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汇源果汁内部控制中的问题及对策

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汇源果汁内部控制中的问题及对策
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摘 要:随着我国改革的深入发展及国有企业改制的不断推进,民营企业已成为国民经济增长的重要力量和推动经济市场化改革的重要动力。其中,家族企业是民营经济的重要发展支柱产业,是推动我国国民经济的发展、解决我国就业问题的中坚力量。家族企业虽有先天优势,但是因其企业性质的特殊致使内部控制机制的缺失和不健全,严重阻碍了家族企业走出国门引领世界的发展之路。

关键词:汇源;家族企业;内部控制;对策

一、研究背景及意义

改革开放以来,中国的民营经济发展史就是一个个家庭、家族将自家的企业从小作坊、小商铺发展到法人经济体乃至上市公司、跨国集团的历程。新兴的中国现代家族企业正处在一个势如破竹的发展环境中。然而由于家族企业自身企业的特殊性,特别是企业经营权与控制权未能有效分离的现状,以及独特的企业内部人力资源管理体系,高层管理间特殊的信任关系,任人唯亲的用人理念,使得我国的家族企业出现许多问题,究其原因是内部控制机制的不健全不完善。高管对现代管理经营理念的模糊不重视,事必躬亲,制约了我国家族企业的发展壮大。家族企业的发展壮大急需加强对内部控制体系的建立。

二、内部控制相关理论

1.内部控制的含义

所谓的内部控制,是只一个单位为了实现其经营目标,保护资产的完整性,保证会计信息资料的真实性可靠性,确保经营方针的有效贯彻执行,保证经营活动的经济型、效率性和效果性在公司内部采取的自我约束、规划、调整、评价和控制的一系列方法、手段和措施的总称。

2.内部控制的框架-COSO报告

三、汇源果汁发展历程及内部控制中的问题分析

1.汇源果汁的发展历程

2.汇源果汁内部控制中的问题分析

(1)汇源果汁的控制环境分析。控制环境是内部控制制度建立的基础。汇源果汁内部控制环境较为恶劣,具体表现为:第一,从董事会的健全程度来看,虽然汇源建立了相应的董事会和股东大会,但从整体来看朱新礼掌握了绝对话语权,董事会的权利基本被架空。在公司重大决策和内部控制的监督方面董事会都没起到相应的作用。第二,在人力资源建设方面,因朱新礼"任人唯亲"的用人理念,汇源内部高层管理人员主要是汇源一起创建汇源果汁的元老和朱新礼的亲人,导致人员分配和职责分工的混乱,影响经营管理的效率。

(2)汇源果汁的风险评估分析。企业的内部控制制度的实质就是为了进行风险控制以及后续的风险管理。汇源果汁的内部风险评估和控制机制不健全,导致其抗风险能力较弱,最终造成公司的财务危机。

(3)汇源果汁的控制活动分析。汇源果汁内部在执行控制活动时各级管理人员和职工的控制观念较为薄弱,造成控制活动执行不力,这有先天原因:家族式企业的弊病;也有后天原因:朱新礼式专制集权。

(4)汇源果汁的信息与沟通分析。汇源果汁高层管理人员对市场信息的收集和处理不重视,忽视了企业与外部市场的交流沟通,导致企业信息不灵敏、沟通渠道闭塞,影响汇源果汁市场表现。

四、对汇源果汁内部控制中的问题提出相应的对策

1.注重内部控制环境的建设和改善

改变汇源的产权和股权结构。汇源产权股权都集中于朱氏家族成员手中,这种不合理的产权股权结构使得“家长制”的管理方式逐步盛行,对企业的重大决策和日常经营管理产生了不利的影响。因此,改变目前产权当以的状况就需要通过吸纳公众投资进行产权流动以达到优化股权结构的目的。

2.建立良好的风险评估机制

对于汇源果汁来说,建立良好的风险评估机制是其可持续发展的一个重要前提。为此,更要在内部控制体系中各个环节融入风险管理的思想,加强管理者、经营者的风险管理意识。管理者有了全面的风险意识后,企业就应当考虑将这个思想融入到企业文化和内部控制建设中去。

3.建立有力的控制活动

加强控制意识的企业文化价值观的传播。汇源果汁应当建立内部统一的控制文化,以支撑控制活动的执行实施。对于内部的职工,定期进行培训教育,制定一系列控制活动,统一价值观和工作目标,公开特殊情况下的举报、沟通渠道,促使员工积极发挥自己的能力履行自身的职责,为企业创造新的价值。

4.提高沟通和信息传递的效率

对汇源果汁,高效的信息沟通系统不仅局限于内部财务系统方面的信息数据,还应包括外部市场和重大决策方面的信息数据。

5.实现所有权和经营权的有效分离

所有权和经营权合二为一是我国家族企业最大的特征之一,这也是当下汇源果汁最应当解决的紧急问题。苏盈福的离开和朱新礼的强势回归,“去家族化”的失败。

五、结论

虽然汇源果汁在整个成长发展中有诸多问题,但仍不妨碍它成为我国最成功的家族企业之一。汇源果汁在发展过程中出现的问题给其他起到家族企业警示作用,家族企业虽在初成立时期有着不容忽视的优势,但随着企业的成长壮大,必然要进行变革。未来家族企业的发展趋势是将企业的经营管理权交给职业经理人,实现家族的结构优化,彻底解决因为混乱的人力资源管理引发的一系列内控问题。

