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基于财务信息化条件下高校内部控制改进措施的研究

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基于财务信息化条件下高校内部控制改进措施的研究
时间:2017-02-25 10:17:39     小编:史荣

摘要:在信息化时代高速运转的时期,高校内部控制应该跟进时代的步伐,实现财务内部控制的信息化,采取必要的改进措施,进而实现高校财务管理的系统化。本文简要的分析了财务信息化下的高校内部控制,总结了一下改进的措施以供参考。

关键词:财务信息化;高校内部控制;现状;策略

随着社会的稳步发展、时代发展的步伐也在逐渐加快。全球化发展信息化已然是大势所趋。在信息化时代高速运转的时期,高校内部管理若固步自封,闭门造车,势必会造成与时代发展脱节现象,因此,各所高校纷纷加入改革的行列中,积极转变发展观。尤其是在财务管理中,介入了财务信息化技术,以期能在激烈的市场经济影响下实现可持续发展而不懈努力。

一、基于财务信息化条件下高校内部控制概述

(一)高校内部控制的内涵

就目前的高校内部控制的内涵来说,以从过去单一的保护高校资产的安全以及账目核查的准确性,而是通过一定合理科学化的规章制度、规划设计财务工作组织、对财务程序进行编排以及在资产管理上加以转变,进而保障高校主体财产的系统完整以及安全、财务资源的合理利用和确保财务信息的真实性。[1]

(二)高校内部控制财务信息化的特性

首先,财务信息化取代了传统会计核算方式,进而改变了财务核算的环境,同时也实现了财务人员构造的调整,形成了科学系统化的办公环境,为会计核算工作的展开带来诸多便捷,同时用有效提高了运算的时效性。其次,财务信息化改变了财务数凭证的存在方式,促使高校内部控制发生转移。在财务信息化下,财务凭证由原来的纸质凭证变为电子凭证,在保存方式上改善了纸质的易破损以及不变查阅的缺点,将高校内部控制的重点由原来的控制会计工作人员转变为计算机以及存储的财务数据和操作人员。最后,财务信息化下,高校内部严格控制了财务工作中随意篡改数据的现象,规避了营私舞弊的现象发生。但由于互联网具有显著的开放性特点,财务数据安全风险较大。

二、高校内部控制在财务信息化条件下的现状

(一)对内部控制在意识形态上认识不清,更没有完善的内部控制规章制度

在高校管理者以及财务工作者中,对于高校的内部控制在意识形态上的认识不清,对于财务信息化所带来的改变缺少观念意识,使得财务信息化难以在高校内部管理得以落实。虽然引用的互联网技术,但在自身观念上并没有转变,难以有效发挥财务信息化的作用。同时,由于我国财务管理制度不完善,尚未建立科学合理化的内部控制制度,在一定程度上影响了高校的长远发展。[2]

(二)在高校内部控制中,对预算编制的不合理,执行力度不够严格

在高校内部控制中,对预算编制的不合理,主要原因在与财务管理中对预算编制的不重视,使得预算编制方式严重影响了高校财务收支的不平衡现象。在预算的执行力度上,高校财务内部没有按照严格的执行环节进行,无法做到专款专用,使得高校内部一度出现资金紧张的现象。

(三)高校内部控制没有建立合理的监督体制,在审查程序上过于简单化

在高校内部控制中,由于管理者的不重视,财务监督力度不足,未能建立合理的财务监督机制,使得财务工作人员在财务工作中常常出现一些错误工作纰漏,导致高校内部财务控制决策失误。此外,审查程序过于简化,也给财务预测带来极大的风险,更无法规避高校在资产上的投资风险,导致财务陷入困局。

三、基于财务信息化条件下高校内部控制改进的有效策略

(一)转变财务内部控制管理理念,建立健全高校内部控制规章制度

高校需根据当下自身发展的需要,积极转变内部管控理念,将财务信息化的观念深入到高校内部管理者和具体的财务工作中,从意识形态根源上转变对财务信息化的认识,实现内部控制的管理控制方式加以改进。建立健全高校内部控制制度,从而保障高校内部控制的合理合法。在具体财务工作中,做到有法可依,有章可据,避免财务行为的不规范。在高校内部控制管理上,坚持“以人为本”的理念,实现管理民主化,促进财务人员自觉参与到学校的建设中来,推动高校的可持续发展。

