管理活动,它的主要作用在于控制经济活动过程,减少消耗,节约开支,以提高经济效益;内部审计监督是经济监督体系的一个组成部分,它的主要作用不但包括评价会计工作成绩“查错防弊”的保护性,也包括促进企业不断改善经营管理,提出加强经济效益的建设性意见。

(三)内审人员的素质参差不齐。内部审计师应具备财务、会计、企业管理、统计、计算机、概率、线性规划、审计、工程、法律等方面的知识,以保证执业质量。而目前,内部审计人员多数是从财务岗位调来,缺少专业的审计知识,不熟悉具体的业务操作;在审计手段上,还主要依赖于手工查账,审计效率低下;审计技术方法上,一般根据经验判断,导致无法根据局部审计的结果来推断总体,无法提出有效的管理意见,制约了审计在管理中的作用。

应强化内部审计队伍的建设,一要加强审计队伍的思想作风建设和职业道德建设,增强内部审计职

员的责任意识、风险意识、提倡和发扬坚守原则、勤勉敬业和克意进取的精神。二要利用多种形式、多种渠道,有计划、有针对性地组织开展审计人员业务学习和培训,提高审计人员业务功底、缜密的职业思维判断能力和宏观政策理论水平;三要加快各地内部审计师协会的建设,施展协会在信息共享、经验交流、人才培训和后续教育中的重要作用,促进内审职员的专业素质的进步。

(四)审计成果实施不到位。目前,各级组织、纪检、审计部门对审计结果的实施还没有形成完善的机制,对审计中出现的苗头性、倾向性问题,缺乏深层次的研究和剖析,没有完善相关的制度,导致同样的审计问题反复出现,对审计查出问题的处理不能做到“宽严适度”,有的干脆不了了之,使内部审计成果的权威性受到了影响。

对此我们要建立http://WwW.LWlM.cOm与相关部门的协调联动。要进一步建立和完善与相关部门的协调联动机制,其目的是避免审计工作中的舞弊现象,保证内部审计工作质量,增强审计结果的执行力度。一是要继续健全激励约束机制,奖惩分明,充分调动审计人员以及各个部门的工作积极性和主动性。二是广泛推广参与式的内部审计方式,即在整个内部审计过程中努力保持与被审计对象,也就是相关部门良好的人际关系。

综上所述,从短期来看,内部审计是为加强企业经营治理、促进企业经营效益服务;但从长远来看企业内部审计是为企业战略发展、宏观规划服务。随着内部审计独立性的增强,审计范围的扩大, 审计人员素质的提高,审计职能的晋升,内部审计将逐步促进企业健康、良性发展,为提高企业经济效益、实现最高目标服务。