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发布时间:2023-04-02
内部审计是现代企业发展的质量透视器、风险过滤器、价值提升器,对于企业的高质量发展至关重要。内部审计经历了传统财务审计到经营业务审计,再到后来的管理职能审计,到了21世纪,形成了以业务流程和管理职能为基础的经营管理审计实务框架,它利用一些程序、性质和方法研究,并且延伸到企业风险管理、内部控制和治理程序的审计,通过对企业的这些活动进行评价,并提出相应的改进、完善、优化的建议,通过深化审计成果运用,从而.........
企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-03
摘要:内部审计作为完善公司治理,降低 企业 经营风险的手段和方法,对企业的经营管理有着重要的影响。自1983年内部审计制度建立以来,我国内部审计有了长足的 发展 ,但在很多方面仍然存在一些问题。首先从受托责任、公司治理以及风险导......
试析企业内部审计中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
内部审计是根据组织的内在需要而设立的, 作为企业的自我约束机制, 已成为现代企业制度的重要组成部分,是企业健全内部控制、严肃财经纪律、改善经营管理、提高经济效益的重要手段。我国内部审计自成立以来, 虽然在完善企业经营管理中起......
资产减值会计政策的内部控制问题研究
发布时间:2023-05-26
摘要:会计信息质量要求不得高估资产,防止不实信息误导投资者对企业资源做出错误的判断。为满足这一要求,财务会计要确认资产在持有期间发生的减值,并以计提减值后的摊余价值在报表中列示,反映资产的现实价值。由于资产减值的计量......
企业会计内部控制风险及对策探讨
发布时间:2022-09-26
摘要:本文主要分析了企业会计内部控制风险,重点介绍了风险控制对策,它不仅能够有效降低控制风险的发生率,而且还可以确保企业财产安全。通过对企业会计内部控制风险及对策进行研究,以期为企业发展奠定良好基础,并实现经济与社会效益的最大化。关键词:企业会计内部控制;风险;对策企业要想在激烈的市场竞争中站稳脚步,就需要加强会计内部控制,其既可以提高会计信息控制质量,而且还可以确保企业资产的安全性与完整性。通过.........
果实套袋中存在的问题及对策
发布时间:2023-03-13
摘要:果品套袋能够有效的提高果实的质量,正确的按照套袋技术套袋,让农民能够规范使用,才能使果品的质量及商品价值得到提高。 主题词:果实套袋 问题 对策 中图分类号:TU986 文献标识码: A 近几年,果品市场对果品提出了更......
探讨医院内控管理中存在的问题及对策
发布时间:2022-11-13
摘要:当前形势下,医院体制改革不断深入,内控管理已成为医院工作中的重要部分。本文主要阐述了医院内控管理的意义,指出了当前医院内控管理中存在的问题,并提出了加强医院内控管理的相应对策,以期为医院的内控管理提供参考。 关......
论我国企业内控审计中内部控制缺陷问题研究
发布时间:2017-01-04
1. 内控审计的意义及现状 1. 1 内控审计的概念及意义 内部控制审计,是基于内部控制的条件下,以被审计单位的内控制度为基础,而进行的实质性、符合性测试的一种审计的方法,它所抽查的是会计资料的内容、范围及程序。内部控制是现代......
论中小企业内部控制管理现状及对策研究
发布时间:2023-03-04
当今市场经济环境下,任何一个企业都处于极其复杂的生存环境之中,这决定了企业将面临一定的财务风险。近年来,金融危机的爆发使人们将关注的焦点转移到了企业的内部控制管理上。但企业在日常经营管理中,内部控制管理仍然被多数企业所......
上市公司内部控制审计问题
发布时间:2023-02-23
[摘要]近年来,随着我国上市公司财务造假案频发,我国注册会计师内部控制审计业务逐渐兴起,这不仅能促进上市公司完善其内控体系,而且能促进注册会计师不断增强对专业知识的学习,提高工作水平。由于我国内部控制审计起步较晚,在实际工作中存在大量问题,这既不利于上市公司长期立足于市场,也不利于我国注册会计师工作水平的提高,文章通过对上海家化内控审计案例的研究,从公司自身以及会计师事务所两个方面找出内控审计中存.........
企业内部控制会计问题研究
发布时间:2023-01-31
随着经济体制改革的推进,我国的会计管理体制发生了很大的变化,由以所有制和行业会计制度为主的管理体制,逐步过渡到以会计准则为指导,由企业自行设计内部会计制度的管理体制。在社会化大生产中,内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和......
企业内部会计控制问题初探
发布时间:2023-04-27
【摘要】会计信息不仅是企业经营者了解企业生产运营情况及财务状况的关键途径,也是企业内部的利益相关者针对企业进行经营管理及投资性决策、评价运营成果、财务状况的重要依据。经实际调查,大部分会计信息失真源于企业内部会计控制......
