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“攘外必先安内”

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“攘外必先安内”
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【摘要】从公司治理的角度,现代化公司必须做好内外部两个方面管理,既要眼睛向外,针对目标市场和客户开展经营活动,关注效益、应对变化和长期发展的问题,也要做好内部管理,关注效率、稳定和当前目标实现的问题。只有很好地理顺这两方面的关系,才能够拥有良性的组织生态系统,实现现代化公司的可持续发展。

随着金融资产管理公司商业化转型的不断深入,在越来越强调项目和追逐外部效益的同时,应狠抓内部审计、认清现有内审方案的薄弱环节和风险点,探析一套适合资产管理公司的内审策略,进而督促完善内审体系对于转型中的资产管理公司而言是持续健康发展的基点,同时对其他金融机构和监管层做好相关风险管控也有一定的借鉴意义。

【关键词】金融资产管理公司 内审策略 公司治理

一、商业转型后资产管理公司内审现状综述

2005年,公司审计分部撤销,内审职责归于现在的各分公司。目前,分公司内审体制主要为设置岗位:内审岗位主要设在综合管理部、资金财务部等部门。分公司还成立了审计小组,负责组织开展分公司的日常审计工作。

分公司内审的职责主要是根据总公司内审有关制度要求,采用总公司标准化的内审工作表,对分公司的终极处置项目审计、定期(按季)财务费用审计、离任审计、专项审计,并牵头配合监管部门和总公司检查等。

总体来看,各分公司都能按照总公司各项内审制度的要求,按时完成各年度的审计任务,使内控制度得到了实施,为资产处置项目等业务管理和财务收支提供了必不可少的监督。但内审工作还存在机制不健全、监督缺位、执行不到位等问题。

二、把脉内审症结,切入具体相关薄弱环节

(一)内审独立性缺失

1.内审部门设置及人员缺乏独立性。各分公司均未设置独立的内审部门,分公司内审岗位设在其他部门内。由于管理体制的原因,内审人员关系如人员编制、人事调配、工资福利待遇等均在分公司,同时分公司内审人员均为兼职,有的还身兼数职,如重庆分公司内审人员还要负责党务、纪检等工作,致使内审人员在审计时主观上心存顾虑,客观上缺乏时间和精力。此外,多身份角度看待问题,也有碍审计结果的公正、独立。

2.内审结果缺乏独立性。内审结果或报告路径需经各分公司总经理签发后上报总公司审计部门,造成内审人员实际上更多的是向分公司总经理负责,而不是向总公司审计部门负责。内部审计结果和如实报告方面受到制约,审计的独立性和权威性无法得到体现。

(二)内审质量较低,审计结果未真正触及风险点

从2010年审计表格报告显示,档案中资料缺失、项目内容填写不全、无签名等合规性方面问题反映较多,而对方案执行不力、资产处置不及时、资产(特别是高风险高收益新业务)管理不当、尽职调查是否尽职、风险预测是否到位等实质性问题却鲜有涉及。其主要原因一是生存压力大,加大了内审的“容忍度”;二是内审人员主要靠查阅项目档案和询问项目经理,而未能在项目进行时及时了解项目的进展情况,审计结果客观性不能完全保证;三是虽然表格覆盖多种业务审计内容,从经营管理、尽职调查、营销推介、估值定价、处置方案选择、方案实施、处置效益等方面对资产处置终结项目进行整体评价,规范了审计行为,提高了审计效率,但评价结论只是通过对项目处置全流程进行了打分评价,仍不能全面反映所扣分问题的全貌和实质。

(三)内审覆盖面滞后,存在较多空白地带

转型中各分公司面对不良资产“资源”枯竭的现实,都充分利用公司平台开拓了新的业务领域,如融资租赁、财务顾问等,但并非所有的新业务都得到审计。如**分公司2010年开展了三项中间业务,但只有一项业务在总公司进行常规审计抽查时被审计,另外两项业务未被审计。究其原因主要是一方面总公司未要求分公司对中间业务进行审计,另一方面分公司也未主动开展这些业务的审计,这就导致了有些业务的审计遗漏。长此以往,将不利于中间业务下一步的稳健发展。

