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对企业内部环境建设的思考(1)论文

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对企业内部环境建设的思考(1)论文
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论文摘要:基于内部环境是企业实施内部控制的基础,针对目前内部环境建设中存在的问题,提出改进与完善的建议,旨在引起在实施企业内部控制建设过程中加强对内部环境建设的重视。 论文关键词:内部控制;控制环境;认识;建议 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,2008年5月22日,财政部,证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。

随着这一规范的出台实施以及我国社会各界对内部控制的重视,必将对我国企业内部控制的建设与发展产生深远的影响。但目前我国企业在内部控制的内部环境建设中仍存在一些问题,下面笔者就目前内部环境建设中存在的问题与改进与完善内部环境建设的建议提出浅显的看法,旨在引起在实施企业内部控制时加强对内部环境建设的重视。

一、目前内部环境建设中存在的问题 企业内部控制规范在我国还刚刚起步,在企业实行的内部控制活动中表现出的与控制环境有关的问题主要有;

1、股东(大)会与董事会职责不清。

2、董事会与监事会形同虚设。

3、决策层与管理层交叉任职。

4、内部控制理解偏差,认为内部控制是董事会、监事会、经理层的事与一般员工无关。

5、没有设立专门的或明确的内部控制机构。

6、内部审计可有可无。

7、人力资源管理薄弱。

8、不重视企业文化。 上述这些问题,它既是对实行有效的内部控制的阻碍,也是对企业的生存与发展有着直接的影响。

二、改进与完善内部环境建设的建议

(一)提高对内部控制环境建设的认识 我国企业内部控制环境因素一般包括:治理结构、机构设置及权责分配,内部审计、人力资源政策、企业文化等。 在内部控制所包括的5大要素中,构造好的内部控制环境居于首要地位。

内部控制环境是推动企业发展的引擎,也是其他一切要素的核心,决定了其他控制要素能否发挥作用,是内部控制其他要素作用的基础。如果没有一个比较好的控制环境,再好的内控制度都是流于形式,一切内控措施都是空谈。

强化内部环境建设对建立与实施有效的内部控制及实现内部控制目标起着举足轻重的作用。

(二)把内部环境建设落到实处

1、建立现代企业制度,规范完善企业治理结构 有效的内部控制需要有良好的控制环境作基础,而完善控制环境的关键,是建立现代企业制度,规范公司治理结构。股东(大)会享有法律法规和企业章程规定的合法权利,依法行使企业经营方针。

筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权;董事会对股东(大)会负责,依法行使企业的经营决策权;监事会对股东(大)会负责。监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责;经理层负责组织实施股东(大)会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

从长远看,优化内部控制环境,从根本上改变内部人治理状况,还应当从继续深化改革入手,有条件地发展混合所有制经济,积极推进产权多元化,以便从体制上确立董事会在内部控制系统中的核心地位,保证企业内部监督落到实处。

2、合理进行机构设置,科学分配权责 结合业务特点和内部控制要求设置内部机构,明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,这是内部控制的组织保障与组织运行的机制要求。可以通过编制内部控制管理手册,使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况,也使得在内部控制管理活动中权责分配达到明确,职权达到正确行使,控制活动有序进行

