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发挥监督作用加强公司内部财务管理

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发挥监督作用加强公司内部财务管理
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发挥监督作用加强公司内部财务管理 发挥监督作用加强公司内部财务管理 发挥监督作用加强公司内部财务管理 更多内容源自幼儿 【文章摘要】财务管理和财务监督是财务工作的两大职能,财务管理是公司管理的中心,它直接关系到公司发展。加强财务监督在公司各环节中主要目的是为了有效控制生产成本,提高公司的经济效益和社会效益。

【关键词】监督;财务管理;职能

公司内部财务管理制度,是公司同各方面经济关系的基本规范、是公司生产经营活动和财务管理活动的行为准则。现代公司内部财务管理制度的建设、有着非常重要的现实意义。

一、加强公司内部财务管理制度建设

首先,是要提高认识,强化资金管理。由于资金的使用周转牵涉到公司内部的方方面面,企业经营者应转变观念,管好、用好、控制好资金不仅是财务部门的职责,而是涉及到公司的各个部门、各个生产经营环节。所以要层层落实,各部门配合,共同为公司资金的管理做出努力。

其次,是要提高资金的使用效率,使资金运用产生最佳的效果。要使资金的来源和运用得到有效配合。要准确预测资金收回和支付的时间。是加强财产内部控制管理。建立健全财产物资管理的内部控制制度,在物资采购、领用、销售及产品管理上建立规范的操作程序,要定期检查盘点,堵住漏洞,保护公司资产安全。

再次,是要加强对存货和应收账款的管理。加强存货及应收账款管理是重要的解困措施。加强存货管理,压缩过时的库存物资,避免不合理资金占用,并以科学的方法来确保存货资金的最佳结构。加强应收账款管理,对赊销客户的信用进行调查评定,定期核对应收账款,制定完善的收款管理办法,避免死账、呆账的发生。

最后,建立企业财务分层管理框架。企业财务活动及其管理是基于一定的企业制度而建立的。在公司制下的法人治理结构中,作为股东的出资者,具有终极财产所有权;作为代表股东利益的公司董事会,其有完整意义上的法人产权;公司的总经理,具有公司的经营权;公司的财务经理,则具有公司决策的执行权和公司资金的日常管理权。在公司制模式下,股东作为出资者,为保证资本的保值和增值,一般通过间接控制,来行使其监督权,在财务上形成以出资者的管理主体的出资者财务行为;在公司内部董事会和总经理通过行使法人产权和直接经营权,全面而直接地参与对公司重大财务事项的决策和管理,在财务上形成的经营者为财务管理主体的经营者财务管理层次;公司的财务经理,行使财务决策事项的执行权与日常管理权,在财务上形成以财务经理为管理主体的财务经理财务管理层次。

二、加强公司财务内部管理监督

经过几年来财政管理和财务制度的改革,公司财政工作逐步公开、透明,但重资金分配轻管理,重资金拔付轻监督的现象比较普通,财务管理仍较混乱,财务监督力度较弱,为确保会计信息真实可靠,必须继续加强财务管理和监督,采取有效措施。

首先,健全和完善内部控制体系,健全监督机制。严格按照《预算法》、《会计法》等有关法律法规及政策,制定一套完整的监督、制约制度,并依照新政策不断改进完善,认真执行,实现有制度可依、有制度必依、违制度必纠。加强内部财务制度建设,规范单位内部财务活动,明确单位负责人、会计机构负责人、财务人员的具体分工、职责,强化财务人员的监督;完善单位内部牵制、稽核、内审制度,实现自我约束、自我控制,及时发现问题并纠正错误,有效堵塞漏洞。健全监督机制要从单位内部、政府外部、社会公开三方面形成一个监督体系,形成齐抓共管的好形式。其一是建立内部监督、约束机制,强化内部会计管理体系,克服对“一支笔”审批的监督力度较弱的现象,成立单位主要领导组成的汇审小组,定期对单位的财务开支实行集体研究,汇审汇签,入帐报销;其二财政、审计、纪检、检察等监督部门及各单位上级主管部门,对单位财务实施经常性的监督检查,将定期检查和不定期检查相结合;其三真正实行财务公开,增强财政、财会工作的透明度,通过在一定范围内公开,自觉接受广大干部职工和社会各界人士的监督。