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摘要:我国当前处在社会主义初级阶段,社会主义市场经济的发展对社会生活各个方面都造成了巨大影响,党的建设也面临巨大的挑战,因此要不断加强党的领导地位和建设,而通过建立党员示范岗不断提高党的领导地位,在实践中取得了一定的......
发挥内部审计作用促进地勘单位管理
发布时间:2023-04-23
内部审计作为地勘单位监督体系的主体,对地勘单位的经营管理及各项规章制度的落实有着检查和督促的作用在近几年的 经济 发展 中,内部审计已成为地勘单位促进管理,提高效益的重要措施和町靠保证。本文就地勘单位如何充分发挥内部......
企业财务内部控制中内部审计的作用探析
发布时间:2015-11-04
摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对独立的内部审计机构,培养高素质、高专业水准的审......
企业如何应对内部审计存在的问题与对策
发布时间:2015-08-04
摘要:随着我国逐步与世界市场的接轨,企业的规范化管理已经成为现阶段我国企业经营管理的任务之一。在企业的内部审计工作进行过程中,还缺乏一定程度的质量控制。鉴于此,本文将主要从内部审计存在的问题着手,找到其中的不足,并对......
浅析如何开展企业内部控制审计
发布时间:2022-09-07
所谓企业内部控制审计,指通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。在日渐激烈的市场竞争形势下,企业将面临更多、更大的风险,内部控制审计是内部控制......
探究如何开展企业内部控制审计
发布时间:2017-01-04
《企业内部控制基本规范》及配套指引自2011年1月1日起分别在境内外同时上市的公司、沪深两地主板上市公司以及中小板创业板上市公司依次分步推进执行,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,年终这些已执行的上市公司,必须对......
内部审计在内部控制的作用
发布时间:2023-04-27
摘要:随着经济的发展,企业对于内部控制的重视程度在进一步提升,为了能够有效地开展内部控制,企业建立了内部审计机构,通过审计监督内部控制活动。内部审计在内部控制中发挥着积极的作用,对于提高内部控制水平具有积极的意义。本文针对内部审计在内部控制中的作用进行深入的研究,并提出了有效地提高内部控制的意见与建议,希望能够帮助更多的企业提升内部控制水平。关键词:内部审计;内部控制;独立性一、内部审计在内部控制.........
如何更好发挥痕迹物证在交通事故处理中的作用
发布时间:2013-12-17
摘要:本文通过对痕迹物证作用的阐述,论述了痕迹物证在 交通 事故处理过程中的重要作用,为准确勘查交通事故现场奠定了基础。关键词:痕迹物证 交通事故 处理 作用 0 引言 近年来,随着我国 经济 不断持续......
企业内部审计如何参与风险管理
发布时间:2013-12-18
随着 企业 内部审计职能的转型,有些企业内部审计已经开始介入到企业的风险管理当中,有些企业也在无形中执行了企业风险管理的一些职能,它扩展了企业内部审计的范围,为企业管理工作发挥了良好的作用,并逐步将风险管理作为企业内部......
浅谈经济责任审计如何在国家治理中发挥重要作用
发布时间:2013-12-18
浅谈经济责任审计如何在国家治理中发挥重要作用 经济责任审计是指国家审计机关根据干部管理监督部门的委托,按照国家有关规定,对领导干部履行经济责任情况进行的监督、检查和评价活动。党的十七大提出“完善制约和监督机制,健全经济......
试论内部审计在国企改制中的作用
发布时间:2023-01-27
近年来,国有 企业 的改革显示出蓬勃的生机,大批国有企业通过股份制、有限责任制改革扭亏为盈,取得了显著成效,同时也存在许多急待解决的 问题 ,审计为国有企业改革的顺利进行发挥了保驾护航的作用。内部审计监督是国有企业在改制......
加强企业内部审计 发挥“免疫系统”功能
发布时间:2013-12-18
【摘 要】 随着我国社会主义市场经济体制的健全和完善,作为现代企业制度组成部分之一的内部审计制度也有了长足发展,已由财务收支审计向以企业“增值”为目的的管理审计、效益审计发展,具有预防、揭示、抵御经济运行中的各种矛盾和“......
内部审计如何参与企业的风险管理
发布时间:2023-03-27
内容 摘要:内部审计是基于受托 经济 责任的需要而产生和 发展 起来的,是经营管理分权制的产物。内部审计参与 企业 风险管理工作是其发展的趋势。本文 分析 了内部审计参与企业风险管理的原因、 方法 ,并对内部审计如何更有......
企业内部审计工作
发布时间:2023-03-24
随着市场 经济 建设的飞速 发展 ,我国 企业 的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构、人员的配备和培养、管理制度、工作 方法 等 问题......
党支部在企业文化建设中应发挥的作用
发布时间:2023-02-18
摘 要:为使企业能够科学、可持续发展,我们必须充分提高企业的核心竞争力,而先进的企业文化是企业核心竞争力的重要组成部分,党支部又在企业文化建设中扮演重要角色。我们必须充分发挥好党支部组织在企业文化建设中的重要作用,促进......
内部审计在企业风险管理中的职责和作用
发布时间:2013-12-18
内部审计在企业风险管理中的职责和作用 1.内部审计参与企业风险管理的优势 内部审计在企业管理中的职能和地位是独特的,是其他企业职能部门无法取代的,也是外部审计机构难以替换的。内部审计应该充分发挥这种独特的优势,积极参与企......
论内部审计在现代企业风险管理中的作用
发布时间:2013-12-18
企业 风险管理,是指企业在充分认识其所面临的风险的基础上, 采取各种 科学 、有效的手段和 方法 ,对各类风险加以预测、识别、预防、控制和处理,以最低成本确保企业资金运动的连续性、稳定性和效益性的一项理财活动。企业风险管理是......
内部审计在企业风险管理中的职责与作用
发布时间:2023-03-15
摘要:如何加强 企业 的风险管理,提高企业价值,是当前我国内部审计界讨论最热门的话题,内部审计参与企业的风险管理已成为必然趋势。本文具体 分析 了 目前 我国企业普遍存在的风险因素、在风险管理方面存在的 问题 以及内部审计在......
内部审计在烟草商业企业治理中的作用分析
发布时间:2015-08-07
摘要:随着烟草商业企业的内部管理逐渐规范和成熟,烟草企业对内部审计工作更加重视,内部审计工作紧紧围绕国家和行业提出的新目标、新要求,逐渐明确了内部审计工作的界限、范围、任务及在企业治理中的积极作用。文章将从内部审计与......
如何发挥铁道结算中心在铁路企业财务管理中的作用
发布时间:2023-02-27
摘要:铁道结算中心在保证铁路运输安全生产和经营发展资金结算的同时,通过内部资金调剂等资金运用手段,节约了大量的资金成本,为铁路企业创造了较大的资金效益。但是,要充分发挥铁道结算中心在铁路企业财务管理中的作用,就必须实......
从内部审计在公司治理中的作用谈完善与发展内部审计
发布时间:2023-06-10
从近年来内部审计的 发展 趋势看, 现代 内部审计的职能已由传统的监督、评价拓展为监督、评价与咨询服务,逐渐由“监督导向型”向“服务导向型”转变,审计的重点由单纯的财务收支审计转向以效益型为主的管理审计。 目前 ,公司......
内部审计在企业内部控制评价中的应用研究
发布时间:2023-04-08
一、内部审计与内部控制的关系 二 内部审计在企业内部控制评价中的作用的调查及分析 为全面了解内部审计在企业内部控制评价中的现状与作用,课题组对广西壮族自治区部分企业进行了实地调研。调研涉及工业、商业、金融业等产业......
浅谈如何更好发挥会计电算化在医院信息化管理中的作用
发布时间:2023-01-23
会计电算化是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称,是用电子计算机代替人工记账、算账和报账,以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程,其目的是提高企业财会管理水平和经济效益,从而实现会计工作......
谈做好国有水利企业内部审计工作
发布时间:2022-11-01
关键词:国有企业;内部审计;水利内部审计工作十分重要。党的十九大和十九届三中全会作出改革审计管理体制的重大决策部署。习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要充分调动内部审计的力量,形成审计监督合力。2019年全国水利工作会议提出了“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调。对国有水利企业来说,加强内部审计工作也是贯彻落实水利改革发展总基调的具体举措。本文通过阐述国有水利企业内部.........
如何加强发电企业会计内部控制
发布时间:2022-11-14
摘要:随着我经济的快速发展,为了提高企业的竞争力,促进企业的发展,发电企业逐步开始重视会计内部的控制,本文主要是通过介绍会计内部控制的概念、会计内部控制存在的问题及内部控制的优化,知道会计内部控制重要性的同时,也知道......