(四)内审的相关法律法规不完善,缺乏标尺依据

虽然内部审计的出现和设立是出于公司内部管理的需要,但相关法律法规的完善是内部审计发展一个重要的外部因素。由于特殊的历史背景,我国内部审计首先是站在国家的立场上,对企业保证国家财产保值增值进行监督,其次才是从公司的立场出发。因此国家的法律法规和政策引导在公司内部审计的发展上更是扮演了重要的角色,作为外部环境法律法规的规范必不可少。可事实上,到目前为止,我国关于内部审计方面的法律法规严重不足,规范内部审计工作的制度体系仍不完善。

(五)内审的对外披露、报告机制仍然空缺

公司对各分公司进行审计后,并未将报告抄送当地监管部门,也未进行沟通。外部监管与内部审计的沟通不畅,将影响到审计效率的提高,也有可能会影响到公司业务的发展。

三、探析内审策略,多层面促升内审质量

(一)抓理念提升,重点提升高管层意识

公司领导首先要充分认识内审在公司商业化转型中的重要性和紧迫性,并且将其意识很好的贯彻落实,把内审工作作为内部自律和加强内部控制的主要手段,不能因亟须发展业务而忽视内审。同时,内审部门也应转变传统的“查错纠弊”的观念,发挥审计的咨询顾问和审计增值作用,使内审成为保障公司新业务稳健发展的重要力量。

(二)抓审计独立性,确保内审权威和专业性

要积极探索建立独立的内审体制,确保内审权威性和专业性,使其工作职能得到有效发挥。一是公司应根据自身实际,将内审报告路线调整为直接向总公司内审部门报送或同时向分公司总经理和总公司内审部门报送。二是公司应通过引入各类业务的专业内审人员以提高内审人员整体资质和专业水平,使内审人员配备与分公司业务发展相适应。三是要建立内审人员定期培训制度,有计划、有组织地对内审人员进行培训,特别是对新型业务的审计进行培训,提高内审人员的专业素质。 (三)抓内审方式方法,注重差别化推动和后期延伸追溯

1.要改善内审手段。内审人员要充分利用非现场审计手段,对业务数据进行分析、筛选,在此基础上确定现场审计的重点,通过现场审计和非现场审计相结合的方式促进审计效率和质量的提高。

2.要注意发挥总公司和分公司两个层面的作用。在内审管理中,总公司与分公司审计人员要有所侧重,总公司要注意抓宏观,抓规章制度的完善,抓倾向性、苗头性问题,切实加强对分公司内审管理工作的指导、检查与考核。分公司则应注意针对本单位人员思想与工作实际,抓好对各项规章制度的执行落实,实施跟踪检查,发挥监督职能,有效地预防、化解和控制各类风险。如在对商业化处置终结项目审计中,分公司主要负责严格按照审计标准进行审计以及针对审计中发现问题进行处理与督促整改。而总公司则可根据各分公司内审情况进行分析比较,对处置中存在问题较多的分公司或各分公司普遍存在的问题进行重点解剖,对有争议、有问题的重点项目进行现场调查与处理,帮助其分析原因,落实责任。对存在问题较多、内审人员不足或排查阻力较大的分公司,由总公司采取统一组织内审组或者可以由总公司审计部门根据公司总经理的授权和经营管理的需要,抽调各分公司的审计人员,临时组成审计小组,定期或不定期对分公司及所属单位的财务收支和经营管理活动进行交叉审计或专项审计以提高内审质量。

3.要结合历年内外部检查审计中发现的问题,注意分析风险的成因,寻找案件比较突出、内控相对薄弱的地方和环节,将此作为今后内审管理的重点。

4.要切实抓好制度的执行与落实。内审人员要紧密围绕各时期各阶段业务经营工作的中心,采取专项检查、跟进审计与后评价、专项审计、定期回访等多种检查监督手段,力保各项制度的落实。

(四)抓内审激励问责,以正反两面促动内审发展

1.要坚持原则,坚持标准。内审人员首先要认真学习国家与公司相关文件与制度,熟悉掌握业务经营管理的尽职要求和执纪标准。在内审工作中,要严格依据这些标准,坚持原则,不放松迁就,不搞下不为例。