其次,加强部门预算管理、加强内部监督和控制。依照“保工资,保运转,保稳定,促发展”的原则,对财政资金进行统筹安排。通过部门预算及“收支两条线”不断完善,强化政府职责,加强资金管理,提高资金使用效益,切实转变部门职能,改进作风,防治腐败,防止乱收费和坐支挪用资金的发生,有利于依法行政、依法理财,带动财政日益公共化、透明化。加强内部监督和控制要建立、健全内部会计制度,保证部门、单位内部会计工作有序进行,要建立、健全内部审计监督制度,事前审计与事中、事后审计相结合,将审计监督的关口前移,把问题解决在萌芽状

态,促使会计人员依法履行职责,保证会计核算真实反映经济活动内容。

最后,加强原始凭证的审核,加强监督,责任到人。按照《会计法》、《会计基础工作规范》的要求,严格对原始凭证进行审核,尤其对发票的审核。为杜绝虚假发票现象的发生,要求财会人员在审核中认真把关,主要应注意发票的使用范围、基本内容、防伪标识、印鉴、手续、附件等。对于不真实,不合法的原始凭证,不予接受,并向单位负责人报告;对于真实合法、内容不完整或有错误的原始凭证应退回经办人员,由其负责将凭证补充完整、更正错误或重开后,再办理。另外,改革资金的分配方式,加强监督检查。开展财务活动分析,提高经费管理水平。加大对应收、应付款项的清理力度。根据单位账面反映出的往来款项余额,要有单位负责人组织会计人员和相关责任人,查清债权发生的时间和事由,调出原会计处理的原始凭证,与债务人对账,发出催款通知书,责令其限期归还。