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就目前培训市场的火爆程度来看,可以知道很多企业把内部培训,放在重要地位而不是以前的从属,甚至有些公司建立内部讲师制度,把培训讲师的培养,当作大事来抓。但我个人认为企业建立内部讲师队伍不是个好事,如果思路错误,将浪费很多资......
建立高校校办企业内部财会人员委派制度的思考(1)
发布时间:2013-12-17
【摘要】笔者认为:在高校二级财务部门建立会计委派制度,不仅符合国家对高校财务管理改革的要求,也是高校内部财务管理,实施依法理财、科学理财和管理兴财的需要。 目前,许多大中型企业为了更好地对外扩张形成竞争合力,发挥最大潜能拓展企......
对建立烟草行业内部控制制度的思考
发布时间:2014-01-07
烟草在线专稿内部控制制度是 现代 企业 管理制度的重要组成部分,对明确和规范企业内部各部门、各岗位的职责和行为,对保证经营目标的实现,对提高管理效率和保护资产的安全与完整对规范 会计 秩序,防止会计信息失真等,都有积极的作......
其它工学论文对电力企业内控制度建设的思索
发布时间:2023-02-10
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新经济环境下企业资金管理工作思考论文
发布时间:2023-02-20
摘要:随着市场经济的迅猛发展,企业在资金管理工作上也需要作出相应的调整。企业的发展与内部的管理工作有着密切的联系,资金管理作为企业运行的核心工作,需要引起企业管理者的足够重视。在新经济环境的影响下,资金管理工作对企业的整体发展态势有着重要的影响。因此,建筑企业在日常的工作中需要加强对资金管理工作的安排,确保企业能够在发展的过程中能够获得较高的经济效益。本文将建筑企业在资金管理工作中存在的问题进行分.........
科学事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2022-10-09
摘要:随着创新驱动发展战略的实施,国家要求科学事业单位在为科研人员松绑解套的同时,规范经济业务行为,防范舞弊,保证资产安全,有效控制风险。本文拟通过分析科学事业单位在建立内部控制制度过程中存在的一些问题,提出相应的改进建议和措施。关键词:科学事业单位;内部控制;制度建设科学事业单位一方面承担了国家和地方政府基础、公益和应用研究方面的纵向课题,另一方面广泛开展产学研科学合作、承接一些来源于企业的横向.........
对做好油田企业文化建设工作的思考
发布时间:2023-02-26
摘 要 企业文化属于企业管理中的重要内容,石油企业文化是石油企业在生产经营管理过程中逐渐积累形成的,是石油企业的灵魂,同时也是潜在的生产力。在当前时期,石油企业的生存与发展正面临着非常严峻的竞争形势,要抓住机遇迎接挑战,......
对ST达尔曼内部审计的思考(1)
发布时间:2013-12-18
四、对达尔曼内部审计的分析 达尔曼的内部审计机构按照《西安达尔曼实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》总则中第二条的规定是西安达尔曼实业股份有限公司董事会审计委员会,他主要是负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工......
论新常态下企业内部审计转型思考
发布时间:2022-12-09
一、文献回顾 新常态下,经济发展速度放缓,市场竞争环境加剧,很多企业在业绩上很难再有更高的突破,为了降低公司风险,一些企业逐渐将视角转移到公司治理、内部控制、内部审计上来,以期达到稳固企业生存、实现价值增值的目的。Gra......
关于企业内部审计的现实思考
发布时间:2022-07-23
摘 要: 企业 内部审计是企业自身的一种独立的评价体系,并对企业的一切 经济 活动进行审查和评价,对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前 的企业内部审计工作缺乏独立性,内审人员素质不高,对内审作用缺乏......
贵州省林业生态环境保护与建设思考
发布时间:2023-07-18
贵州地处云贵高原,由于喀斯特地貌较为显著,森林覆盖率与全国相比较低。奇特的喀斯特地貌使地表水易渗透、不易汇集和保存,从而造成了严重的水资源较流失,对贵州林业的生态环境造成了比较严重的影响,并且不利于林业的长期发展[1]。尤其是在20世纪60、70年代,本就脆弱的贵州林业生态环境遭到了更深一步的破坏,使贵州的林业生态环境保护问题尤为严峻。笔者在思考如何加快贵州林业生态环境保护与建设后,简要分析存在的.........