2.要明确责任、严肃执纪。按照授权经营、各部门及人员岗位责任和各项业务的工作流程,对未认真履行职责、有章不循、违章操作、超权限、逆程序或减程序操作的当事人和有关责任人进行追究,坚决查处各类失职渎职行为。

3.要建立内审激励约束机制。各分公司应建立内审的激励约束机制,对内审相关各方的履职情况进行考评,对尽职尽责敢于反映真实问题的审计人员进行奖励,对有违职业道德和标准的行为实行严格问责。

4.建立排查责任制。内审人员要从自身做起,认真履行内审职能,并对所审计的情况记录备案,建立与妥善保管内审管理的相关档案资料,定期通报审计、整改与处理情况。要明确和落实内审责任,加强对内审工作的领导与对排查审计质量的考核,形成有岗必有责、尽责必监督、违责必追究、失责必处罚的氛围和机制。

(五)抓内审覆盖面,不断尝试风险关口前移

公司应根据公司业务发展情况,逐步渐进扩大审计覆盖范围,在保证人力资源的条件下,由事后审计向事前防范风险、事中控制风险和事后审计结合过渡,提高审计业务覆盖的全面性,并对分公司的内审业务加强指导。

1.要坚持自查与排查相结合。分公司各部门结合自身实际,认真搞好自查自纠,是实现“风险关口”前移、大幅度降低和有效控制风险的重要措施。在事前风险点排查管理中,要重视和加强自查工作,科学界定自查的目标、内容和重点,明确各业务主管部门在自查中的职责,将自查与排查有机结合,统一管理,充分发挥各主管部门的作用。

2.要深入调查分析工作开展中的新情况新问题,查找日常管理和风险管控的薄弱环节,提出切实可行的风险管理思路,努力实现风险管控工作的主动性和超前性。

(六)抓内审相关法规建设,需注重“量体裁衣”

要进一步完善有关内部审计的法律规范体系。虽然我国审计法及审计署关于加强内部审计工作的规定中都有对内部审计的阐述, 但这些规定仅仅是对国有企业事业单位和政府部门而言,多为原则性的条令,更多的是从辅助国家审计的角度来考虑。对于我公司来说,其概念比较模糊,可操作性不强,因此,公司相关部门应当组织审计工作者和法律工作者借鉴国际内部审计准则的优点,结合我国的国情,加快金融资产管理公司内部审计的法律规范的制订。

(七)抓内审信息披露制度,合理借用外部监督力量

公司应坚持风险管理与信息披露制度相结合,提高业务营运透明度。加强信息透明度建设,强化分析功能,实现信息对称、资源共享。凡涉及分公司的内部审计报告,均应在合规情况下及时向其属地监管部门抄报。同时,应建立公司上下联动机制,从总-分层面均增进与外部的沟通。让外界更加了解转型时期金融资产管理公司的业务现状、运营状况及各项综合服务功能等,鼓励社会各界积极关注金融资产管理公司发展改革,消除对金融资产管理公司的片面看法和误解,并借用外部监管和舆论监督等“外部因素”来促进资产管理公司的自身完善。