【参考文献】

2、薛雯,对我国管理会计发展趋势的探讨,《商业经济》,2008年10月

3、胡小平:《中小企业融资》,经济管理出版社,2000

4、丁敏,钱文菁;试论财务管理目标的现实选择[J];会计之友;2002年12期

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发布时间:2013-12-18
【摘 要】 随着我国社会主义市场经济体制的健全和完善,作为现代企业制度组成部分之一的内部审计制度也有了长足发展,已由财务收支审计向以企业“增值”为目的的管理审计、效益审计发展,具有预防、揭示、抵御经济运行中的各种矛盾和“......
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
论邓小平加强执政党干部管理和监督的思想
发布时间:2022-07-24
" 在新的历史条件下,我们党肩负着领导社会主义现代化事业的伟大任务。实现这一历史使命,不仅需要政治路线的正确,而且需要组织路线的保证。没有一支高素质的干部队伍,建设有中国特色社会主义就是一句空话。因此,邓小平指出,中国的事......
公司风险管理中内部审计作用之探讨
发布时间:2022-11-21
【摘 要】 在经济发展日趋迅猛的今天,风险和机遇并存是每个企业共同面临的生存环境,各国有控股集团公司也不例外。风险和机遇相伴相生,风险中常有机遇,机遇中存在风险。文章将内部审计作为集团公司风险管理的一个子系统,探讨内部审......
论我国上市公司内部控制的监督与评价(1)
发布时间:2023-06-24
【摘要】加强内部控制必须强调其监督与评价问题。内部审计、内部控制的自我评估与外部评估影响上市公司内部控制建设的有效性。加强内部审计,大力推行内部控制的自我评估制度,完善内部控制的外部评价机制是加强上市公司内部控制监督与......
加强乡镇财政监督 提高资金使用效益
发布时间:2023-05-14
近年来,乡镇财政部门充分发挥财政职能作用,强化财政监督职能,取得一定成绩。我们不断加强镇级财政建设、积极培植新财源、强化财政资金的监管,提高财政资金使用效益,乡镇经济实力得到了大幅提升,有力地促进了镇域经济社会各项事业持续健康发展。受传统监督管理和惯性思维模式影响,依然存在诸多问题。为此,我们认真开展乡镇财政监督情况的调研工作,现将有关情况报告如下。【关键词】乡镇财政财务监督资金一、乡镇财政监督管.........
内部监督管理制度在三级医院的应用
发布时间:2022-09-24
摘要:内部监督体系是否完善是国有公立医院正常运行的基础和保证,对国有三级医院而言更加重要。特别是随着我国医疗卫生事业逐步引入市场竞争机制以来,国有三级医院逐渐成为自负盈亏、独立核算、自主经营的市场主体,如何强化内部监督管理体系,提高财务管理水平即是国有三级医院当务之急。关键词:三级医院内部监督管理建议措施方法一、国有三级医院内部监督管理的重要性国有三级医院内部监督管理,是国有三级医院对其财务各项指.........
谈加强企业财务监管促进其健康发展
发布时间:2022-11-16
谈加强企业财务监管促进其健康发展 谈加强企业财务监管促进其健康发展 谈加强企业财务监管促进其健康发展 更多精品文 章来 源自 3 e du教 育 网 一、企业财务管理的主要特点 (一)涉及面广。首先就企业内部而言,财务管理......
内部审计在公司治理中的作用
发布时间:2023-08-04
摘要: 现代 公司治理机制由决策、激励、监督约束三大机制构成,而作为公司治理机制的重要组成部分,内部审计对于确保董事会对经理层的有效监督、完善公司治理结构有着十分重要的作用。本文正基于此,对内部审计在公司治理机制的作用......
论加强企业财务监管促进其健康发展
发布时间:2023-04-06
论加强企业财务监管促进其健康发展 论加强企业财务监管促进其健康发展 论加强企业财务监管促进其健康发展 文章 来源 一、企业财务管理的主要特点 (一)涉及面广。首先就企业内部而言,财务管理活动涉及到企业、供应、生产......
试论强化企业财务监督以完善企业财务管理的思考
发布时间:2016-12-03
企业财务监督即对企业或系统或单一的财务指标予以充分利用,进而观察并判断各项业务活动或生产经营活动,同时提出建议并督促开展。该活动目的性比较腔,可确保企业各项活动与规定要求相符,使其合法化与科学化。财务监督不仅符合国家财......
关于加强部门预算审查监督工作的思考(1)-行政管理论文
发布时间:2023-01-22
按照预算改革的要求,部门预算编制要“细”,要“实”。所谓“细”,就是要把所有预算指标都按类、款、项、目,一直落实到具体项目;所谓“实”,就是要制定切实可行的定额标准,按照预算年度所要实施的事项,测算支出的实际需求,不得瞒......
论企业内部审计作用的发挥
发布时间:2023-05-27
我国的内部审计是从1983年开始建立的,随着 经济 体制改革的逐步深入, 企业 集团大量涌现,企业集团的管理层次增多,企业集团内部审计开始出现。我国企业集团内部审计虽然 发展 时间短,但已经显示了勃勃生机,有一大批具有丰富财......
强化公司治理机制 完善内部审计工作
发布时间:2022-08-08
[摘要]本文探讨当前公司中存在的一系列 问题 , 分析 公司治理中存在的问题。在阐述如何从外部和内部强化公司治理的基础上,结合我国最新出台的《证券法》、《公司法》的相关 内容 ,分析了我国公司治理的 社会 法律 环境,阐明了......