(二)改善财务预算编制,严格要求执行力度,提升预算管理水平

从高校的持续发展来看,需做好内部各个部分提交预算申请的深入调查和分析,并根据调查结果进行编制和审批。与此同时,要对学校的收支进行相应的评估,进而达到内部控制的收支平衡。在执行力控制中,高校的财务部门需加强预算执行过程的分析,加强监督力度,随时掌控预算执行的力度情况并及时采取必要的调整与修改措施。

(三)建立完善系统的内部控制监督体制

高校应当建立完善的内部控制监督机构以及体制,提高审计的认识并配备专业的审计人员,提升审计人员的专业知识和素养,加强对审计人员的技能培训,强化他们的评估与预测风险意识。同时,对学校内部的审计加强监督力度。[3]保障校内资产的安全以及完整、财务信息的核查保质保量、预测以及规避一定的财务风险,最终实现办学质量的提高。

四、结束语

基于财务信息化条件下,对高校内部控制加以相应的改进,不仅可以促进高校资产稳定,符合时代发展的必然所需,同时对实现高校在市场竞争中的可持续发展也起到了良好的助推作用。

参考文献:

[1]刘玲雪.信息化背景下我国本科会计人才培养模式研究[D].内蒙古工业大学,2015.

[2]张莉.财务信息化条件下的高校独立学院内部控制与财务安全[J].内蒙古科技与经济,2015,13:55-56.

[3]牛莎.信息化条件下高校财务内部控制的问题及对策[J].河南商业高等专科学校学报,2015,04:74-76.