网络环境下建构图书馆联盟的问题思考(1)论文
发布时间:2022-10-01
网络环境下,越来越多的图书馆已经认识并切身感受到,单凭本馆自身的信息资源储量很难最大限度地满足用户的信息需求,于是纷纷选择了一种符合网络环境下图书馆发展的新型组织形式——图书馆联盟。 图书馆联盟是指两个或两个以上图书馆按......
施工企业会计电算化环境的内部控制
发布时间:2023-02-11
摘要:随着现代化进程的加快,人类对工作的效率的要求越来越高,工作软件也越来越智能化。自人类进入21世纪以来,电脑被应用到各个工作领域,它大大提高了工作效率,减少了不必要的人力投入,大大提高工作的准确度。会计电算化也随着进入各个领域,取代了原先的手工记账,为企业经营决策提供完整的数据信息,确保了企业资产的安全。本文主要介绍会计电算化的必要性以及它的作用,分析会计电算化对施工企业内部控制的影响,找出会.........
内部审计外部化理论的几点思考(1)
发布时间:2022-10-22
内部审计在企业的经营管理中处于极其重要而又特殊的地位,内部审计外部化是近年来学术界讨论的热门话题之一。它是指内部审计业务由企业外部的民间审计组织全部或大部分承担,主要有外包与合作两种形式。前者指企业将其内部审计工作全部......
关于内部控制设计问题的思考(1)
发布时间:2023-05-04
[摘 要] 随着上市公司一系列的财务舞弊案和相应的高管陆续落马,表明现行的内部控制体系在企业经营管理过程中仍未能很好地发挥作用,如何在现行复杂多变的经济环境中设计出一套合理、有效的内部控制体系,事关企业的经营成败。本文......
电算化环境下的内部审计(1)
发布时间:2022-07-21
一、电算化环境下内部审计工作遇到的问题1 电算化环境下,无纸化数据和无纸化交易减少了数据的重复输入、重复处理,也使会计处理程序化。业务发生后只要业务人员执行相应的功能,会计人员不再填制凭证就可以直接记录到相应的账户上,系统......
对内部控制实质重于形式的思考(1)-成本管理论文(1)
发布时间:2023-05-20
规范的内部控制制度是现代管理中不可缺少的管理规范之一。到目前为止,我国已发布的与内部控制相关的规范有:财政部颁发的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》;中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第1、3、5......
乡镇企业建设的战略形势与环境对策
发布时间:2013-12-18
乡镇企业建设的战略形势与环境对策 乡镇企业建设的战略形势与环境对策 乡镇企业建设的战略形势与环境对策 我国乡镇企业正如雨后春笋在全国范围内发展起来,其迅猛之势与日本五、六十年代经济起飞前夕相似,这是“......
中小企业内部控制环境的特点及优化
发布时间:2023-01-12
[摘要] 中小企业内部控制环境是中小企业内部控制得以有效实施的前提和基础。本文以内部控制环境的核心内容为着眼点,分析了中小企业内部控制环境的特点,最后对优化中小企业内部控制环境进行了分析。 [关键词] 中小企业;内部控制环......
关于企业内部审计职能的思考
发布时间:2022-12-21
[摘 要] 内部审计是 企业 组织内部的一种独立评价活动。 现代 企业制度下的内部审计职能既不同于我国计划 经济 体制下的内部审计,也有别于西方国家的内部审计。现代企业内部审计主要应强化管理、经济监督、经济评价及经济鉴证等职能......
新环境下的企业风险管理与风险导向内部审计(1)
发布时间:2022-11-19
一、引言 在企业竞争不断加剧的环境下,企业风险管理的作用与影响日益受到普遍关注,据安永会计师事务所2006年3月公布的一份全球调查显示,投资者非常关心企业在风险管理方面的情况,避免投资那些风险管理不力的企业。接近2/3的投资......
对内部审计外部化的思考
发布时间:2022-11-19
所谓“内部审计”是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定的标准,是否有效和 经济 地使用了资源,是否正在实现组织的目标。所谓“内部审计外部化”就是 企业 从外部聘请专业人员履行内......
谈信息化环境下创新型企业文化的构建(1)论文
发布时间:2022-11-27
论文摘要:市场竞争的不断加剧促使企业纷纷加快自身的建设,以保障企业的生存和发展.信息化是加快企业技术创新的重要手段,创新是现代企业经济活力之源,信息化发展的环境还需要具有创新本质的文化来支撑,创新型的企业文化对信息化建设......