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文化外显 制度内隐
发布时间:2023-03-26
【摘要】制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,班级管理制度明确学生权责,规范学生言行,从而促成学生健康成长。本文主要从语文教学的角度探讨了对班级管理的一点做法。【关键词】班级;集体;课堂一个班级的管理,需要一套详尽的班级管理规章制度。但在目前学生学习压力大、学校管理严苛的环境下,如果仅凭若干规则,唯制度至上,只会逐渐导致学生对其的反感与漠视,甚至会出现学生长期因对制度无条件服从而导致个性丧失.........
入乎其内出乎其外
发布时间:2022-11-01
写作能力是一个人的语文素养的综合体现。因而,教师要为学生的自主写作提供有利条件和广阔空间,让学生在写作实践中学会写作,全面提高学生的语文综合素养。于是,课堂上发生了可喜的变化,“练笔”这种形式正悄悄跻身于我们的阅读教......
浅谈内部审计外包
发布时间:2023-08-07
市场经济的发展在促进企业发展的同时,也给企业带来一些新的挑战,企业要想在激烈的市场环境中得以生存与发展,必须要构建完善的内部控制制度。而内部审计是内部控制的重要组成部分,我国内部审计工作以独立性差、执业效益不高影响着内......
浅议内部审计的外包与内置(1)
发布时间:2023-06-22
[摘 要]自20世纪80年代末以来,内部审计应该内置:还是外包一直是理论界和实务界备受关注、争论颇多的问题。本文试图通过分析代理成本、审计独立性、审计时间、专业胜任能力、公司治理效果、为管理层服务的忠诚度、人才培养基地等7个......
先别笑,先捋捋
发布时间:2023-08-07
“证明你妈是你妈”,这个笑话已经有一段时间了,但我从来没有感到这故事有什么可笑的。 北京市民陈先生一家三口准备出境游,需要明确一位亲人为紧急联系人,他想到了自己的母亲,需要书面证明他和他母亲是母子关系,可陈先生在北京......
兴安岭上的春(外二篇)
发布时间:2015-08-25
明天会是另一场的雨,就这样淅淅沥沥地下了一个月,在所有的期待之外,以一场又一场雨的方式,从月初到月尾。今年兴安岭上最美丽的五月,在雨里。 四月间,兴安岭上的春天,还依旧像欲语还休的少女,一场春寒,就又收了所有关于春天......
信息安全外包的风险
发布时间:2016-01-04
1信息安全外包的风险 1.1信任风险 企业是否能与信息安全服务的外包商建立良好的工作和信任关系,仍是决定时候将安全服务外包的一个重要因素。因为信息安全的外包商可以访问到企业的敏感信息,并全面了解其企业和系统的安全状况,而这......
粮油食品安全监测的必要性和创新
发布时间:2023-08-07
民以食为天,食以安为上。粮油食品与社会民众的生命安全紧密相关,在三鹿事件后,社会各界对粮油食品安全的关注度愈来愈高,做好粮油食品安全监测刻不容缓。新时期,基于粮油食品的民生属性及公众安全保障特点,构建粮油食品安全监测机制,严格执行粮油食品货源安全质量管理规定,已成为各地方食品监管部门工作中的重中之重。【关键词】粮油食品;安全监测;必要性;措施粮油食品作为人们赖以生存,社会赖以发展的基础保障,其安全.........
民主的内涵与外延
发布时间:2023-05-30
" 前言 我们所生活的这个时代,是自由民主呼声响彻全球的时代,同时也是民主化实践飞速发展的时代。前苏联和东欧的人民已经抛弃专政政权,初步建立起民主秩序。现在,南北美洲实际已成为一个民主化的半球;非洲已经进入史无前例的......
内外兼备桀骜气宇
发布时间:2015-08-26
喜欢上一辆车,或许仅需一眼;而迷恋上一辆车,却是日积月累的信任与默契。好比新一代揽胜,卓尔不凡的外观惹人流连,而内外兼备的性能亦使其拥有者更觉至幸。众所周知,路虎品牌有三件企业法宝:一是源自于品牌精髓的内在力量;二是......
室内外蜘蛛吸捕机
发布时间:2023-03-16
每次打扫宿舍卫生,我们总会累得腰酸腿疼,因为宿舍里的每个角落都被蜘蛛网盘踞,我们又没有专门清理蛛网的工具,只能用扫帚不停地挥扫,效果不甚理想:蛛网一旦被触动,蜘蛛便放弃“小窝”逃出去,第二天又肆无忌惮地把网织起来。大......