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一、内部控制的概述(一)财务管理制度间的关系复杂随着我国教育事业的发展,中小学基础教育也得到很大的改观。旧有的财务管理状况已有较大改变财务管理的内容愈加丰富、财务管理制度愈加复杂、制度间的联系愈加紧密。因此,优化财务管理,理清财务管理制度间的关系也显得尤为必要。学校作为事业单位,享受财政拨款。但同时也要按照要求纳入财政预算管理并履行相关文件的规定。在执行预算的时候,为了尽量按照预算编制的要求进行,.........
高职院校财务成本控制研究及推进
发布时间:2022-10-10
摘要:随着国家对高职教育的重视程度逐年增加,经费的投入不断加大,每年递增的大量教育经费,让高职院校财务成本控制管理状况得到了外界越来越多的关注,随着高等教育体制改革脚步不断加快,如何更好地优化配置、利用现有的资源,加强财务成本控制,在高职院校管理过程中变得尤为重要。关键词:高职院校成本控制推进【中图分类号】G【文献标识码】B【文章编号】1008-1216(2015)10C-0080-02成本管理作.........
如何在会计电算化条件下建立企业的内部控制
发布时间:2022-09-08
本文是查字典范文网小编为您奉献的精编范文电算会计论文:如何在会计电算化条件下建立企业的内部控制,希望大家能够喜欢。 一、会计电算化环境下企业实施内部控制的必要性 当前企业普遍运用会计电算化进行会计核算、会计监督,传统的......
浅析高校财务管理的问题与改进措施
发布时间:2017-11-06
【摘要】高校财务部门是高校的一个重要组成部分,其管理部门的良好运行,财务管理工作的效率与质量,直接关系到高校的管理水平和持续发展。本文就高校财务管理工作过程中存在的问题展开论述,并提出几点改进措施,望对高校财务管理水平的提高起到一定的促进作用。【关键词】高校财务管理问题改进一、高校财务相关规章制度概述我国国家财政部于2012年至2014年两年时间内,相继颁布了关于事业单位尤其是高等院校财政制度与会.........
内部控制与财务风险的研究综述
发布时间:2015-08-06
摘 要:随着经济的高速发展和越来越激烈的竞争,企业面临的不确定性更高,很多企业在追求企业价值最大化的过程中忽视了经营管理过程中的财务风险,而内部控制存在缺陷是企业出现财务风险的一个重要原因。系统回顾国内外内部控制与财务......
新经济条件下企业内部控制问题探讨
发布时间:2014-01-07
新 经济 条件下 企业 内部控制有许多 问题 值得关注,企业内部控制将要发生明显变化,内部控制需要不断进行创新,内部控制既有国际化问题,也有国家化问题,内部控制应当结合国情和企业实际等,需要认真 研究 。2、在新经济条件下,企业......
关于企业财务信息化管理的实施措施分析
发布时间:2023-05-15
摘要:企业内部的财务管理工作在整个企业管理工作当中有着重要的作用。同时,随着现代化信息技术的不断发展,企业内部财务管理全面的实现信息化已经成为企业发展的一种客观要求。文中从现阶段企业财务信息化管理存在的相关问题分析入......
高校财务信息化建设
发布时间:2015-08-06
[摘要]财务信息化建设是一项长期工程,我们应积极推进财务信息化建设,以信息化推动财务管理和服务理念的更新,以信息化促进会计工作和财务管理水平的提高,以管理信息化实现服务人性化,文章结合当前高校财务管理现状就高校财务信息......
基于对会计信息化下的税务稽查研究
发布时间:2013-12-17
基于对会计信息化下的税务稽查研究 基于对会计信息化下的税务稽查研究 基于对会计信息化下的税务稽查研究 精品 源自中考试题 摘要:会计信息化是大势所趋,会计核算软件在会计核算工具、信息载体、记账规则、财务处理流程......
医改背景下医院财务内控制度建设研究
发布时间:2022-07-23
摘要:新医改的颁布和实施,为社会公众带来了福音。但我国医院的财务内控起步较晚,在相关的制度建设方面存在一些不足,财务内控的作用很难充分发挥。鉴于此,本文首先对财务内控的含义和内容进行阐述,进而分析财务内控制度建设方面存在的问题,最后提出针对性的建议,为我国医院财务内控制度的建设提供参考,具有一定的理论意义和实际价值。关键词:新医改;医院财务;内控制度一、医院财务内部控制概述(一)医院财务内部控制的.........
新常态下高校内部控制体系建设研究
发布时间:2016-03-03
对于新常态下高校而言,高校内部控制体系的建设越来越重要,及时揭示在财务活动过程中出现的不合理操作,制约违规违法行为的发生,从而为高校财务活动的正常开展提供更为坚实的保障。因此,高校必须要认清当前的教育环境及自身......
基层医院财务内部控制探讨
发布时间:2023-02-12
摘要:目前,作为服务于广大基层群众的医疗机构,在财务内部控制上存在认识不到位、机制不健全、财务人员整体素质不高、内部控制审计缺位等问题,导致近年来基层医院经常出现工作人员贪污、舞弊等问题。因此,为了防止国有资产流失、......
基于限制高职院校发展的财务现状改革研究
发布时间:2022-11-22
我国高等职业虽然得到了迅速,但财务管理却没有作为战略工作来重视。文章通过对近年来高职院校突出的财务特征进行分析,提出应主动服务地方、拓宽培养口径,并建立风险预警系统、拓展财务职能等多项支持高职院校可持续发展的财务改革建议......
新财务制度下做好高校财务管理有效措施
发布时间:2022-09-07