加强建筑企业财务监管质量
发布时间:2022-10-31
加强建筑企业财务监管质量 加强建筑企业财务监管质量 加强建筑企业财务监管质量 精品源 自作 文 园地 财务管理是企业内部管理的核心环节,决定了企业的生存、发展和经济效益。建筑施工企业拥有大规模的资金流动和高风险......
新会计制度下如何加强影视公司财务管理分析
发布时间:2023-02-18
影视财务管理受2013年新颁布会计制度的重要影响,新会计制度在合并财务报表以及分部报告等方面提出新要求,并并且要求影视公司的财务部门工作人员根据新会计制度要求加以改革,从而确保影视公司财务管理工作负荷新会计制度的规范标准。......
试论授权经营集团公司内部财务管理和控制
发布时间:2023-03-09
" 授权经营集团公司是以产权关系为纽带,由众多企业法人共同组成的联合体,集团公司作为政府授权的国有资产经营者和国有资本的产权代表,直接负责组织、领导、监管所属企业的生产经营活动,保证国有资产的保值增值。但母公司对子公司财务......
新形势下铁路建设项目加强财务管理与会计监督的思考
发布时间:2023-04-10
一、铁路建设项目财务会计的作用及重要性 铁路建设项目具有规模大,周期长、技术含最高,涉及专业面广、不确定因索多,风险火等特点。铁路建设项目的管理是一个复杂的系统工程。一个完整的铁路建设项目,从计划到建成投产,一般应经过......
试论财务管理与会计监督在现代企业管理中的作用
发布时间:2016-11-02
1.财务管理是企业管理的核心 1.1财务管理的本质决定了它在企业管理中的核心地位。所谓财务管理,就是为企业组织资金运动,处理财务关系的管理工作,是经济管理的重要组成部分。财务管理区别于经济管理中的其他管理工作,具有涉及面广......
浅谈地区铁路监督管理局加强铁路运输服务质量监督管理方式的建议
发布时间:2016-12-11
1 我国铁路运输与服务质量监督管理现状 随着我国经济的发展,国民生活水平的提升,各种运输方式的日渐成熟,人们的出行需求越来越高。在客运方面,我国已成为世界上铁路客运量最大的国家,2014 年全国铁路旅客发送量为23.2 亿人次,2......
我国上市公司内部财务监控机制若干问题探讨
发布时间:2013-12-18
" [摘要]财务监控机制是现代公司治理结构的重要组成部分。目前,虽然从监控结构上看我国上市公司的内部财务监控已经比较完善,但是上市公司依然发生各种财务失控事件。结合对相关案例的分析,本文认为,我国上市公司财务监控的关键问题......
医院财务内部控制制度建设加强
发布时间:2022-10-09
随着医疗体制的深入改革,医院的内部管理也面对巨大的挑战。由于国内市场经济不断变化,在一定程度上影响医院的发展,医院需要适应环境的变化,通过改进自身的内部管理提升医院的整体发展,财务管理是医院管理工作的重点环节,而通过财务内部控制制度能够有效提升医院的财务管理水平。所以,医院需要提高对财务内部控制制度建设重视程度,关注财务内部控制制度建设的细节,实现提升医院经济效益和社会效益的目的。【关键词】医院;.........
加强财务管理论文
发布时间:2015-12-09
在市场经济体制下,卫生系统的会计工作只是静态反映单位的经济活动,被动执行国家的法规政策,其职能具有明显的局限性。 随着医疗卫生体制改革的深入,特别是医疗保险制度的逐步完善,卫生机构面临优胜劣汰的市场选择,这就要求卫生事......
加强内部财务管理水平提高企业经济效益论文
发布时间:2022-10-11
强化企业财务管理概论及必要性 (一)强化企业财务管理概论 在现代企业制度中,企业财产所有权及经营权两者是分开的,企业所有者及经营者所追求的目标往往不大一致,经营者总是会为了去追求切身利益而使用各类手段,从而损害了企业所有......
内部审计在金融资产管理公司治理的作用
发布时间:2013-12-18
摘 要: 本文对资产管理公司治理结构和内部审计现状进行了透视,归纳了内审在公司中的作用,为进一步发挥作用,提出了完善公司治理结构、建立审计委员会领导下的内审模式、加强对经营者的审计、提高审计质量、拓宽审计覆盖面、提高......
浅析国内财政的公众监督
发布时间:2022-12-13
浅析国内财政的公众监督 浅析国内财政的公众监督 浅析国内财政的公众监督 一、当前社会公众在监督公共财政问题上的关注重点 2.阳光财政:社会公众关注的重点问题之二。近一段时期以来,围绕三公支出所引发的财政信息......
发挥财务管理在提升企业价值中的作用
发布时间:2023-04-27
发挥财务管理在提升企业价值中的作用 发挥财务管理在提升企业价值中的作用 发挥财务管理在提升企业价值中的作用 文 章 来 源 自 教育网 【摘要】财务管理作为企业管理的重要组成部分,对提升企业价值起着越来越重......
发挥民间监督机构对会计诚信的作用
发布时间:2015-08-11
摘 要:在我国社会主义市场经济不断完善的时期,会计诚信问题已经成了当今社会中一个不能回避的问题,这关系到了企业能否持续健康的发展,经济是否能够持续稳定增长。政府相关部门在加大对会计诚信监管的同时,也应该充分的发挥社会中......
内部控制和内部审计对公司治理的作用探讨
发布时间:2013-12-18
摘 要:从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具有的重要作用。  关键词: 公司治理;内部控制;内部审计 1 内部控制和内部审......