浅析加强医院内部审计的必要性
发布时间:2023-08-20
内部审计是部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照国家或部门、单位制定的法律、法规、政策等标准,采用专门的程序和方法,对本部门、本单位的财务收支及其经济活动进行审核,查明其合法性,合规性和有效性,并提出建议和意见,......
建立健全企业内控制度首先应强化内部审计工作
发布时间:2013-12-18
一、概论根据《中华人民共和国 会计 法》及财政部有关规章制度的要求,各单位(包括国家机关、 社会 团体、公司、 企业 、事业单位和其它 经济 组织)应当根据国家的有关 法律 、法规和规范的规定,结合部门和系统内部的有关内部控制......
“海外”治安到底有多糟?
发布时间:2015-08-25
近些年来,赴国外留学已经成为一种相当普及的时尚,越来越多的年轻人去国外就读高中、大学,这对于中外交流、对于个人发展当然都是一件好事。然而,人多了事自然也就多了,中国留学生在海外成为犯罪目标的案件也时有发生,其中一些受......
论调整、利用外资战略的必要性(1)论文
发布时间:2023-02-07
改革开放以来,中国各地方政府在引进外资时如同患有外资饥渴症,在利用外资上无非有两种直接目标:一是为了追求政绩,片面地追求国内生产总值快速增长;二是认为外资有造血功能,会给当地经济带来活力和动力。在改革开放初期对外资利用有......
内部审计在医院管理中的必要性
发布时间:2019-02-13
摘要:医院的健康发展离不开内部控制,构建独立的医院内部审计部门也需提上日程。本文分析医院内部审计工作对医院管理的必要性,并就内部审计在医院日常业务管理中的实施应用进行论述,以期帮助医院提高管理水平,更好地实现组织目标,为医院健康发展保驾护航。关键词:内部审计医院管理一、内部审计对医院管理的必要性(1)精细化管理的核心在于,实行刚性的制度,规范人的行为,强化责任的落实,以形成优良的执行文化。医院内部.........
企业外派监事必要性和有效性的思考
发布时间:2023-06-30
当前,我国不少国有企业频频发生各种经营和廉政风险,仅靠企业现有的治理架构和内部控制制度已经难以防范多种风险,必须加大外部监督的力度。近年来,各地积极探索了多种外部监督的形式,其中最常见的是外派监事,与企业内部的监督力......
内部审计外部化管见
发布时间:2023-04-11
随着市场 经济 的不断 发展 和外资的大量涌入, 企业 经营规模越来越大,管理复杂性越来越高,如何发挥内部审计的监督控制职能会在很大程度上 影响 企业经营管理效率。从成本效益角度出发,企业可以根据自身具体情况,将部分或全部内......
测你外表萌内心慧吗
发布时间:2015-08-25
美丽不是说,一定要给你描眉画眼,穿件衣服你就美丽了。美丽是发自内心的一种需求,内心的智慧算是美最重要的要素,可是外表萌也很重要。你能否做到外表够萌,内心够美呢? 1.你常常在自己讨厌的人面前说自己欣赏的东西吗? 是的......
汉学的内涵和外延(1)
发布时间:2013-12-18
千百年来, 中国 典籍荷载着优秀的中华文明,几乎传遍了世界各个角落。现在它已拥有越来越多的海外读者,其美质殊姿、神韵妙趣和宏旨精蕴已引起了广泛的爱好和欣赏,人们咸认它是人类文化宝库中的奇卉异葩。 在世界文化交流史上,中华文......
中外内部审计的比较
发布时间:2023-07-27
我国内部审计准则定义内部审计为“组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。” 国际内部审计师协会(IIA)则认为:“内部审计是一项独立、客观......
中外内部审计之比较
发布时间:2023-06-13
在改革开放中诞生的 中国 内部审计,虽然起步较晚,但 发展 很快。作为 社会 主义审计体系的一个重要组成都分,内部审计在国家审计机关的统一指导下,逐步走上了制度化、法制化、规范化的轨道。在加强 企业 自我约束机制、维护财经法......
SIUF2015 内秀十年 璀璨外露
发布时间:2022-11-08