现代企业会计内部控制问题
发布时间:2019-07-10
摘要:作为企业内部控制体系重要组成部分的企业会计内部控制,对企业的长远发展具有关键性的作用。会计内部控制工作降低了误差的产生和作弊现象的出现,从而有效地确保了会计信息的相对可信度和真实度。然而,目前会计内部控制工作仍存在一些问题,本文对其进行了分析,并提出了相应的对策,以期为现代企业提供一些参考与借鉴。关键词:现代企业;会计;内部控制;对策企业内部控制是现代企业经济管理体系的关键组成部分,是企业内.........
内部审计质量控制问题探讨
发布时间:2013-12-18
摘 要:审计质量是审计工作的生命,是审计事业可持续 发展 的前提条件。随着我国 经济 的进一步发展,内部审计的作用日益凸现,内部审计的质量 问题 也日益引起人们的关注。实施内部审计质量控制,是内部审计生存发展的根基,是决定......
浅谈企业内部控制的有关问题
发布时间:2022-11-22
【摘要】 随着改革开放的进一步推进,我国企业的内部控制系统发生了极大地变化,在邓小平同志的经济理论指引下,我们不断深化我国的企业改革和管理创新。根据我国现阶段的国情,不断深化企业改革,扎实推进企业创新,就要做好企业内......
我国酒店财会内部控制存在的问题及对策(1)-成本管理论文(1)
发布时间:2023-03-21
摘 要 随着我国的入世,市场经济在各个行业深入发展,酒店业更是成为我国的朝阳产业,在此过程中,酒店的财会内部控制也愈发显得至关重要。但就我国目前酒店财会内部控制的现状来看,仍存在若干问题。从酒店财会内部控制的问题出发,试图......
医院财务管理中的内部控制问题探析
发布时间:2016-01-21
摘 要 建立完善的内部会计控制制度,是医院用以规范会计行为,保护资产的安全与完整的重要措施之一。本文通过分析当前医院财务管理中内部控制所存在的问题及背后原因,进一步就问题的改进提出建设性建议。 关键词 医院 财务管理 内......
高校内部管理审计中存在的问题及其对策
发布时间:2023-03-20
摘要:面对高校迅速 发展 的形势以及这种形势带来的新情况、新 问题 ,文章提出了如何解放思想、更新观念,重新审视高校内部审计工作的对策,使高校审计工作能更好地为学校的改革、建设和发展服务。 关键词:高校;内部审计;问......
浅谈中小企业内部审计存在问题及对策
发布时间:2023-03-20
一、引言 对中小企业来说,世界经济全球化的快速发展,既是机遇,又是挑战。据有关数据显示,因为中小企业自身资源限制( 受资金、规模、人员、经营方式的制约) 外,企业内部审计和企业整体管理也容易使中小企业在各种经济危机中受到冲......
试析公路部门内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-11-12
公路建设的快速发展使公路内部审计工作承担着越来越重的监督和服务的任务。为了提高投资效益,加强公路企业内部审计具有十分重要的意义。各级公路部门内部审计机构多年来在本部门、本单位有效执行内部审计工作中,对防止错误和舞弊行为......
研究内部控制审计中的几个基本问题
发布时间:2023-04-29
一、 问题 的提出 尽管在国内外内部控制与内部控制审计的研究取得丰硕的成果,内部控制审计在实践中也有一定经验,但是内部控制审计的许多基本问题还亟待澄清或讨论,这些问题大致有这些方面: 1、内部控制审计的地位。很多理论......
内部控制审计中的几个基本问题研究
发布时间:2023-05-17
一、 问题 的提出 尽管在国内外内部控制与内部控制审计的研究取得丰硕的成果,内部控制审计在实践中也有一定经验,但是内部控制审计的许多基本问题还亟待澄清或讨论,这些问题大致有这些方面: 1、内部控制审计的地位。很多理......
完善企业内部控制制度问题研究
发布时间:2023-03-30
摘 要:本文阐述了当前我国企业内部控制的概念、企业内部控制规范的框架体系,分析了我国的企业在内部控制制度方面存在的一些主要问题,并研究了有关完善企业内部控制制度的对策和建议。 关键词:内部控制;风险评估;监督 一、我......
中小企业内部财务审计问题及对策分析
发布时间:2023-04-11
中小企业内部财务审计问题及对策分析 目前,我国中小企业总计4256多万户,遍布一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域,在国民经济增长中发挥着不可或缺的重要作用。但是,中小企业由于经营规模较小,财务制度不健全,......
浅析中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-13
一、我国中小企业内部审计的必要性 我国社会主义市场经济的快速发展离不开中小企业,中小企业在国民经济中所占比重较大,在GDP、科技创新、人口就业、税收支付等方面具有十分重要的作用。相对于我国大型企业,中小企业会计核算不规范......