强化高校财务管理需要做好科学发展观的落实,坚持以增加经费投入为中心,建立全面有效的高校财务管理制度,进行高校财务管理机制的创新,强化高校财务管理人员队伍建设,全方面的提升高校财务管理水平,推动高校教育事业的发展。新财......
加强军队基层财务内部控制
发布时间:2023-07-06
摘要:文章首先对军队的基层财务实行内部控制的过程中主要存在的问题进行了详细的分析和论述,进而针对这些存在的问题提出了几点建设性的措施,以此来实现军队的基层财务工作更好地进行内部控制使其进一步强化。 关键词:军队;基层......
新形势下高校财务管理的信息化发展与改造
发布时间:2022-11-18
摘要:我国市场经济快速发展,高校的招生规模不断扩大,校区也在不断拓展,我国的高等教育已经进入一个全新的历史时期,面对高校的各方面的扩大,财务管理工作也将迎来一个全新的挑战时期。财务管理,于校内财务及校外支付方面,具有......
高校固定资产内部控制研究
发布时间:2023-06-24
摘要:近年来,随着国家对教育投入的不断加大,高校固定资产的数量和价值迅速增加,伴随着新的高校会计制度的出台,对固定资产的管理也提出了更高的要求,这就需要从源头上加强固定资产内部控制管理,切实改进资产管理中存在的问题。......
浅析高校内部控制审计研究
发布时间:2018-12-04
一、高校开展内部控制审计的必要性1、开展内部控制审计是适应内部审计工作转型的需要,也是合规性审计的升级近年来,各级政府、主管部门对高校管理越来越重视,倒逼各高校管理越来越规范,内部审计机构开展的合规性审计显得越来越不合时宜。一方面,内部审计人员耗费了大量的时间和精力,查出的问题都是一些鸡毛蒜皮的小事,有时候甚至劳而无功;另一方面,由于合规性审计的目的仅仅在于被审计对象是否遵循了相关的法律法规,发现.........
内部控制高校合同管理研究
发布时间:2023-06-09
摘要:本文依据上级主管部门对行政事业单位内部控制相关规定,对合同管理存在的风险点进行梳理。从内部控制的角度对高校合同管理工作现状进行分析,查找存在的问题,并从制度建设、理论掌握、人员培训以及信息化等方面提出建议措施。关键词:内部控制;高校;合同管理一、引言随着财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的实施,高校内部控制建设得到重视,合同管理是其中一项重要内容。经济合同内部控制管理体系以防范经济损.........
提高内部控制审计效果的措施
发布时间:2023-03-03
提高内部控制审计效果的措施 企业内http://WwW.LWlM.cOm部控制是由企业董事会制定和实施的,旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促......
基于内部控制构架的医院财务风险管理
发布时间:2015-08-05
摘要:随着我国经济的发展及医疗体制改革的不断深入,医院内外环境发生了巨大改变,这就对医院财务管理提出了更高要求。财务管理中风险预防和控制是重中之重,关系到医院的生存与发展。医院财务风险存在财务风险意识不足,人员素质不......
网络环境下企业会计信息系统内部控制的研究
发布时间:2015-08-05
摘 要:本文通过研究会计信息系统在内部控制当中的重要作用和地位,对网络环境下我国企业所面临的现状进行分析,最终为我国企业提出有利于提高企业会计信息系统内部控制质量的些许对策和建议。 关键词:网络环境;企业会计;会计信......
浅议农业银行信息化条件下的审计项目质量控制
发布时间:2023-01-22
浅议农业银行信息化条件下的审计项目质量控制 [摘 要] 本文在金融审计实践经验的基础上,深入分析了在当前金融信息化程度不断提高的情况下信息化审计的特点,并与传统的审计工作方式进行比较,指出审计项目实施过程中的不足之处,进而......
新经济条件下企业内部控制问题探讨(1)
发布时间:2013-12-18
新经济条件下企业内部控制有许多问题值得关注,企业内部控制将要发生明显变化,内部控制需要不断进行创新,内部控制既有国际化问题,也有国家化问题,内部控制应当结合国情和企业实际等,需要认真研究。 2、在新经济条件下,企业内部控......
试论高职院校会计的内控方法和改进措施
发布时间:2016-12-28
内控是指在某个企业单位中,经济管理阶层为了保护该层的经济技术的安全,对企业内部部门进行分工制约的措施。是一项有着高系统化,高管理化高水平化的内部管理发展模式。内控的主要目的是为了保护企业的经济技术资源的安全和完整,用企......
内部控制对会计信息质量的影响研究
发布时间:2023-04-09
一、引言 决策有用性原则是会计信息质量最主要的特征,会计信息质量的高低决定了经济决策的准确性,其真实性和可靠性是经济决策的重要保障和实施前提。目前,在广阔的经济发展领域中,会计信息失真问题,决策失误问题普遍存在,并且对......
内部控制与会计信息质量关系研究
发布时间:2022-11-19
现代市场经济运行的诸多要素中,资本始终发挥着独特的作用,资本市场作为重要的交易平台也在金融体系中扮演着重要的角色。在资本市场机制中,会计信息成为受关注的重大问题,尤其是对会计信息质量的要求日益提高,会计信息质量高低直接......
内部控制对会计信息质量影响的研究
发布时间:2022-11-12
前言:伴随市场经济的快速发展,越来越重视会计信息质量的重要作用,但是,受多种因素影响,在会计信息质量方面,仍旧存在很多缺陷,所以,企业相关管理人员应当建立健全内部控制管理制度,改进和完善内部控制方法,以有效的提高会计信......