SIUF2015中国(深圳)国际品牌内衣展览会暨中国国际内衣文化周,5月7日至9日,在深圳会展中心上演。深圳品牌内衣展,整整十年。从当初的5000平方米,发展到现在的58000平方米,规模一跃成为亚太最大的内衣展,仅次于法国巴黎,实现了从......
“课外阅读课内化”浅析
发布时间:2023-05-01
如何能让学生天天与书见面、时时有师指导、常常与人交流,年年月月与书为伴,实实在在喜爱阅读,真真切切提升素养,我们在这方面进行了近两年的探索。探索中,我们逐渐明晰了自己的思路,并将其命名为――“课外阅读课内化”。所谓“......
谈管理审计是内部审计发展的必然
发布时间:2013-12-18
随着 现代 企业 制度的建立和企业管理改革创新逐步深入,企业决策层对内部审计的要求正在从传统的“纠错防弊”向整体上促进企业管理水平提高和防范风险能力方面转变,管理审计不仅成为企业经营管理的需要,也成为内部审计自身 发展 ......
论婚内侵权责任制度建立的必要性
发布时间:2023-06-20
自古以来,婚姻家庭被视为非常私人化的领域,法律也尽量避免过多的介入其内部生活,在婚姻生活中发生的矛盾也多交由道德来规制解决。正是在这种背景之下,司法实践对于婚内侵权一直以刑事处罚和行政处罚为主,而对于一般的民事侵权却缺......
国内外公司治理分析
发布时间:2013-12-18
国内外公司治理分析 国内外公司治理分析 国内外公司治理分析 清华大学中国经济研究中心副主任 清华大学公共管理学院副教授 宁向东 什么是公司治理?一、为什么要"治理"公司? 中国的公司治理实践,雷声......
寒门学子的内外困局
发布时间:2015-07-24
向上流动倍感艰难的不仅仅是农村少年。厦门大学教育学院课题组几年前对全国34 所高校的生源状况进行调查后发现,普通工人阶级子女考入重点高校与普通高校的比例分别减少了7.9%与5.6%。 三十多年来,国家的转型在继续,但在这片弥漫着......
“活下去”的外观与内视
发布时间:2022-11-11
进入1月,明显感觉到印刷经理人的神经高度紧绷,“倒闭”“跑路”“注销”等敏感事件,常常会在第一时间引起业界的高度关注;而借助微信等新媒体渠道,此类消息更是以前所未有的速度和广度,在业界广泛传播。 “如何活下去”,成为......
裕彤内外的全民足球
发布时间:2023-08-05
每个永昌主场比赛,入场仪式都有22名小朋友和球员一起出场。这些小朋友来自各地,他们喜爱足球,也期望未来能够走向高水平的赛场。在这些孩子中,有不少都来自石家庄各小学足球队。 对于这座城市来说,中超的到来,不仅仅是带来一场......
祁佐良:透明质酸注射,当以安全自然为先
发布时间:2015-08-27
随着微整形技术发展至今,“透明质酸”已经不再是什么新鲜事物。从日常美容补水保湿,到医学美容填充注射,都能见到它的身影。 然而,你真的了解它吗?它又是否真如广告所说那么传奇,可以“一针见效”?本期,我们邀请到著名整形外......
外脚手架安全技术交底
发布时间:2022-09-04
外脚手架安全技术交底 1.搭设前,对进场的钢管、扣件、脚手板等进行检查,不合格产品不得使用。对合格的构配件,按品种、规格、分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 2.清除搭设场地杂物、平整搭设场地......
网络外卖食品安全监管
发布时间:2022-12-23
关键词:网络;外卖食品;安全监管一、外卖食品安全监管存在的问题及原因分析1.信息不对称导致消费者缺乏监督渠道。外卖订餐消费者与商家不进行面对面交易,因此,从事网络订餐服务的经营者具有极大的隐蔽性,消费者通过网络平台订餐并不能看到商家的详细信息,商家是否拥有经营资格、操作卫生环境是否达标、原材料的来源、质量、品质等信息消费者可以说是一无所知,平台配备的订餐图片有时与实物严重不符,甚至在外卖食品中发现.........
党员干部要“内外兼修”
发布时间:2023-08-15
中国社会自古以来都主张做人要“内外兼修”。什么叫“内外兼修”呢?简单的说,就是评价某个人,不仅要看他的外在的良好修养,还要看他的内在是否与外在保持一致,如果能保持一致,才是真正值得称道的人。当前,党中央提出的“八项......
畸形外貌和充实内在
发布时间:2015-08-12
摘 要:《庄子》一书是哲学美学文学的宝库,其中所蕴含的文艺美学思想对后世产生深远影响,庄子相对主义的美丑观,他对丑的人物形象比较擅长,但是丑的人物形象确实含有高深充实的内美,这些精神美不是一般人可以比及。《庄子》一书中......
论内审外聘的利与弊
发布时间:2022-11-10
内审外聘的优势对 企业 来讲,内审外聘有很多好处。1.提高内审的独立性。内审部门作为企业的一个职能部门,无法实现真正的独立,而外聘人员在提供内市服务时,与外部审计一样遵循职业标准,而且事务所有一套保证审计准则受到遵循的机......
唐代“化外人”内涵浅析
发布时间:2023-08-10
“化外人”的概念是个可变命题,它是指外国人、少数民族还是两者兼之,是历来争议比较多的议题。其实,“化外人”并不能当成一个单一成分的统称,今人所讨论问题的角度是站在现代法律意义上的,有必要从一个综合的、全面的、历史的角......
弘扬先进文化塑造美好心灵详细内容
发布时间:2023-04-20
飞天奖”从1980年开始评比,至今已评选了二十届,二十年来,中国的电视剧事业,伴随着改革开放和现代化建设的历史进程,坚持弘扬主旋律,提倡多样化,获得了迅猛发展,呈现出生机勃勃的喜人景象。历时20届的全国电视剧“飞天奖”评选,忠......
凤形股份 国内领先的耐磨材料供应商
发布时间:2015-08-12
凤形股份(下称“公司”,002760.SZ)是一家专注于金属铸件行业专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业。由于耐磨球段是工业生产中关键设备的消耗品,而高性能的耐磨......
浅析日语中区分汉语与外来语的必要性
发布时间:2023-08-18
摘 要:在语言的世界里,一般将语种划分为固有语和借用语。然而,日语却将借用语再一次划分为汉语与外来语,把汉语和外来语区分开来。这其中有怎样的背景和原因呢? 关键词:日语;汉语;外来语;区分;必要性 作者简介: 夏洁,女......
内部审计参与风险管理的客观必然
发布时间:2023-08-13
摘要:实现风险管理成本效益最优化, 企业 就必须让企业的内部审计参与企业的风险管理,而这在企业的生存与 发展 的道路上起着不可缺少的作用。企业的内部审计:重点放在收入最大化,减少成本和提高效率;专门关注经营审计;极少甚至......
先行先试、渐进发展
发布时间:2023-04-12
改革开放之前,“管得太严,统得太死”的外贸体制严重地阻碍了广东外贸的发展。①当时广东仅有的12家省直属专业外贸公司是国家外贸总公司的分支派出机构,只能按照国家外贸总公司成交的合同收购、调拨(指外省供货)、交货,工厂按外......
外汇信息安全风险及安全保障措施分析
发布时间:2023-07-13
【摘要】本文首先要对外汇管理信息系统和数据面临的风险加以梳理,总结外汇信息安全基本准则和特性,在此基础上提出有针对性安全防护措施,以解除外汇信息安全隐患,确保外汇业务数据完整可用。 【关键词】外汇 信息安全 风险 保障......
保险公司构建内部审计体系的必要性
发布时间:2023-04-27
保险经营的对象即风险。十九大以来,随着对外资保险公司开放程度的不断加大,保险业竞争的格局进一步加剧,而中小保险公司,在商车险三次费改、投资收益率下降等压力情况下,面临的风险更加严峻而复杂。尤其是2016年“偿二代”的实施,对中小保险公司的产品结构、资产配置以及风险管理能力提出了更高要求。而内部审计作为公司治理的重要角色,如何能在风险管理中更好地发挥第三道防线的作用,又如何能在公司不断发展和变革中转.........
法治建设先行 加快海事安全监管升级转型
发布时间:2023-08-05
党的十八届四中全会以依法治国为主题,开启了中国法治建设新常态。杨传堂部长在交通运输部依法行政工作会议上强调,要以“四个全面”总体战略布局为统领,以建成交通运输法治政府部门为总目标,以法治考核为主要抓手,着力形成完备的......

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